Faktúry 2024 (CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240012   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  Telefón, Internet 12/2023.  49,90 
vrátane DPH
9/2012    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240011   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS73141A.  324,76 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240010   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS74615N.  107,46 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240009   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dobropis - vyúčt. el. energie 12/2023- preplatok.  -33,72 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  19.01.2024 prijatá úhrada  10.1.2024 
20240008   Commander Services, s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava
51183455  Mesačný poplatok - monitor MV 12/2023.   27,00 
vrátane DPH
18/2021    05.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240007   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2023.  20,40 
vrátane DPH
5/2023    05.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240006   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia 01/2024 24ZVS73204C.  43,00 
vrátane DPH
40/2022    05.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240005   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 1.1.-31.12.2023 24ZVS49739Z.  208,16 
vrátane DPH
40/2022    03.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240004   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dobropis - vyúčt. el. energie 1.1.-31.12.2023. - preplatok  -63,18 
vrátane DPH
40/2022    03.01.2024  16.01.2024 prijatá úhrada  10.1.2024 
20240003   MyID s.r.o.
Kotrádova 5168/2, 080 01 Prešov
55411576  Výkon zodpovednej osoby 01/2024- konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov.  50,00 
bez DPH
36/2023    02.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240002   Up Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 64A,831 04 Bratislava
53528654  Elektronické stravovacie poukážky 01/2024.  5746,60 
bez DPH
    03.01.2024  02.02.2024  10.1.2024 
20240001   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  PZP Škoda Fábia ML 085 AI PZP od 16.2.2024-15.2.2025.  121,07 
vrátane DPH
6588478124    30.11.2023  14.02.2024  10.1.2024 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť