Faktúry 2024 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
582/2024   LK TATRY, s.r.o.
Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica
36470392  za pečivo  220,33 
vrátane DPH
35/CDR/2023    14.10.2024  15.10.2024  18.10.2024 
510/2024   LK TATRY, s.r.o.
Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica
36470392  za pečivo  280,51 
vrátane DPH
35/CDR/2023    09.09.2024  10.09.2024  12.9.2024 
479/2024   LK TATRY, s.r.o.
Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica
36470392  za pečivo  75,10 
vrátane DPH
35/CDR/2023    26.8.2024  27.08.2024  2.9.2024 
441/2024   LK TATRY, s.r.o.
Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica
36470392  za pečivo  104,06 
vrátane DPH
35/CDR/2023    02.08.2024  06.08.2024  13.8.2024 
346/2024   LK TATRY, s.r.o.
Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica
36470392  za pečivo  271,22 
vrátane DPH
35/CDR/2023    13.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
292/2024   LK TATRY, s.r.o.
Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica
36470392  za pečivo  168,83 
vrátane DPH
35/CDR/2023    15.05.2024  16.05.2024  24.5.2024 
198/2024   LK TATRY, s.r.o.
Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica
36470392  za pečivo  283,81 
vrátane DPH
35/CDR/2023    05.04.2024  09.04.2024  11.4.2024 
159/2024   LK TATRY, s.r.o.
Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica
36470392  za pečivo  154,84 
vrátane DPH
35/CDR/2023    18.03.2024  19.03.2024  20.3.2024 
63/2024   LK TATRY, s.r.o.
Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica
36470392  za potraviny  182,71 
vrátane DPH
35CDR/2023    05.02.2024  07.02.2024  9.2.2024 
8/2024   LK TATRY, s.r.o.
Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica
36470392  za pečivo  172,29 
vrátane DPH
3/CDR/2023    04.01.2024  11.01.2024  16.1.2024 
512/2024   LEVONET, s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36480983  za internet  16,90 
vrátane DPH
21/CDR/2022    09.09.2024  10.09.2024  12.9.2024 
452/2024   LEVONET, s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36480983  za internet  16,90 
vrátane DPH
21/CDR/2022    07.08.2024  08.08.2024  13.8.2024 
411/2024   LEVONET, s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36480983  za internet  16,90 
vrátane DPH
21/CDR/2022    10.07.2024  11.07.2024  19.7.2024 
349/2024   LEVONET, s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36480983  za internet  14,90 
vrátane DPH
21/CDR/2022    13.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
283/2024   LEVONET, s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36480983  za internet  14,90 
vrátane DPH
21/CDR/2022    13.05.2024  14.05.2024  16.5.2024 
213/2024   LEVONET, s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36480983  za internet  14,9 
vrátane DPH
21/CDR/2022    10.04.2024  11.04.2024  18.4.2024 
137/2024   LEVONET, s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36480983  za internet  14,9 
vrátane DPH
21/CDR/2022    06.03.2024  08.03.2024  12.3.2024 
65/2024   LEVONET, s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
364809883  za internet  14,90 
vrátane DPH
21/CDR/2022    05.02.2024  05.02.2024  13.2.2024 
489/2024   KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441  za PZP  192,11 
vrátane DPH
6604780009    03.09.2024  04.09.2024  9.9.2024 
490/2024   Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefániková 17, 811 05 Bratislava
31595545  za havarijné poistenie  693,24 
vrátane DPH
6824801211    03.09.2024  04.09.2024  10.9.2024 
525/2024   KEYmax s.r.o.
Námestie Majstra Pavla 14, 054 01 Levoča
47630990  za kľučky  184,78 
vrátane DPH
  obj. 78/2024  18.09.2024  19.09.2024  26.9.2024 
434/2024   KAMICO s.r.o.
