Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210226 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
Služby CO za november 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 8.12.2021 | ||
20210152 | IVES Košice Košice |
00162957 | Preinštalovanie programu WIN ASU | 60,00 vrátane DPH |
52/2021 | 14.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210015 | IVES Košice |
00162957 | WIN ASU na rok 2021 | 119,50 vrátane DPH |
TO/2018/00158-1 | 5/2021 | 19.01.2021 | 25.01.2021 | 22.1.2021 |
20210173 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za IV.Q. pre NP DEI NS III | 777,03 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210116 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 3. štvrťrok 2021 pre NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | 15.7.2021 | |
20210066 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 2. štvrťrok 2021 pre NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 20.04.2021 | 23.04.2021 | 22.4.2021 | |
20210017 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za I. štvrťrok 2021 | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | 3.2.2021 | |
20210172 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za prenájom priestorov IV.Q. pre NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 13.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210117 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady na energie za III.Q. NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 30.7.2021 | |
20210065 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za II.Q.2021 za prenájom priestorov pre NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 16.04.2021 | 21.04.2021 | 19.4.2021 | |
20210029 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Vyúčtovanie energií prenájom priestorov NP DEI NS III | 68,75 bez DPH |
TO/2019/00127-1 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
20210068 | ÚSMEV AKO DAR Bratislava |
17316537 | Poplatok za výcvik Dyadickej vývinovej psychoterapie | 613 bez DPH |
CDRTO/2021/00090-1 | 20.04.2021 | 23.04.2021 | 22.4.2021 | |
20210246 | NÁBYTOK Jozef Merašický Tovarníky |
17621992 | Otočné kreslo | 134,00 vrátane DPH |
96/2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
20210231 | NÁBYTOK Jozef Merašický Tovarníky |
17621992 | Poschodové postele | 3000,00 vrátane DPH |
86/2021 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | |
20210087 | Nábytok Jozef Merašický Topoľčany |
17621992 | Poschodová posteľ Palermo | 600,00 vrátane DPH |
32/2021 | 26.05.2021 | 02.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210051 | Nábytok Jozef Merašický Tovarníky |
17621992 | Skriňa VENEZIA 2D | 186,00 vrátane DPH |
24/2021 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 1.4.2021 | |
20210250 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za december 2021 | 50,20 vrátane DPH |
2/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 31.12.2021 | |
20210225 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za november 2021 | 174,36 vrátane DPH |
2/2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 8.12.2021 | |
20210207 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za november 2021 | 64,41 vrátane DPH |
2/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210197 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM za október 2021 | 280,44 vrátane DPH |
2/2021 | 05.11.2021 | 11.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210188 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za október 2021 | 55,69 vrátane DPH |
2/2021 | 19.10.2021 | 11.11.2021 | 25.10.2021 | |
20210164 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za september 2021 | 280,32 vrátane DPH |
2/2021 | 05.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210154 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za september 2021 | 54,92 vrátane DPH |
2/2021 | 20.09.2021 | 05.10.2021 | 1.10.2021 | |
20210142 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za august 2021 | 168,94 vrátane DPH |
1/2021 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210126 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za júl 2021 | 163,02 vrátane DPH |
2/2021 | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
20210109 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za jún 2021 | 244,71 vrátane DPH |
2/2021 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 9.7.2021 | |
20210093 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2021 | 197,80 vrátane DPH |
2/2021 | 04.06.2021 | 11.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210084 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2021 | 49,04 vrátane DPH |
2/2021 | 18.05.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | |
20210079 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za apríl 2021 | 217,38 vrátane DPH |
2/2021 | 05.05.2021 | 13.05.2021 | 7.5.2021 | |
20210062 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2021 | 226,09 vrátane DPH |
2/2021 | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 19.4.2021 | |
20210039 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2021 | 110,86 vrátane DPH |
2/2021 | 04.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
20210021 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za január 2021 | 72,80 vrátane DPH |
2/2021 | 04.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
20210005 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za december 2020 | 171,28 vrátane DPH |
1/2020 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
20210213 | PERGAMON spol. s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 222,34 vrátane DPH |
72/2021 | 24.11.2021 | 29.11.2021 | 8.12.2021 | |
20210151 | PERGAMON spol. s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 241,75 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 13.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210150 | PERGAMON spol. s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní Canon | 267,12 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 13.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210071 | PERGAMON spol. s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery Canon LBP | 126,24 vrátane DPH |
27/2021 | 26.04.2021 | 13.05.2021 | 4.5.2021 | |
20210070 | PERGAMON spol. s.r.o. Bratislava |
31327681 | Toner Canon MF 5840/5880 | 134,16 vrátane DPH |
28/2021 | 26.04.2021 | 13.05.2021 | 4.5.2021 | |
20210205 | FINAL-CD spol. s.r.o. PEUGEOT Partizánske |
31432484 | Sada hliníkových diskov + skrutky | 567,00 vrátane DPH |
70/2021 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210157 | FINAL-CD spol. s.r.o. PEUGEOT Partizánske |
31432484 | Servisná prehliadka TO 830 ET | 142,10 vrátane DPH |
55/2021 | 29.09.2021 | 05.10.2021 | 1.10.2021 |