Faktúry 2024 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
139/2024   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica
46427562  za pečivo  137,86 
vrátane DPH
4/CDR/2024    06.03.2024  08.03.2024  12.3.2024 
107/2024   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica
46427562  za pečivo  73,94 
vrátane DPH
3/CDR/2024    20.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
81/2024   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica
46427562  za pečivo  94,58 
vrátane DPH
4/CDR/2024    12.02.2024  13.02.2024  14.2.2024 
38/2024   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica
46427562  za pečivo  80,33 
vrátane DPH
9/CDR/2023    16.01.2024  19.01.2024  22.1.2024 
3/2024   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica
46427562  za pečivo  109,98 
vrátane DPH
9/CDR/2023    04.01.2024  11.01.2024  16.1.2024 
676/2024   EMI Sabinov s.r.o.
Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov
46726608  za postelne prádlo  244,00 
vrátane DPH
  elektornická obj, 176481  25.11.2024  25.11.2024  3.12.2024 
675/2024   EMI Sabinov s.r.o.
Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov
46726608  postelne prádlo  95,00 
vrátane DPH
  elektornická obj, 175756  21.11.2024  21.11.2024  3.12.2024 
375/2024   Peter Papson ELEKTROSERVIS
Južná 144/29, 059 04 MAtiašovce
46808451  za opravu sušičky  70,00 
bez DPH
  obj. 66/2024  01.07.2024  03.07.2024  8.7.2024 
176/2024   PODTATRAN VK, s.r.o.
Ludvika Svobodu 3783/79, 05801 Poprad
46844546  za výrobu krabíc CAN  105,00 
vrátane DPH
  obj. 26/2024  03.04.2024  04.04.2024  5.4.2024 
132/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
00004692  za tonery renovácia  162,80 
bez DPH
  obj. 15/2024  05.03.2024  06.03.2024  8.3.2024 
727/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  519,50 
bez DPH
  obj. č.127/2024  10.12.2024  11.12.2024  12.12.2024 
694/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu  130,00 
bez DPH
  obj. č. 117/2024  02.12.2024  03.12.2024  6.12.2024 
677/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  88,00 
bez DPH
  obj. 112/2024  25.11.2024  26.11.2024  3.12.2024 
608/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. č.97/2024  04.11.2024  05.11.2024  25.11.2024 
592/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW a toner renovácia  160,00 
bez DPH
  obj. 91/2024  17.10.2024  18.10.2024  29.10.2024 
482/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 77/2024  27.8.2024  28.08.2024  2.9.2024 
476/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 76/2024  26.8.2024  28.08.2024  2.9.2024 
447/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  216,00 
bez DPH
  obj. 75/2024  07.08.2024  08.08.2024  13.8.2024 
438/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 74/2024  02.08.2024  06.08.2024  13.8.2024 
320/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za montáž PC  262,00 
bez DPH
  obj. 055/2024  05.06.2024  06.06.2024  7.6.2024 
313/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  správa FW  130,00 
bez DPH
  obj. 53/2024  03.06.2024  04.06.2024  5.6.2024 
271/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 42/2024  10.05.2024  13.05.2024  16.5.2024 
268/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  309,00 
bez DPH
  obj. 43/2024  10.05.2024  13.05.2024  16.5.2024 
259/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 39_/2024  10.05.2024  13.05.2024  16.5.2024 
112/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW a kábel  137,00 
bez DPH
  13/2024  27.02.2024  28.02.2024  1.3.2024 
87/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za renováciu tonerov  239,60 
bez DPH
  obj. 10/2024  13.02.2024  14.02.2024  16.2.2024 
51/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 8/2024  01.02.2024  02.02.2024  6.2.2024 
48/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  64,80 
bez DPH
  obj. 6/2024  26.01.2024  30.01.2024  31.1.2024 
477/2024   Socialis spol. s r.o.
SNP 145/9, 059 21 Svit
47372851  za supervíziu  318,50 
vrátane DPH
13/CDR/2024    26.08.2024  27.08.2024  2.9.2024 
363/2024   Socialis spol. s r.o.
SNP 145/9, 059 21 Svit
47372851  za supervíziu  416,50 
bez DPH
13/CDR/2024    24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
619/2024   National Pen Brand
00474116  za nákupné tašky  292,79 
vrátane DPH
  obj. 96/2024  04.11.2024  05.11.2024  25.11.2024 
442/2024   Jaroslava Bilinová
Školská 223/30, 059 92 Huncovce
47447036  detská zostava  350,00 
bez DPH
  obj. 72/2024  02.08.2024  06.08.2024  13.8.2024 
362/2024   Jaroslava Bilinová
Školská 223/30, 059 92 Huncovce
47447036  za domček, hojdačku  1050,00 
bez DPH
  obj. 64/2024  24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
525/2024   KEYmax s.r.o.
Námestie Majstra Pavla 14, 054 01 Levoča
47630990  za kľučky  184,78 
vrátane DPH
  obj. 78/2024  18.09.2024  19.09.2024  26.9.2024 
591/2024   OBI Slovakia s.r.o.
Teplická cesta 4358/1, 058 01 Poprad
48258946  za dvere  97,65 
vrátane DPH
  obj. 90/2024  17.10.2024  18.10.2024  29.10.2024 
371/2024   OBI Slovakia s.r.o.
Teplická cesta 4358/1, 058 01 Poprad
48258946  za dvere  352,79 
vrátane DPH
  obj. 67/2024  01.07.2024  02.07.2024  8.7.2024 
173/2024   OBI Slovakia s.r.o.
Teplická cesta 4358/1, 058 01 Poprad
48258946  za dvere  58,28 
vrátane DPH
  25/2024  26.03.2024  27.03.2024  5.4.2024 
168/2024   OBI Slovakia s.r.o.
Teplická cesta 4358/1, 058 01 Poprad
48258946  za regál  134,95 
vrátane DPH
  22/2024  21.03.2024  22.03.2024  2.4.2024 
651/2024   UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava
49240480  za poistenie budov  75,00 
vrátane DPH
9127002081    13.11.2024  14.11.2024  27.11.2024 
697/2024   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - Ružinov
50060872  za plyn  1004,00 
vrátane DPH
21/CDR/2023    02.12.2024  03.12.2024  6.12.2024 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť