
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 78,00 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 13.2.2024 | |
67/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 111,00 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 13.2.2024 | |
66/2024 | HGdata s.r.o. Ždiar 473, Ždiar 059 55 Ždiar |
36852252 | za interner | 17,91 vrátane DPH |
17/JA/77/2016 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 13.2.2024 | |
65/2024 | LEVONET, s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
364809883 | za internet | 14,90 vrátane DPH |
21/CDR/2022 | 05.02.2024 | 05.02.2024 | 13.2.2024 | |
64/2024 | Commander Services, s.r.o. Žitná 23 |
00000831 | za monitoring aut | 36,00 vrátane DPH |
28/CDR/2021 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
63/2024 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica |
36470392 | za potraviny | 182,71 vrátane DPH |
35CDR/2023 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
62/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | za telefon a internet | 149,26 vrátane DPH |
19/CDR/2022 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
61/2024 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 236,70 vrátane DPH |
36CDR/2023 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
60/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | za intenet | 97,09 vrátane DPH |
11,18/CDR/2022 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
59/2024 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | za balíček naša strava | 1080,00 vrátane DPH |
13CDR/2023 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
58/2024 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínová 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za doplatok za nájomné inflácia | 35,92 bez DPH |
18/JA/77/2019 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
57/2024 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 188,82 vrátane DPH |
36CDR/2023 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 7.2.2024 | |
56/2024 | HRAD, spol. s r.o. Okružná 18, 058 01 Poprad |
36481351 | za správu bytu Horec | 125,00 bez DPH |
platový výmer od 01102020 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 7.2.2024 | |
55/2024 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 199,48 vrátane DPH |
36CDR/2023 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 7.2.2024 | |
54/2024 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefony | 131,82 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 6.2.2024 | |
52/2024 | Martin Zavacký, s.r.o. Kapitána Morávku 197,059 91 Veľký Slavkov |
52959732 | za všeobecný materiál | 120,28 vrátane DPH |
obj. 7/2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 6.2.2024 | |
51/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 130,00 bez DPH |
obj. 8/2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 6.2.2024 | |
50/2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 407,53 vrátane DPH |
254/171/15P | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 6.2.2024 | |
49/2024 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefony NP ROSPOaSK | 47,52 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 31.1.2024 | |
48/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery | 64,80 bez DPH |
obj. 6/2024 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 31.1.2024 | |
47/2024 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za prenájom projekt Levoča | 428,19 bez DPH |
18/JA/77/2019 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 31.1.2024 | |
46/2024 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 263,93 vrátane DPH |
36/CDR/2023 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 29.1.2024 | |
45/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 117,00 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 29.1.2024 | |
44/2024 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 22,77 vrátane DPH |
36/CDR/2023 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 29.1.2024 | |
43/2024 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za PHM | 178,67 vrátane DPH |
1JA/07/2006 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 29.1.2024 | |
42/2024 | ActiveAuto, s.r.o. Na vŕšku 1801/18, 059 71 Ľubica |
50567250 | za prenájom vozíka | 15,00 vrátane DPH |
5/2024 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 29.1.2024 | |
41/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok za energie | 353,88 vrátane DPH |
34/CDR/2022 | 19.01.2024 | 19.01.2024 | 22.1.2024 | |
40/2024 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefony NP | 47,52 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 22.1.2024 | |
39/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 571,61 vrátane DPH |
11/CDR/2023 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 22.1.2024 | |
38/2024 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 80,33 vrátane DPH |
9/CDR/2023 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 22.1.2024 | |
37/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | doplatok k FA | 15,81 vrátane DPH |
interný doklad 1/2024 | 17.01.2024 | 17.01.2024 | 22.1.2024 | |
36/2024 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefony | 132,00 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 19.1.2024 | |
35/2024 | AKURATNY, s.r.o. Rovná 599/17,058 01 Poprad |
36516121 | za internetové služby | 360,00 bez DPH |
3/2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 19.1.2024 | |
34/2024 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 177,79 vrátane DPH |
36/CDR/2023 | 17.01.2024 | 17.01.2024 | 19.1.2024 | |
33/2024 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 63,00 vrátane DPH |
36/CDR/2023 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 19.1.2024 | |
32/2024 | ELPO s.r.o. Hraničná 666/17, 058 01 Poprad |
36450359 | za BOZP | 28,00 bez DPH |
4/2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 19.1.2024 | |
31/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok el. energie | 121,38 vrátane DPH |
34/CDR/2022 | 15.01.2024 | 17.01.2024 | 18.1.2024 | |
30/2024 | HGdata s.r.o. Ždiar 473, 059 55 Ždiar |
36852252 | za internet | 17,91 vrátane DPH |
47/JA/77/2016 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 18.1.2024 | |
29/2024 | Marcel Friedman Šturová 480/14 |
51448530 | za zemiaky | 52,50 bez DPH |
6CDR/2023 | 29.12.2023 | 16.01.2024 | 18.1.2024 | |
28/2024 | HRAD, spol s r.o. Murgašová 88/10, 058 01 Poprad |
za správu bytu Horecq | 125,00 bez DPH |
platový výmer 01102020 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 18.1.2024 |