Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/2014 | Martinus.sk Gorkého 4, 036 01 Martin |
36440531 | nákup kníh - zákony | 104,16 vrátane DPH |
20.2.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
28.2.2014 | |
117/2014 | COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo Vodná 36, 945 01 Komárno |
36520161 | sladkosti pre deti DeD | 200,00 vrátane DPH |
28.11.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
1.12.2014 | |
106/2014 | COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo Vodná 36, 945 01 Komárno |
36520161 | nákupné poukážky pre zamestnancov | 575,- vrátane DPH |
20.11.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
24.11.2014 | |
73/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
365234496 | kanc.potreby | 100,- vrátane DPH |
4.9.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
10.9.2014 | |
121/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | nákup toal.papiera | 16,20 vrátane DPH |
8.12.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
10.12.2014 | |
111/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | školské potreby/novoprijaté deti/ | 31,00 vrátane DPH |
18.11.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
24.11.2014 | |
93/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby | 90,- vrátane DPH |
10.11.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
24.11.2014 | |
87/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby | 45,00 vrátane DPH |
14.10.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
4.11.2014 | |
86/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | toalet.papier | 17,00 vrátane DPH |
14.10.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
4.11.2014 | |
81/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potrby a tonery | 500,00 vrátane DPH |
30.9.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
9.10.2014 | |
76/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | školské potreby | 66,00 vrátane DPH |
10.9.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
9.10.2014 | |
70/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | nákup šk.potrieb pred nástupom do školy | 1110,- vrátane DPH |
26.8.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
10.9.2014 | |
69/2014 | ARKA, a.s. Nové Zámky Letomostie 1, 940 61 Nové Zámky |
36523496 | darčekové predmety pre deti | 100,- vrátane DPH |
21.8.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
28.8.2014 | |
56/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby | 44,- vrátane DPH |
4.7.2014 | Mgr.Kristína Poláková riaditeľka |
8.7.2014 | |
46/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby | 11,10 vrátane DPH |
2.6.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
2.6.2014 | |
39/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | nákup kanc.potrieb | 108,28 vrátane DPH |
6.5.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
14.5.2014 | |
36/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | nákup tonerov | 443,28 vrátane DPH |
16.4.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
2.5.2014 | |
24/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | nákup kanc.potrieb | 41,60 vrátane DPH |
19.3.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
2.4.2014 | |
19/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | nákup tonerov,skartovač | 267,- vrátane DPH |
26.2.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
12.3.2014 | |
15/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | nákup kanc.potrieb-ekon.úsek | 88,00 vrátane DPH |
21.2.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
28.2.2014 | |
12/2014 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | nákup kancel.potrieb | 178,00 vrátane DPH |
18.02.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
28.2.2014 | |
131/2014 | PRIMERA,s.r.o. Novozámocká cesta 3,946 03 Kolárovo |
36545813 | motorová kosačka | 444,00 vrátane DPH |
18.12.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
30.12.2014 | |
58/2014 | Zelkov, s.r.o. Viničná 17, 940 01 Nové Zámky |
36564915 | likvidácia neupotrebiteľného majetku autobus Karosa | 700,- bez DPH |
Kúpna zmluva 1/2014 | 11.7.2014 | Mgr.Kristína Poláková riaditeľka |
1.8.2014 |
129/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | predplatné časopisu | 56,60 vrátane DPH |
5.12.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
30.12.2014 | |
104/2014 | LIKE YOU s.r.o. Námestie Slobody 22, 971 01 Prievidza |
36670057 | ošatenie na stužkovú | 50,- vrátane DPH |
18.11.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
24.11.2014 | |
02/009/2014 | LIKE YOU s.r.o. Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza |
36670057 | oblečenie pre deti Ružová 9 | 186,2 vrátane DPH |
4.2.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
6.2.2014 | |
89/2014 | Pe-mo Trans, Molnár Péter Kvetná 1, 946 03 Kolárovo |
36689572 | preprava detí autobusom | 246,00 vrátane DPH |
27.10.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
4.11.2014 | |
47/2014 | Pe-mo Trans, Molnár Péter Kvetná 1, 946 03 Kolárovo |
36689572 | preprava detí autobusom do CZ | 850,- vrátane DPH |
2.6.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
6.6.2014 | |
01/004/2014 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D,821 04 Bratislava |
36785512 | školenie zamestnanca | 72,- /hod vrátane DPH |
31.01.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
6.2.2014 | |
02/008/2014 | AZ market-Ing. Eva Hurtová Mostová 3, 946 03 Kolárovo |
37194291 | oblečenie deti ,Ružová 9 | 96,7 vrátane DPH |
4.2.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
6.2.2014 | |
83/2014 | Pneuservis Ladislav Fekete Krajná 25,946 03 Kolárovo |
37196219 | oprava defekt,výmene pneumatík | 60,- vrátane DPH |
8.10.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
9.10.2014 | |
116/2014 | KELI-irena Kelemenová Štefánikova 6, 946 03 Kolárovo |
37199854 | nákup vecných darov sk.3 | 170,10 vrátane DPH |
24.11.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
1.12.2014 | |
37/2014 | Tóth Zoltán Bočná 1/26,946 03 Kolárovo |
40530256 | oprava kotla RD Ružová 9 v rámci sam.hospodárenia | 85,67 vrátane DPH |
14.4.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
2.5.2014 | |
28/2014 | Tóth Zoltán Bočná 1/26,946 03 Kolárovo |
40530256 | revízia plyn.kotlov hlav.budova+domy | 240,00 vrátane DPH |
28.3.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
2.4.2014 | |
55/2014 | Róbert Keszeli Osada Revického 45, 946 03 Kolárovo |
41613295 | oprava bŕzd služ.auto Renaunt | 60,- vrátane DPH |
1.7.2014 | Mgr.Kristína Poláková riaditeľka |
2.7.2014 | |
27/2014 | ARTEA Katarína Mihinová Sibírska 65, 831 02 Bratislava |
42139201 | vzdelávacie kurzy pre psychologičky DD Kolárovo | 320,00 vrátane DPH |
21.3.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
2.4.2014 | |
136/2014 | Lekáreň Tília Flos s.r.o. Brnenské nám. 4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | nákup chloramin na dezinfekciu | 15,10 vrátane DPH |
18.12.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
9.1.2015 | |
98/2014 | Lekáreň Tília Flos s.r.o. Brnenské nám. 4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | dezinfekčné prostriedky-žltačka | 90,- vrátane DPH |
13.11.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
24.11.2014 | |
74/2014 | Lekáreň Tília Flos s.r.o. Brnenské nám. 4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | prípravok k dezinfekcii | 22,44 vrátane DPH |
8.9.2014 | Mgr.Dalibor Varga riaditeľ |
10.9.2014 | |
30/2014 | Lekáreň Tília Flos s.r.o. Brnenské nám. 4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | nákup dezinf.prostriedkov pre všetky skupiny | 103,21 vrátane DPH |
28.3.2014 | Mgr. Jaroslav Szabó riaditeľ |
2.4.2014 |