Objednávky 2016 (DeD Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
46/2012    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  výmena oleja, výmena ložísk  410,00 
vrátane DPH
TO/2016/00164-7  18.5.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
2.6.2016 
45/2016    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  STK, EK  130,00 
vrátane DPH
TO/2016/00164-7  13.5.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
2.6.2016 
113/2016    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  1825,20 EUR 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2  12.12.2016  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka DeD 
14.12.2016 
100/2016    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  2073,60 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2  9.11.2016  Mgr. Jaroslava Gombárová
poverená riadením DeD 
14.12.2016 
91/2016    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  1569,60 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2  6.10.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
14.12.2016 
82/2016    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elek. stravov. poukážky  1530,00 € 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2  7.9.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
20.9.2016 
56/2016    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronic. stravov. poukážky  1026,00 € 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2  05.08.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
16.8.2016 
53/2016    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova. Bratislava
47079690  Elektron. stravov. poukážky  1767,60 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2  04.07.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
12.7.2016 
49/2016    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky 06/2016  1821,60 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2  8.6.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
21.6.2016 
40/2016    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky zamestnancom  2 023,20 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2  5.5.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
18.5.2016 
32/2016    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky zamestnancom  1746,00  
vrátane DPH
TO/2016/00164-2  7.4.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
18.5.2016 
23/2016    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  2 012,40 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2  3.3.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
7.3.2016 
43/2016    Xepap, s.r.o., 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerografický papier  46,00 
vrátane DPH
TO/2015/0012-27  12.5.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
18.5.2016 
1/2016    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  2092,68 
vrátane DPH
TO/2015/00012-9  5.1.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
17.2.2016 
58/2016    Xepap, s.r.o., 
Jesenského 4703, Zvolen
  kancel. papier  97,80 € 
vrátane DPH
TO/2015/00012-27  16.8.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
12.9.2016 
63/2016    PERGAMON spol. s r.o. 
Chemická 1, 83106 Bratislava
31327681  tonery HP  542,30 
vrátane DPH
TO/2015/00012-16  26.8.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
12.9.2016 
44/2016    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  náplne do tlačiarní  217,60 
vrátane DPH
TO/2015/00012-16  13.5.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
18.5.2016 
62/2016    PERGAMON spol. s r.o. 
Chemická 1, 83106 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  398,85 € 
vrátane DPH
TO/2015/00012-15  26.8.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
12.9.2016 
52/2016    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, 83106 Bratislava
31327681  1 ks čierna atramentová náplň HP 301XL  21,52 
vrátane DPH
TO/2015/00012-15  01.07.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
12.7.2016 
55/2016    Xepap, s.r.o., 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancel. potreby  287,36 
vrátane DPH
TO/20126/00044-13  20.07.2016  Mgr. Alena Plešková
riaditeľka 
4.8.2016 
121/2016    Autoservis Jakub 
Dopravná 2069/1 Topoľčany
36534625  oprava auta  618,11 
vrátane DPH
  16.12.2016  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 
16.1.2017 
120/2016    Portál Slovakia 
Horská 810, Veľký Slavkov
354630066  knihy  104,31 
vrátane DPH
  16.12.2016  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 
16.1.2017 
119/2016    Štefan Csáky elektro alfa 
Školská 99/8
43031935  elektroinštalačné práce   526,77 
vrátane DPH
  16.12.2016  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 
16.1.2017 
119/2016    Štefan Csáky elektro alfa 
Školská 99/8
43031935  elektroinštalačné práce   526,77 
vrátane DPH
  16.12.2016  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 
16.1.2017 
118/2016    Štefan Csáky elektro alfa 
Školská 99/8
43031935  odborná prehl. a odborná skúška elektr. inštalácie, elektr. spotrebičov a elektr. náradia  1 107,90 
vrátane DPH
  16.12.2016  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 
16.1.2017 
117/2016    Kováčik, s.r.o. 
Livina č. 41
34108629  kontrola a oprava hasiacich prístrojov  222,50 
vrátane DPH
  16.12.2016  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 
16.1.2017 
116/2016    Xepap, s.r.o., 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerografický papier  33,83 
vrátane DPH
  16.12.2016  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 
16.1.2017 
115/2016    Dom nábytku Decodom 
Bedzianska cesta 671/372, Krušovce
36305073  stoličky  696,50 
vrátane DPH
  15.12.2016  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 
16.1.2017 
114/2016    PERGAMON spol. s r.o. 
Chemická 1, 83106 Bratislava
31327681  toner  23,03 EUR 
vrátane DPH
  13.12.2016  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka DeD 
14.12.2016 
112/2016    Pacra, s.r.o. 
95612 Preseľany
50138588  servis kotla a oprava, odstránenie závad po revízii  288,00 EUR 
vrátane DPH
  5.12.2016  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka DeD 
14.12.2016 
111/2016    Pacra, s.r.o. 
95612 Preseľany
50138588  revízie tlakových a plynových zariadení  384,00 EUR 
vrátane DPH
  1.12.2016  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka DeD 
14.12.2016 
110/2016    Le cheque dejeuner s.r.o. 
Tomášikova 23 D, Bratislava
31396674  darčekové poukážky  330,00 
vrátane DPH
  23.11.2016  Mgr. Jaroslava Gombárová
poverená riadením DeD 
14.12.2016 
108/2016    Nábytok Jozef Merašický 
Tovarnícka 412, Topoľčany
37284711  skrine do kancelárie  327,00 EUR 
vrátane DPH
  15.11.2016  Mgr. Jaroslava Gombárová
poverená riadením DeD 
14.12.2016 
107/2016    B2B Partner, s.r.o. 
Šulekova 2, Bratislava
44413467  kovová kartotéka  170,00 EUR 
vrátane DPH
  16.11.2016  Mgr. Jaroslava Gombárová
poverená riadením DeD 
14.12.2016 
106/2016    Dom nábytku Decodom 
Bedzianska cesta 671/372, Krušovce
36305073  stoly, regály, police do kancelárie  1218,34 EUR 
vrátane DPH
  16.11.2016  Mgr. Jaroslava Gombárová
poverená riadením DeD 
14.12.2016 
105/2016    OZO-RECYKLING, s.r.o. 
Priemyselná 2053, L.Mikuláš
36399795  skartovanie a odvoz dokumentov vyradených z evidencie  30,00 EUR 
vrátane DPH
  15.11.2016  Mgr. Jaroslava Gombárová
poverená riadením DeD 
14.12.2016 
104/2016    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultéty 437/18, Partizánske
30794536  výmena pneumatík na vozidlách  64,80 EUR 
vrátane DPH
  15.11.2016  Mgr. Jaroslava Gombárová
poverená riadením DeD 
14.12.2016 
103/2012    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18
30794536  Prelitrovanie vozidiel  420,00 EUR 
vrátane DPH
  15.11.2016  Mgr. Jaroslava Gombárová
poverená riadením DeD 
14.12.2016 
102/2016    PERGAMON spol. s r.o. 
Chemická 1, 83106 Bratislava
31327681  tonery  157,33 EUR 
vrátane DPH
  11.11.2016  Mgr. Jaroslava Gombárová
poverená riadením DeD 
14.12.2016 
101/2016    Miroslav Filipeje 
Veľké Bedzany 168
33676160  vybúranie otvoru v priečke  310,00 EUR 
vrátane DPH
  9.11.2016  Mgr. Jaroslava Gombárová
poverená riadením DeD 
14.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť