Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172/2023 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 100,00 vrátane DPH |
obj.20/2023 | 29.3.2023 | 30.03.2023 | 3.4.2023 | |
173/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 48,00 vrátane DPH |
34CDR/2022 | 30.3.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
174/2023 | KP plus,s.r.o MUDR. Alexandra 23, Kežmarok 06001 |
36475025 | za kanc.sortiment | 141,83 vrátane DPH |
obj.22/23 | 30.3.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
175/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el.energie | 502,00 vrátane DPH |
34CDR/2022 | 3.4.2023 | 4.42023 | 5.4.2023 | |
176/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu ele.energie | 119,00 vrátane DPH |
34CDR/2022 | 3.4.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
177/2023 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10 058 01 Poprad |
36481351 | za správu bytov Horec | 125,00 vrátane DPH |
platobný výmer 01102020 | 3.4.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
178/2023 | Papyrus Poprad, s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za kanc.sortiment | 62,80 vrátane DPH |
obj.21/2023 | 30.3.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
179/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu ele. energie | 80,00 vrátane DPH |
34CDR/2022 | 30.3.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
18/2023 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | za internet | 18,98 vrátane DPH |
29/CDR/2021 | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 16.1.2023 | |
180/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 15,00 vrátane DPH |
34CDR/2022 | 30.3.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
181/2023 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | prenájom priestorov | 428,19 vrátane DPH |
obj.31/23 | 31.3.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
182/2023 | Základná škola Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry |
37876015 | za obedy | 289,00 vrátane DPH |
25/CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
183/2023 | TEATRO LEVONET s.r.o Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36480983 | za internet | 14,90 vrátane DPH |
21/CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
184/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 405,28 vrátane DPH |
11CDR/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
185/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za služby a nájomné | 354,00 vrátane DPH |
15/CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
186/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 850,00 vrátane DPH |
31/CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
187/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
62/JA/77/2014 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
188/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 89,83 vrátane DPH |
11CDR/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
189/2023 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 55,21 vrátane DPH |
2CDR/2023 | 31.3.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
19/2023 | Portál Slovakia Horská 810, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | za seminár | 47,50 vrátane DPH |
Pozvánka | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 16.1.2023 | |
190/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | náklady za služby | 750,00 vrátane DPH |
9/CDR/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
191/2023 | Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 18001/0, Vysoké Tatry 062 01 |
00326585 | za daň z nehnutelnosti | 156,38 vrátane DPH |
rozhodnutie 5417/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
192/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 136,11 vrátane DPH |
11CDR/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
193/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 24,16 vrátane DPH |
11CDR/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
194/2023 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 549,33 vrátane DPH |
2CDR/2023 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
195/2023 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava |
00000173 | za učastn.poplatok | 45,00 vrátane DPH |
obj.31/23 | 22.3.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
196/2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón a internet | 144,49 vrátane DPH |
11,18/ CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
197/2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón a internet | 97,09 vrátane DPH |
19/CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
198/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 973,12 vrátane DPH |
P-3413/2019 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
199/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 153,45 vrátane DPH |
8CDR/2023 | 31.3.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 | |
2/2023 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 44,76 vrátane DPH |
17/CDR/2022 | 10.1.2023 | 11.01.2023 | 16.1.2023 | |
20/2023 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | za telefón | 12,56 vrátane DPH |
30CDR/2022 | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 16.1.2023 | |
200/2023 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 86,06 vrátane DPH |
33 CDR/2022 | 31.1.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 | |
201/2023 | HGdata s.r.o. Gen. Štefánika 5, 060 01 Kežmarok |
36852252 | za internet | 15,96 vrátane DPH |
47/77/JA/2016 | 12.4.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 | |
202/2023 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 366,56 vrátane DPH |
33 CDR/2022 | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 4.5.2023 | |
203/2023 | Renáta Ukaová SNP 442, 059 39 Šuňava |
41010027 | za obedy detí | 23,40 vrátane DPH |
obj.35/23 | 31.3.2023 | 13.04.2023 | 4.5.2023 | |
204/2023 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 566,50 vrátane DPH |
1JA/072006 | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 4.5.2023 | |
205/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 973,12 vrátane DPH |
P-3413/2019 | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 9.5.2023 | |
206/2023 | Odborné učilište internátne Šrobárova 20, 058 01 Poprad |
00162931 | za obedy detí | 22,10 vrátane DPH |
24/CDR/2022 | 30.3.2023 | 13.04.2023 | 9.5.2023 | |
207/2023 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava |
00000173 | za stravu detí | 72,00 vrátane DPH |
obj.34/23 pozvánka | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 9.5.2023 |