Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Náplň Canon CRG-728 - 1 ks | 59,00 vrátane DPH |
8,11/2011 | 4.4.2014 | Mgr. Miklašová Viera riaditeľka |
4.4.2014 |
13/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Toner HP 9351 - 2 ks | 21,82 vrátane DPH |
8,11/2011 | 17.2.2014 | Mgr. Miklašová Viera riaditeľka |
4.4.2014 |
7/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Náplň C6614DE | 27,91 vrátane DPH |
8,11/2011 | 24.1.2014 | Mgr. Miklašová Viera riaditeľka |
2.4.2014 |
5/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | toner FX-10 | 51,99 vrátane DPH |
8,11/2011 | 7.1.2014 | Mgr. Miklašová Viera riaditeľka |
2.4.2014 |
55/2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky zamestnancom | 2380,00 vrátane DPH |
6/2011 dod. č.1 | 28.7.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
20.8.2014 |
50/2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 3060,00 vrátane DPH |
6/2011 dod. č. 1 | 15.7.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
20.8.2014 |
35/2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky | 2 856,00 vrátane DPH |
6/2011 dod. 1/2014 | 30.5.2014 | Mgr. Alena Plešková poverená riadením |
26.6.2014 |
23/2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky pre zamestnancov - 540 ks | 1836,00 vrátane DPH |
6/2011 dod. 1/2014 | 26.3.2014 | Mgr. Miklašová Viera riaditeľka |
4.4.2014 |
11/2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov | 2244,00 vrátane DPH |
6/2011 | 10.2.2014 | Mgr. Miklašová Viera riaditeľka |
2.4.2014 |
6/2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov | 2499,00 vrátane DPH |
6/2011 | 8.1.2014 | Mgr. Miklašová Viera riaditeľka |
2.4.2014 |
91/2014 | Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 57,00 vrátane DPH |
2012/00044-13 | 25.11.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
26.11.2014 |
99/2014 | Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | 25 balíkov xerox papiera | 65,00 vrátane DPH |
2011/00042-12 | 10.12.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
15.12.2014 |
28/2014 | Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 314,40 vrátane DPH |
13/2012 | 8.4.2014 | Mgr. Miklašová Viera riaditeľka |
30.5.2014 |
79/2014 | Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier 15 bal. | 39,00 vrátane DPH |
12/2011 | 26.9.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
11.11.2014 |
22/2014 | Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier - 15 bal. A4 | 39,60 vrátane DPH |
12/2011 | 26.3.2014 | Mgr. Miklašová Viera riaditeľka |
4.4.2014 |
78/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Toner FX 10 | 51,99 vrátane DPH |
11/2011 | 18.9.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
11.11.2014 |
74/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Náplň CRG 728 - 1 ks | 59,00 vrátane DPH |
11/2011 | 4.9.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
18.9.2014 |
107/2014 | Peter Korpáš - Binary.sk Streďanská 1790/2, Topoľčany |
43409466 | Tonery, 7 ks | 368,00 vrátane DPH |
22.12.2014 | Mgr. Alena Plešková poverená riadením |
8.1.2015 | |
106/2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 100,00 vrátane DPH |
19.12.2014 | Mgr. Alena Plešková poverená riadením |
8.1.2015 | |
105/2014 | Krajčík Elektro Sv.Cyrila a Sv.Metoda Topoľč. |
33986193 | Vysávač, Citrónova rod. | 100,00 vrátane DPH |
18.12.2014 | Mgr. Alena Plešková poverená riadením |
8.1.2015 | |
104/2014 | Krajčík Elektro Sv.Cyrila a Sv.Metoda Topoľč. |
33986193 | Fotoaparát a pamäť. karta, Muškátova ul. | 98,00 vrátane DPH |
18.12.2014 | Mgr. Alena Plešková poverená riadením |
8.1.2015 | |
103/2014 | Očkolandia, s.r.o. S.Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | Dets. rekreácia, Kalinčiakova ul. | 439,60 vrátane DPH |
18.12.2014 | Mgr. Alena Plešková poverená riadením |
7.1.2015 | |
102/2014 | Očkolandia, s.r.o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | Rekreácia, Muškátova ul. | 439,60 vrátane DPH |
15.12.2014 | Mgr. Alena Plešková poverená riadením |
7.1.2015 | |
101/2014 | Očkolandia, s.r.o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | Rekreácia , Narcisova ul. | 1099,00 vrátane DPH |
15.12.2014 | Mgr. Alena Plešková poverená riadením |
7.1.2015 | |
100/2014 | Minim, s.r.o. Obchodná 6, Piešťany |
36270253 | Kalendáre a diáre pre zamestnancov | 80,52 vrátane DPH |
12.12.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
7.1.2015 | |
98/2014 | Eletro Alfa, Nemčice |
43031935 | revízia elektrospotrebičov, citrónová rodina | 225,00 vrátane DPH |
8.12.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
15.12.2014 | |
97/2014 | Eletro Alfa, Nemčice |
43031935 | Revízia el. spotrebičov, marhuľová rodina | 235,00 vrátane DPH |
8.12.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
15.12.2014 | |
96/2014 | Eletro Alfa, Nemčice |
43031935 | Revíz. elektrospotrečov, muškátová | 85,00 vrátane DPH |
8.12.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
15.12.2014 | |
95/2014 | Eletro Alfa, Nemčice |
430431935 | revízia spotrebičov - narcisova rodina | 85,00 vrátane DPH |
8.12.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
15.12.2014 | |
94/2014 | Kováčík Livina |
34108629 | Kontrola hasiacich prístrojov | 94,50 bez DPH |
1.12.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
15.12.2014 | |
93/2014 | Toptext Dopravná 2, Topoľčany |
33990166 | prac.oblečenie pre zamestnancov | 650 vrátane DPH |
28.11.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
15.12.2014 | |
92/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | náplň do tlačiarne | 51,99 vrátane DPH |
27.11.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
27.11.2014 | |
90/2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Darčekové kupóny pre zamestnancov DeD hradené zo SF | 320,00 vrátane DPH |
25.11.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
25.11.2014 | |
89/2014 | INMAT-Jozef Hanuš 1. mája 159, Solčany |
14098318 | výmena regulačného ventilu na plyn | 215,00 vrátane DPH |
20.11.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
25.11.2014 | |
88/2014 | Kovotyp, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | 2 ks kovové spisové skrine | 450,00 vrátane DPH |
5.11.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
19.11.2014 | |
87/2014 | Peter Korpáš - Binary.sk Streďanská 1790/2, Topoľčany |
43409466 | Web kamera | 6,00 vrátane DPH |
3.11.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
11.11.2014 | |
86/2014 | Peter Korpáš - Binary.sk Streďanská 1790/2, Topoľčany |
43409466 | web kamera, reproduktory k PC | 16,00 vrátane DPH |
3.11.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
11.11.2014 | |
85/2014 | Anton Lacika Streďanská 2661/49, Topoľčany |
40363759 | Oprava kúrenia - čistenie radiátorov, výmena čerpadla | 500,00 vrátane DPH |
3.11.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
11.11.2014 | |
84/2014 | Peter Korpáš - Binary.sk Streďanská 1790/2, Topoľčany |
43409466 | náplň do tlačiarne CRG 725 | 52,57 vrátane DPH |
30.10.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
11.11.2014 | |
83/2014 | BEJA Bednár Jaroslav Čsl.armády 18, Topoľčany |
17764467 | oprava práčky | 30,00 vrátane DPH |
27.10.2014 | Mgr. Gombárová Jaroslava poverená riadením |
11.11.2014 |