Papradia 10, 040 17 Košice
31684068  za kaumulátor  65,95 
vrátane DPH
  obj. 73/2024  02.08.2024  06.08.2024  12.8.2024 
406/2024   Jozef Dulovič
Kvetná 63/48, 059 14 Spišský Štiavnik
37111779  za podlahu V. Slavkov  4760,70 
bez DPH
  obj. 56/2024  10.07.2024  11.07.2024  19.7.2024 
253/2024   Jozef Danko ml.
Uherova 2911/45, 058 01 Poprad
43791522  za čistenie kanalizácie  260,00 
vrátane DPH
  obj. 39/2024  07.05.2024  10.05.2024  14.5.2024 
442/2024   Jaroslava Bilinová
Školská 223/30, 059 92 Huncovce
47447036  detská zostava  350,00 
bez DPH
  obj. 72/2024  02.08.2024  06.08.2024  13.8.2024 
362/2024   Jaroslava Bilinová
Školská 223/30, 059 92 Huncovce
47447036  za domček, hojdačku  1050,00 
bez DPH
  obj. 64/2024  24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
422/2024   Ing. Arch. Miroslav Ričovský, AMR ATELIER
Belasá 1325, 059 91 Veľký Slavkov
34662391  za posudok rod. dom  300,00 
bez DPH
  obj. 71/2024  17.07.2024  18.07.20024  31.7.2024 
528/2024   CHEMOSVIT SLUŽBY, s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
52395481  za technika BOZP  275,00 
vrátane DPH
1/CDR/2024    18.09.2024  19.09.2024  26.9.2024 
364/2024   CHEMOSVIT SLUŽBY, s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
52395481  za technika BOZP  275,00 
vrátane DPH
10/CDR/2024    24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
333/2024   CHEMOSVIT SLUŽBY, s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
52395481  za kurz rýchlej pomoci  273,60 
vrátane DPH
1/CDR/2024    06.06.2024  10.06.2024  12.6.2024 
166/2024   CHEMOSVIT SLUŽBY, s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
52395481  za BOZP  275,00 
vrátane DPH
1/CDR/2024    21.04.2024  22.03.2024  2.4.2024 
366/2024   HUANA s.r.o.
Za potokom 15, 080 66 Ľubotica
53066105  za oblečenie pre deti  555,26 
vrátane DPH
  obj. 61/2024  24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
316/2024   HUANA s.r.o.
Za potokom 15, 080 66 Ľubotica
53066105  oblečenie RD TL  137,01 
vrátane DPH
  obj. 52/2024  03.06.2024  04.06.2024  5.6.2024 
548/2024   HRAD, spol. s r.o.
Murgašova 88/10,05801 Poprad
  za správu bytu Horec  125,00 
bez DPH
platový výmer od 01102020    02.10.2024  03.10.2024  9.10.2024 
483/2024   HRAD, spol. s r.o.
Murgašova 88/10,05801 Poprad
  za správu bytu Horec  125,00 
bez DPH
pl. výmer 01102020    03.09.2024  04.09.2024  5.9.2024 
436/2024   HRAD, spol. s r.o.
Murgašova 88/10,05801 Poprad
  správu bytu  125,00 
bez DPH
výmer od 010120216    02.08.2024  06.08.2024  12.8.2024 
381/2024   HRAD, spol. s r.o.
Okružná 18, 058 01 Poprad
36481351  za správu bytu Horec  125,00 
bez DPH
výmer od 010120216    02.07.2024  03.07.2024  8.7.2024 
319/2024   HRAD, spol. s r.o.
Okružná 18, 058 01 Poprad
36481351  za správu bytu  125,00 
bez DPH
pl. výmer 01102020    03.06.2024  04.06.2024  5.6.2024 
248/2024   HRAD, spol. s r.o.
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
  za správu bytu Horec  125,00 
bez DPH
platový výmer 010120216    07.05.2024  10.05.2024  14.5.2024 
246/2024   HRAD, spol. s r.o.
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
  za nedoplatok za byt  217,59 
bez DPH
ročné vyúčtovanie    07.05.2024  10.05.2024  14.5.2024 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť