Faktúry 2024 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
140/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za nájomné NP  850,00 
vrátane DPH
9/CDR/2023    06.03.2024  08.03.2024  12.3.2024 
96/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za služby s nájmom  750,00 
vrátane DPH
9/CDR/2023    15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
93/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  850,00 
vrátane DPH
9/CDR/2023    15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
92/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
9/CDR/2023    15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
91/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za nájomné, služby  354,00 
vrátane DPH
15/CDR/2023    15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
89/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za nájomné projekt  850,00 
vrátane DPH
9/CDR/2024    13.02.2024  14.02.2024  16.2.2024 
85/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za nájomné projekt  850,00 
vrátane DPH
9/CDR/2024    13.02.2024  14.02.2024  16.2.2024 
27/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné a služby   354,00 
vrátane DPH
15/CDR/2023    15.01.2024  16.01.2024  18.1.2024 
24/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
62/JA/77/2014    15.01.2024  16.01.2024  18.1.2024 
19/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za služby  750,00 
vrátane DPH
9/CDR/2023    15.01.2024  16.01.2024  18.1.2024 
75/2024   3lobit, o.z.
Jégého 5, 821 08 Bratislava
30851491  za školenie Labudová  79,00 
bez DPH
pozvánka    05.02.2024  06.02.2024  13.2.2024 
18/2024   Abeva s.r.o
Farská 67, Huncovce 059 92
54313074  za servis auta  159,60 
vrátane DPH
  2/2024  15.01.2024  16.01.2024  18.1.2024 
719/2024   Abeva s.r.o.
Farská 67, 059 92 Huncovce
54313074  za servis  1380,00 
vrátane DPH
  obj. č. 124*/2024  06.12.2024  10.12.2024  12.12.2024 
711/2024   Abeva s.r.o.
Farská 67, 059 92 Huncovce
54313074  za servis auta  1495,00 
vrátane DPH
  obj. č. 125/2024  06.12.2024  10.12.2024  12.12.2024 
671/2024   Abeva s.r.o.
Farská 67, 059 92 Huncovce
54313074  za prezutie  150,00 
vrátane DPH
  obj. č. 107/2024  21.11.2024  22.11.2024  27.11.2024 
401/2024   Abeva s.r.o.
Farská 67, 059 92 Huncovce
54313074  za servis citroen  229,20 
vrátane DPH
  obj. 70/2024  10.07.2024  11.07.2024  19.7.2024 
286/2024   Abeva s.r.o.
Farská 67, 059 92 Huncovce
54313074  za prezutie  36,00 
vrátane DPH
  obj. 48/2024  13.05.2024  14.05.2024  16.5.2024 
284/2024   Abeva s.r.o.
Farská 67, 059 92 Huncovce
54313074  za opravu svetlometu  54,00 
vrátane DPH
  obj. 46-/2024  13.05.2024  14.05.2024  16.5.2024 
274/2024   Abeva s.r.o.
Farská 67, 059 92 Huncovce
54313074  výmena oleja, prezutie  159,12 
vrátane DPH
  obj. 46/2024  13.05.2024  14.05.2024  16.5.2024 
221/2024   ActiveAuto, s.r.o.
Na Vŕšku 1801/18, 05971 Ľubica
50567250  za požičanie vozíka  15,00 
vrátane DPH
  obj. č. 27/2024  10.04.2024  11.04.2024  18.4.2024 
165/2024   ActiveAuto, s.r.o.
Na Vŕšku 1801/18, 05971 Ľubica
50567250  za prívesný vozík  15,00 
vrátane DPH
  20/2024  21.04.2024  22.03.2024  2.4.2024 
104/2024   ActiveAuto, s.r.o.
Na Vŕšku 1801/18, 05971 Ľubica
50567250  za prívesný vozík  15,00 
vrátane DPH
  obj. 12/2024  23.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
42/2024   ActiveAuto, s.r.o.
Na vŕšku 1801/18, 059 71 Ľubica
50567250  za prenájom vozíka  15,00 
vrátane DPH
  5/2024  24.01.2024  25.01.2024  29.1.2024 
761/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. č. 135/2024  18.12.2024  19.12.2024  20.12.2024 
727/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  519,50 
bez DPH
  obj. č.127/2024  10.12.2024  11.12.2024  12.12.2024 
694/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu  130,00 
bez DPH
  obj. č. 117/2024  02.12.2024  03.12.2024  6.12.2024 
677/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  88,00 
bez DPH
  obj. 112/2024  25.11.2024  26.11.2024  3.12.2024 
608/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. č.97/2024  04.11.2024  05.11.2024  25.11.2024 
592/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW a toner renovácia  160,00 
bez DPH
  obj. 91/2024  17.10.2024  18.10.2024  29.10.2024 
482/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 77/2024  27.8.2024  28.08.2024  2.9.2024 
476/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 76/2024  26.8.2024  28.08.2024  2.9.2024 
447/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  216,00 
bez DPH
  obj. 75/2024  07.08.2024  08.08.2024  13.8.2024 
438/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 74/2024  02.08.2024  06.08.2024  13.8.2024 
320/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za montáž PC  262,00 
bez DPH
  obj. 055/2024  05.06.2024  06.06.2024  7.6.2024 
313/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  správa FW  130,00 
bez DPH
  obj. 53/2024  03.06.2024  04.06.2024  5.6.2024 
271/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 42/2024  10.05.2024  13.05.2024  16.5.2024 
268/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  309,00 
bez DPH
  obj. 43/2024  10.05.2024  13.05.2024  16.5.2024 
259/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 39_/2024  10.05.2024  13.05.2024  16.5.2024 
132/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
00004692  za tonery renovácia  162,80 
bez DPH
  obj. 15/2024  05.03.2024  06.03.2024  8.3.2024 
112/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW a kábel  137,00 
bez DPH
  13/2024  27.02.2024  28.02.2024  1.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť