Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/2023 | HGdata s.r.o. Gen. Štefánika 5, 060 01 Kežmarok |
36852252 | za internet | 15,96 vrátane DPH |
47/77/JA/2016 | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 16.1.2023 | |
644/2023 | HRAD, spol s r.o. Murgašová 88/10, 058 01 Poprad |
36481351 | za správu bytoc Horec | 125,00 vrátane DPH |
platový výmer 01102020 | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 6.12.2023 | |
708/2023 | HUANA,s.r.o. Za potokom 15, 08006 Ľubotíce |
53086465 | za oblečenie pre deti RD Hranovnica | 680,28 vrátane DPH |
121/2023 | 27.12.2023 | 13.12.2023 | 11.1.2024 | |
691/2023 | HUANA,s.r.o. Za potokom 15, 08006 Ľubotíce |
53086465 | za oblečenie pre deti | 353,50 vrátane DPH |
116/2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | |
686/2023 | HUANA,s.r.o. Za potokom 15, 08006 Ľubotíce |
53086465 | za oblečenie RD Veľký Slavkov | 449,39 vrátane DPH |
obj. 115/2023 | 13.12.2023 | 17.12.2023 | 19.12.2023 | |
421/2023 | HUANA,s.r.o. Za potokom 15, 08006 Ľubotíce |
53086465 | za oblečenie pre deti | 134,20 vrátane DPH |
71/2023 | 31.07.2023 | 03.08.2023 | 8.8.2023 | |
418/2023 | HUANA,s.r.o. Za potokom 15, 08006 Ľubotíce |
53086465 | za oblečenie detí | 353,99 vrátane DPH |
70/2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | 2.8.2023 | |
415/2023 | HUANA,s.r.o. Za potokom 15, 08006 Ľubotíce |
53086465 | za oblečenie detí | 119,88 vrátane DPH |
69/2023 | 13.07.2023 | 27.07.2023 | 2.8.2023 | |
398/2023 | HUANA,s.r.o. Za potokom 15, 08006 Ľubotíce |
53086465 | za oblečenie | 253,00 vrátane DPH |
59/2023 | 17.7.2023 | 18.07.2023 | 19.7.2023 | |
345/2023 | Chemosvit Štúrova 101 059 21 Svit |
52395481 | zabezpečenie činnosti BOZP | 300,00 vrátane DPH |
5CDR/2023 | 15.6.2023 | 16.06.2023 | 21.6.2023 | |
660/2023 | CHEMOSVIT služby, s.r.o. Štúrova 101,059 21 Svit |
52395481 | za BOZP | 300,00 bez DPH |
4/CDR/2022 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 8.12.2023 | |
505/2023 | CHEMOSVIT služby, s.r.o. Štúrova 101,059 21 Svit |
52395481 | za technika BOZP | 300,00 vrátane DPH |
4/CDR/2022 | 18.09.2023 | 19.09.2023 | 22.9.2023 | |
452/2023 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | za postrek ploštice | 580,00 bez DPH |
obj. 74/2023 | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 17.8.2023 | |
711/2023 | Ing. Adam Bednár Drevostavby Bednár Priekopa 1502/49, 060 01 Kežmarok |
54310571 | za skrinu | 1690,00 bez DPH |
obj. 130/2023 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
395/2023 | Interier Invest, s.r.o. Kukučínova 23, 04001 Košice - Juh |
36190381 | za koberec na chatu | 169,32 vrátane DPH |
64/2023 | 06.07.2023 | 18.07.2023 | 19.7.2023 | |
680/2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava |
35950226 | za všeobecný a prístroje | 707,43 vrátane DPH |
obj. 151621217 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | |
459/2023 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | za havarijné poistenie | 693,24 vrátane DPH |
6824801211 | 22.06.2023 | 24.08.2023 | 30.8.2023 | |
576/2023 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | za PZP | 140,71 vrátane DPH |
6566268900 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2.11.2023 | |
460/2023 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | PZP na auto | 185,26 vrátane DPH |
6604780009 | 22.06.2023 | 24.08.2023 | 30.8.2023 | |
174/2023 | KP plus,s.r.o MUDR. Alexandra 23, Kežmarok 06001 |
36475025 | za kanc.sortiment | 141,83 vrátane DPH |
obj.22/23 | 30.3.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
329/2023 | LEVONET s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38 054 01 Levoča |
36480093 | internet | 14,90 vrátane DPH |
21CDR/2022 | 9.6.2023 | 12.06.2023 | 12.6.2023 | |
314/2023 | LK Tatry s.r.o. Jilemnického 414 059 52 Veľká Lomnica |
36470392 | potraviny | 169,33 vrátane DPH |
3CDR/2023 | 9.6.2023 | 12.06.2023 | 12.6.2023 | |
679/2023 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica |
36470392 | za pečivo | 203,87 vrátane DPH |
3/CDR/2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | |
615/2023 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica |
36470392 | za pečivo | 175,35 vrátane DPH |
3/CDR/2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | |
550/2023 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica |
36470392 | za pečivo | 147,68 vrátane DPH |
3/CDR/2023 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 13.10.2023 | |
492/2023 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica |
00186775 | za pečivo | 26,12 vrátane DPH |
33/CDR/2023 | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 18.9.2023 | |
457/2023 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica |
36470392 | za potraviny | 106,48 vrátane DPH |
33/CDR/2022 | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 18.8.2023 | |
400/2023 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica |
36470392 | za pečivo | 112,76 vrátane DPH |
33/CDR/2023 | 18.6.2023 | 18.07.2023 | 19.7.2023 | |
267/2023 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica |
36470392 | za pečivo | 129,85 vrátane DPH |
3CDR/2023 | 10.5.2023 | 11.05.2023 | 16.5.2023 | |
225/2023 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica |
36470392 | za pečivo | 91,72 vrátane DPH |
3CDR/2023 | 20.4.2023 | 21.04.2023 | 9.5.2023 | |
151/20223 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica |
36470392 | za potraviny | 159,95 vrátane DPH |
3CDR/2023 | 13.3.2023 | 14.03.2023 | 15.3.2023 | |
67/2023 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica |
36470392 | za pečivo | 168,57 vrátane DPH |
3CDR/2023 | 7.2.2023 | 08.02.2023 | 9.2.2023 | |
36/2023 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica |
36470392 | za pečivo | 156,56 vrátane DPH |
9/CDR/2022 | 16.1.2023 | 17.01.2023 | 18.1.2023 | |
463/2023 | LUKASERVIS s.r.o. Hviezdoslavova 23A, 058 01 Poprad |
47638401 | za opravu umývačky | 90,00 vrátane DPH |
obj. č. 76/2023 | 11.08.2023 | 25.08.2023 | 30.8.2023 | |
279/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 245,11 vrátane DPH |
P-3413/2019 | 16.5.2023 | 17.05.2023 | 18.5.2023 | |
205/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 973,12 vrátane DPH |
P-3413/2019 | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 9.5.2023 | |
198/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 973,12 vrátane DPH |
P-3413/2019 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
81/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preplatok za elektrinu za 2022 | 4495,40 vrátane DPH |
P-3413/2019 | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 15.2.2023 | |
69/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 973,12 vrátane DPH |
P-3413/2019 | 7.2.2023 | 08.02.2023 | 9.2.2023 | |
27/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 2456,46 vrátane DPH |
3413/2019 | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 16.1.2023 |