
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250126 | Alza sk, s r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto |
36562939 | Nitrilová rukavice bez púdru. | 125,77 vrátane DPH |
52/2025 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250113 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet, TV 02/2025. | 25,12 vrátane DPH |
26/2018 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250115 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet, TV 02/2025. | 200,96 vrátane DPH |
5/2017 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250066 | Antik Telecom s.r.o. Vysokoškolákov 8656/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Mesačný poplatok - Naša strava 02/2025. | 163,59 vrátane DPH |
7/2024 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250059 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet, TV 01/2025. | 25,12 vrátane DPH |
26/2018 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250060 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet, TV 01/2025. | 200,96 vrátane DPH |
5/2017 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250006 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet, TV 12/2024. | 24,90 vrátane DPH |
26/2018 | 08.01.2025 | 20.01.2025 | 30.1.2025 | |
20250007 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet, TV 12/2024. | 199,20 vrátane DPH |
5/2017 | 08.01.2025 | 20.01.2025 | 30.1.2025 | |
20250075 | Awcar s.r.o. kpt. Nálepku 397/61, 068 01 Medzilaborce |
46748270 | Servis MV Škoda Fábia ML 085AI (ložisko). | 159,00 vrátane DPH |
29/2025 | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250116 | B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130, |
51487608 | BOZP, PO,PZS 02/2025. | 230,00 bez DPH |
16/2019 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250083 | B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka |
51487608 | Školenie vodičov MV, vydanie preukazu. | 225,00 vrátane DPH |
16/2019 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250082 | B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka |
51487608 | Vypracovanie pož. projektu používaných stavieb CDR ML. | 400,00 bez DPH |
30/2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250057 | B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka |
51487608 | Náhubky do alkohotestera 50 ks-SUS Blichová-.sat.2. | 35,00 bez DPH |
13/2025 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250056 | B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka |
51487608 | BOZP,PO,PZS 01/2025. | 110,00 bez DPH |
16/2019 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250015 | B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka |
51487608 | BOZP, PO, PZS 11-12/2024. | 220,00 bez DPH |
16/2019 | 17.01.2025 | 21.01.2025 | 30.1.2025 | |
20250109 | Bilal Kurtishi Námestie Slobody 13, 066 01 Humenné |
Tlmočnícke a prekladateľské služby pre maloletého bez sprievodu.(jazyk slovenský na srbský a naopak). | 59,76 bez DPH |
39/2025 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | ||
20250011 | Bytenerg s.r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 12/2024. | 5551,80 vrátane DPH |
16/2006 | 09.01.2025 | 20.01.2025 | 30.1.2025 | |
20250122 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Brratislava |
00051183 | Mesačný poplatok - monitor MV 02/2025. | 27,68 vrátane DPH |
18/2021 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250067 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Brratislava |
51183455 | Mesačný poplatok - monitor MV 01/2025. | 27,68 vrátane DPH |
07.02.2025 | 13.02.2025 | 27.2.2025 | ||
20250002 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Brratislava |
51183455 | Mesačný poplatok - monitor MV 12/2024. | 27,00 vrátane DPH |
18/2021 | 03.01.2025 | 20.01.2025 | 30.1.2025 | |
20250134 | Disig, a.s. Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava |
35975946 | Čipová karta Gemalto ID Prime 940, formát FULLSIZE pre CDR ML 1 ks. | 24,60 vrátane DPH |
40/2025 | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250028 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 851 08 Bratislava |
35908718 | "Škola 2025"-manažment, ekonomika,legislatíva-ročné predplatné. | 48,00 vrátane DPH |
16/2025 | 30.01.2025 | 10.02.2025 | 19.2.2025 | |
20250135 | Erik Lecák Kalinov 124, 068 01 Kalinov |
55342442 | Kompletné čistenie a tepovanie MV (Renault Megane,Renault Trafic, Dacia Lodgy). | 250,00 bez DPH |
41/2025 | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250131 | esi Medzilaborce s.r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dobropis-vyúčtovanie dodávky tepla za r. 2024. | -5236,07 vrátane DPH |
16/2006 | 10.03.2025 | 20.03.2025 prijatá úhrada | 3.4.2025 | |
20250129 | esi Medzilaborce s.r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 02/2025. | 5789,96 vrátane DPH |
16/2006 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250071 | esi Medzilaborce s.r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 01/2025. | 5868,03 vrátane DPH |
16/2006 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250128 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 02/2025. | 27,06 vrátane DPH |
5/2024 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250074 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 01/2025. | 24,60 vrátane DPH |
5/2024 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250008 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2024. | 24,00 vrátane DPH |
5/2024 | 09.01.2025 | 20.01.2025 | 30.1.2025 | |
20250130 | EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce |
36456578 | Prenájom priestorov 02/2025 NP Medzilaborce. | 470,40 vrátane DPH |
35/2023 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250072 | EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce |
36456578 | Prenájom priestorov 01/2025 NP amb. Medzilaborce. | 470,40 vrátane DPH |
35/2023 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250092 | Eusanitas s.r.o. Hlinky 284/27, Stropkov, prevádzka:Lekáreň Laborec, A.Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce |
54254957 | Lieky a zdravotnícky materiál 02/2025. | 160,06 vrátane DPH |
24/2025 | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250093 | Eusanitas s.r.o. Hlinky 284/27, Stropkov, prevádzka:Lekáreň Laborec, A.Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce |
54254957 | Lieky a zdravotnícky materiál 02/2025. | 111,52 vrátane DPH |
24/2025 | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250069 | Eusanitas s.r.o. Hlinky 284/27, Stropkov, prevádzka:Lekáreň Laborec, A.Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce |
54254957 | Lieky a zdravotnícky materiál 01/2025. | 739,82 vrátane DPH |
7/2025 | 10.02.2025 | 20.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250070 | Eusanitas s.r.o. Hlinky 284/27, Stropkov, prevádzka:Lekáreň Laborec, A.Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce |
54254957 | Lieky a zdravotnícky materiál 01/2025. | 16,67 vrátane DPH |
7/2025 | 10.02.2025 | 20.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250077 | Hotelová akadémia Humenné Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | Nesprávna úhrada-vyrovnané-vrátka za VF 028/2025:13.3.2025. | -9,00 bez DPH |
13/2024 | 17.02.2025 | 13.03.2025 prijatá úhrada | 3.4.2025 | |
20250120 | Hotelová akadémia Humenné Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | Strava 04/2025 (Čonka J., Marcin M.,K.) | 270,45 bez DPH |
13/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250119 | Hotelová akadémia Humenné Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | Ubytovanie 04/2025 (Čonka J, Marcin M,K.) | 120,00 bez DPH |
13/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250100 | Hotelová akadémia Humenné Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | Dobropis za stravu 02/2025.(Marcin M,Marcin K.) | -21,10 bez DPH |
13/2024 | 03.03.2025 | 05.03.2025 prijatá úhrada | 20.3.2025 | |
20250078 | Hotelová akadémia Humenné Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | Ubytovanie 03/2025 (Čonka J.,Marcin M., Marcin K.) | 120,00 bez DPH |
13/2024 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | 28.2.2025 |