Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/2018 | A-Z veľkoobchod, s.r.o. Hlohovec prev. Domáce potreby Topoľčany |
36223611 | kuchynské potreby | 150,00 vrátane DPH |
13.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
93/2018 | A-Z veľkoobchod, s.r.o. Hlohovec prev. Domáce potreby Topoľčany |
36223611 | kuchynské potreby | 150,00 vrátane DPH |
13.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
41/2018 | Alena Chudobová TOP TEXT Májova 16/21, Jacovce |
03399016 | nákup pracovného oblečenia | 112,00 vrátane DPH |
7.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
10.9.2018 | |
99/2018 | ATEVY, s.r.o. Pod kaštieľom 276, Tovarníky |
51427273 | obed a občerstvenie pre zamestnancov zo sociálneho fondu | 408,38 vrátane DPH |
17.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
8.1.2019 | |
86/2018 | Daniel Hain - Hainmal M.R.Štefánika 5/19, Topoľčany |
30045614 | výroba guľatej pečiatky | 18,20 vrátane DPH |
7.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
3/2018 | Daniel Hain - Hainmal M.R.Štefánika 5/19, Topoľčany |
30045614 | guľatá pečiatka | 31,00 vrátane DPH |
11.1.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 | |
96/2018 | Dropex, s.r.o. ul. SNP 645, Bánovce nad Bebravou |
50657518 | Oprava a výmen žalúzií v RD Kalinčiakova 4295 Topoľčany | 1 626,00 vrátane DPH |
13.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
54/2018 | Dropex, s.r.o. ul. SNP 645, Bánovce nad Bebravou |
50657518 | sieťky proti hmyzu | 1400,00 vrátane DPH |
12.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 | |
18/2018 | Empaty, s.r.o. S.Sakalovej 190 Bytča |
36430897 | supervízia pre zamestnancov | 1350,00 vrátane DPH |
10.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 | |
81/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla | 610,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 4.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
67/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík Nissan Primastar | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 20.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
65/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Škoda Fabia | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 15.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
64/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na vozidle Škoda Fabia | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 15.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
57/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava motorového vozidla | 690,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 18.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
56/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | STK a EK na vozidle škoda Fabia a potrebné opravy | 780,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 18.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
31/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava vozidla pred STK, vykonanie STK a EK | 372,50 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 22.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
29/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba vozidla | 675,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 5.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
22/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | 4 ks letné pneumatiky a prezutie | 200,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 26.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
21/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 20.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
20/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 20.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
6/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | diagnostika a oprava vozidla | 60,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 24.1.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
84/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 1 558,80 vrátane DPH |
6.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
71/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 25,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 27.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
63/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky pre nového zamestnanca | 46,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 8.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
62/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky na mesiac november 2018 | 1836,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 7.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
52/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky na mesiac október | 2134,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
42/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky na september 2018 | 1598,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 10.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 |
38/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1 760,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 7.8.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
10.9.2018 |
36/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1796,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.7.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
33/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 72,00 vrátane DPH |
26.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 | |
30/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1796,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 5.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
24/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 1915,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.5.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
17/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1821,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 6.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
14.5.2018 |
15/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1872,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 7.3.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
14.5.2018 |
11/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 129,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 16.2.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
8/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 997,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 9.2.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
5/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 82,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 15.1.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
1/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 2401,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.1.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
43/2018 | Iteex, s.r.o. Stummerova 1672 |
465543360 | Oprava rímsy | 2999,42 vrátane DPH |
11.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
77/2018 | Jozef Merašický - nábytok Tovarnícka 412, Topoľčany |
50138588 | 3 ks kancelárske stoličky | 234,00 vrátane DPH |
27.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |