Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222/2023 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 22,03 vrátane DPH |
33 CDR/2022 | 20.4.2023 | 21.04.2023 | 9.5.2023 | |
221/2023 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II,2802/3, 05842 Poprad |
00326470 | za daň z nehnuteľnosti | 104,10 vrátane DPH |
rozhodnutie 143012/2023 | 20.4.2023 | 21.04.2023 | 9.5.2023 | |
220/2023 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II,2802/3, 05842 Poprad |
00326470 | za odpad | 292,03 vrátane DPH |
rozhodnutie 532136 | 20.4.2023 | 21.04.2023 | 9.5.2023 | |
219/2023 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II,2802/3, 05842 Poprad |
00326470 | za odpad | 81,12 vrátane DPH |
rozhodnutie 531751 | 20.4.2023 | 21.04.2023 | 9.5.2023 | |
218/2023 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II,2802/3, 05842 Poprad |
00326470 | za odpad | 162,24 vrátane DPH |
rozhodnutie 531787 | 20.4.2023 | 21.04.2023 | 9.5.2023 | |
217/2023 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za energie | 26,90 vrátane DPH |
18/JA/77/2019 | 17.4.2023 | 18.04.2023 | 9.5.2023 | |
216/2023 | Slovak Telekom, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | za telefón a internet | 55,85 vrátane DPH |
29,30CCDR/2022 | 17.4.2023 | 18.04.2023 | 9.5.2023 | |
213/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 151,99 vrátane DPH |
17/CDR/2022 | 17.4.2023 | 18.04.2023 | 9.5.2023 | |
212/2023 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 204,35 vrátane DPH |
9/CDR/2023 | 17.4.2023 | 18.04.2023 | 9.5.2023 | |
211/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el.energie | 131,74 vrátane DPH |
17/CDR/2022 | 6.4.2023 | 18.04.2023 | 9.5.2023 | |
210/2023 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | monitor vozidiel | 36,00 vrátane DPH |
28/CDR/2021 | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 9.5.2023 | |
209/2023 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 158,38 vrátane DPH |
8CDR/2023 | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 9.5.2023 | |
206/2023 | Odborné učilište internátne Šrobárova 20, 058 01 Poprad |
00162931 | za obedy detí | 22,10 vrátane DPH |
24/CDR/2022 | 30.3.2023 | 13.04.2023 | 9.5.2023 | |
205/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 973,12 vrátane DPH |
P-3413/2019 | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 9.5.2023 | |
204/2023 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 566,50 vrátane DPH |
1JA/072006 | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 4.5.2023 | |
202/2023 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 366,56 vrátane DPH |
33 CDR/2022 | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 4.5.2023 | |
201/2023 | HGdata s.r.o. Gen. Štefánika 5, 060 01 Kežmarok |
36852252 | za internet | 15,96 vrátane DPH |
47/77/JA/2016 | 12.4.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 | |
200/2023 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 86,06 vrátane DPH |
33 CDR/2022 | 31.1.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 | |
199/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 153,45 vrátane DPH |
8CDR/2023 | 31.3.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 | |
198/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 973,12 vrátane DPH |
P-3413/2019 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
197/2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón a internet | 97,09 vrátane DPH |
19/CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
196/2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón a internet | 144,49 vrátane DPH |
11,18/ CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
194/2023 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 549,33 vrátane DPH |
2CDR/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
193/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 24,16 vrátane DPH |
11CDR/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
192/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 136,11 vrátane DPH |
11CDR/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
191/2023 | Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 18001/0, Vysoké Tatry 062 01 |
00326585 | za daň z nehnutelnosti | 156,38 vrátane DPH |
rozhodnutie 5417/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
190/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | náklady za služby | 750,00 vrátane DPH |
9/CDR/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
189/2023 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 55,21 vrátane DPH |
2CDR/2023 | 31.3.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
188/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 89,83 vrátane DPH |
11CDR/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
187/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
62/JA/77/2014 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
186/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 850,00 vrátane DPH |
31/CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
185/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za služby a nájomné | 354,00 vrátane DPH |
15/CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
184/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 405,28 vrátane DPH |
11CDR/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
183/2023 | TEATRO LEVONET s.r.o Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36480983 | za internet | 14,90 vrátane DPH |
21/CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
182/2023 | Základná škola Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry |
37876015 | za obedy | 289,00 vrátane DPH |
25/CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
180/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 15,00 vrátane DPH |
34CDR/2022 | 30.3.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
179/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu ele. energie | 80,00 vrátane DPH |
34CDR/2022 | 30.3.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
177/2023 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10 058 01 Poprad |
36481351 | za správu bytov Horec | 125,00 vrátane DPH |
platobný výmer 01102020 | 3.4.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
176/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu ele.energie | 119,00 vrátane DPH |
34CDR/2022 | 3.4.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
175/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el.energie | 502,00 vrátane DPH |
34CDR/2022 | 3.4.2023 | 4.42023 | 5.4.2023 |