Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210063 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 23,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2020 | 22.02.2021 | 24.02.2021 | 9.3.2021 | |
20210027 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby-sociálne | 23,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2020 | 17.01.2021 | 15.02.2021 | 18.2.2021 | |
20210096 | Reedukačné centrum Trstín 919 05 Trstín 335 |
00163317 | Pobyt v zariadení od 25.01.2021 - 31.01.2021 Stojková A: | 24,49 bez DPH |
uznesenie ECLI: SK:OSNZ:2020:4420203696.1 | 11.03.2021 | 18.03.2021 | 21.3.2021 | |
20210062 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné -stočné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac január 2021 | 25,64 vrátane DPH |
Zmluva- 68/2010, 43/2018, | 16.02.2021 | 24.02.2021 | 9.3.2021 | |
20210042 | Milan Kramár MIKRA Hlavná 188, Nevidzany |
30944511 | Kniha príchodov a odchodov 50 list. 11 ks, kniha príchodov a odchodov 30 l 2 ks | 25,85 vrátane DPH |
5/2021 | 04.02.2021 | 15.02.2021 | 18.2.2021 | |
20210275 | Colombo s.r.o. Lúky 111/12, 952 01 Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby - pero, odkladacia mapa, razítko, príjmový a výdavkový pokl. doklad, kopírovanie A4 na A3 | 26,66 vrátane DPH |
84/2021 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 27.7.2021 | |
20210034 | Mgr. Martina Medlen -Juris Dat Ondavská 8, 821 08 Bratislava |
52829821 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2021 | 26,00 bez DPH |
10/2021 | 02.02.2021 | 15.02.2021 | 18.2.2021 | |
20210332 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné -stočné za mesiac júl 2021 RD Lúčna 106, Dyčka | 28,21 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a ,68/2010,44/2018 | 10.08.2021 | 13.08.2021 | 23.8.2021 | |
20210475 vyúčtovacia | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina RD Hliníková 1332/34, Vráble za mesiac október 2021 | 29,26 vrátane DPH |
25/2020-26/2020 | 125/2021 | 12.11.2021 | 18.11.2021 | 25.12.2021 |
20210408 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné za mesiac september 2021 RD Podmájska 1088/34, Vráble za mesiac september 2021 | 30,78 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a ,68/2010, | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 24.10.2021 | |
20210243 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Webinár Mediácia a mediačné techniky dňa 18.06.2021 PNR - 2 osoby | 30,00 bez DPH |
76/2021 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 15.6.2021 | |
20210164 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Webinár " Hnev u detí dňa 07.05.2021 pre zamestnancov CDR Žitavce (2 osoby PNR) | 30,00 bez DPH |
61/2021 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 10.5.2021 | |
20210523 | Liečebno-výchovné sanatórium 930 40 Čakany 7 |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytnutú žiakovi v internát Jánoška D., Ondrušek D., Čonka D. za mesiac december 2021 | 31,68 bez DPH |
dohoda 302-303-304/1/2021/2022 | 09.12.2021 | 13.12.2021 | 25.12.2021 | |
20210129 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Náplň EPSON 664 4 farby | 31,60 vrátane DPH |
33/2021 | 06.04.2021 | 12.04.2021 | 13.4.2021 | |
20210330 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné -stočné za mesiac júl 2021 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 33,34 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006,68/2010, | 10.08.2021 | 13.08.2021 | 12.8.2021 | |
20210046 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | Stravné za mesiac január 2021 Jánoška D. | 34,37 bez DPH |
uznesenie ECLI: SK:OSGA:2020:2320200148.2 | 05.02.2021 | 15.02.2021 | 18.2.2021 | |
20210019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné za mesiac december 2020 RD Lúčna 106, Dyčka | 35,90 vrátane DPH |
Zmluva- 68/2010, 44/2018, | 14.01.2021 | 21.01.2021 | 26.1.2021 | |
20210225 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | baterka 2032 1 ks, náplň EPSON 101 bK, color | 37,70 vrátane DPH |
66/2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.6.2021 | |
20210425 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné za mesiac september 2021 RD Dlhá 185, Dyčka | 38,47 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a ,68/2010,44/2018 | 19.10.2021 | 21.10.2021 | 24.10.2021 | |
20210192 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné -stočné za mesiac apríl 2021 RD Lúčna 106, Dyčka | 38,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010,43/2018 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 13.5.2021 | |
20210524 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby ekon. odd. | 39,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2020,16/2020 | 09.12.2021 | 13.12.2021 | 25.12.2021 | |
20210521 | JUDr. Marián Slosjár Bakossova 14464/3G, Banská Bystrica |
42192781 | Poskytovanie právnych služieb | 39,60 vrátane DPH |
mluva o poskytovaní právnych služieb 39/2011, dodatok 18/2017,6/2020 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | 25.12.2021 | |
20210498 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | Kalendáre na rok 2022 | 39,98 vrátane DPH |
179/2021 | 26.11.2021 | 03.12.2021 | 25.12.2021 | |
20210461 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce | 39,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2020,16/2020 | 09.11.2021 | 12.11.2021 | 22.11.2021 | |
20210399 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - kanc. | 39,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 13/2020,16/2020 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 24.10.2021 | |
20210362 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. | 39,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 13/2020,16/2020 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | 23.9.2021 | |
20210323 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby - kanc. Žitavce | 39,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2020,16/2020 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | 10.8.2021 | |
20210283 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - kanc. | 39,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2020,16/2020 | 12.07.2021 | 15.07.2021 | 27.7.2021 | |
20210258 | VEPOS spol. s r.o. Štúrova 516/1, 952 01 Vráble |
36519821 | Dovoz štrku 1 m3, doprava Žitavce, nakládka | 39,36 vrátane DPH |
86/2021 | 30.06.2021 | 06.07.2021 | 27.7.2021 | |
20210234 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce | 39,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2021,16/2020 | 08.06.2021 | 11.06.2021 | 15.6.2021 | |
20210188 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. ŽI | 39,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2020, 16/2020 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 13.5.2021 | |
20210139 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby kanc. Ži | 39,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2020, 16/2020 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | 13.4.2021 | |
20210092 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce | 39,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2020,16/2020 | 09.03.2021 | 15.03.2021 | 21.3.2021 | |
20210050 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - kanc. Žitavce | 39,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných slkužieb 13/2020,16/2020 | 09.02.2021 | 18.02.2021 | 18.2.2021 | |
20210512 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac november 2021 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb CO 1/2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 25.12.2021 | |
20210509 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Batéria CR 2032, zdroj do PC 350 W Forton SUS6 | 40,20 vrátane DPH |
170/2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | 25.12.2021 | |
20210502 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Oprava SKYLINK, doprava SUS6 | 40,40 vrátane DPH |
173/2021 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 25.12.2021 | |
20210451 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac 10/2021 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2021 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 22.11.2021 | |
20210390 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | SLužby v oblasti CO za mesiac 9/2021 | 40,00 bez DPH |
04.10.2021 | 11.10.2021 | 24.10.2021 | ||
20210354 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac august 2021 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 1/2021 | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 23.9.2021 |