Faktúry 2024 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
349/2024   LEVONET, s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36480983  za internet  14,90 
vrátane DPH
21/CDR/2022    13.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
35/2024   AKURATNY, s.r.o.
Rovná 599/17,058 01 Poprad
36516121  za internetové služby  360,00 
bez DPH
  3/2024  16.01.2024  17.01.2024  19.1.2024 
350/2024   SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za hygienu  25,80 
vrátane DPH
36/CDR/2023    14.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
351/2024   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica
46427562  za pečivo  118,76 
vrátane DPH
3/CDR/2024    14.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
352/2024   SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  91,66 
vrátane DPH
36/CDR/2023    14.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
353/2024   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica
46427562  za pečivo  98,41 
vrátane DPH
3/CDR/2024    14.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
354/2024   SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  234,09 
vrátane DPH
36/CDR/2023    14.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
355/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  preplatok za el.energiu  56,09 
vrátane DPH
34/CDR/2023    18.06.2024  18.06.2024  26.6.2024 
356/2024   SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  209,73 
vrátane DPH
36/CDR/2023    24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
357/2024   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 06001 Kežmarok
51238365  za potraviny  417,41 
vrátane DPH
8/CDR/2024    24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
358/2024   SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za hygienu  75,73 
vrátane DPH
36/CDR/2023    24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
359/2024   Zuzana Skokanová
Schmoerova 5574/22,Spišská Sobota. 05801 Poprad
45654719  za školenie vodičov  40,00 
bez DPH
  obj. 63/2024  24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
36/2024   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefony  132,00 
vrátane DPH
rámcová zmluva    16.01.2024  17.01.2024  19.1.2024 
360/2024   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  za PHM  227,97 
vrátane DPH
1/JA/07/2006    24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
361/2024   Detské centrum Slovensko
k. Sidora 134, 034 01 Ružomberok
30226112  za obedy a večere na pretekoch  68,50 
bez DPH
pozvánka    24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
362/2024   Jaroslava Bilinová
Školská 223/30, 059 92 Huncovce
47447036  za domček, hojdačku  1050,00 
bez DPH
  obj. 64/2024  24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
363/2024   Socialis spol. s r.o.
SNP 145/9, 059 21 Svit
47372851  za supervíziu  416,50 
bez DPH
13/CDR/2024    24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
364/2024   CHEMOSVIT SLUŽBY, s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
52395481  za technika BOZP  275,00 
vrátane DPH
10/CDR/2024    24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
365/2024   Bok po Boku
M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom
55833969  za detský tábor  6650,00 
bez DPH
  obj. 62/2024  24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
366/2024   HUANA s.r.o.
Za potokom 15, 080 66 Ľubotica
53066105  za oblečenie pre deti  555,26 
vrátane DPH
  obj. 61/2024  24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
367/2024   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  za vzdelávanie Filičková, Iždinská  70,00 
bez DPH
pozvánka    24.06.2024  25.06.2024  1.7.2024 
37/2024   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  doplatok k FA  15,81 
vrátane DPH
interný doklad 1/2024    17.01.2024  17.01.2024  22.1.2024 
38/2024   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica
46427562  za pečivo  80,33 
vrátane DPH
9/CDR/2023    16.01.2024  19.01.2024  22.1.2024 
39/2024   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  571,61 
vrátane DPH
11/CDR/2023    16.01.2024  19.01.2024  22.1.2024 
4/2024   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  106,26 
vrátane DPH
11/CDR/2023    05.01.2024  11.01.2024  16.1.2024 
40/2024   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefony NP  47,52 
vrátane DPH
rámcová zmluva    16.01.2024  19.01.2024  22.1.2024 
41/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  preplatok za energie  353,88 
vrátane DPH
34/CDR/2022    19.01.2024  19.01.2024  22.1.2024 
42/2024   ActiveAuto, s.r.o.
Na vŕšku 1801/18, 059 71 Ľubica
50567250  za prenájom vozíka  15,00 
vrátane DPH
  5/2024  24.01.2024  25.01.2024  29.1.2024 
43/2024   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  za PHM  178,67 
vrátane DPH
1JA/07/2006    24.01.2024  25.01.2024  29.1.2024 
44/2024   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za hygienu  22,77 
vrátane DPH
36/CDR/2023    24.01.2024  25.01.2024  29.1.2024 
45/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  117,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    24.01.2024  25.01.2024  29.1.2024 
46/2024   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  263,93 
vrátane DPH
36/CDR/2023    24.01.2024  25.01.2024  29.1.2024 
47/2024   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za prenájom projekt Levoča  428,19 
bez DPH
18/JA/77/2019    26.01.2024  30.01.2024  31.1.2024 
48/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  64,80 
bez DPH
  obj. 6/2024  26.01.2024  30.01.2024  31.1.2024 
49/2024   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefony NP ROSPOaSK  47,52 
vrátane DPH
rámcová zmluva    26.01.2024  30.01.2024  31.1.2024 
5/2024   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  382,73 
vrátane DPH
33/CDR/2022    05.01.2024  11.01.2024  16.1.2024 
50/2024   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  za vodné a stočné  407,53 
vrátane DPH
254/171/15P    01.02.2024  02.02.2024  6.2.2024 
51/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 8/2024  01.02.2024  02.02.2024  6.2.2024 
52/2024   Martin Zavacký, s.r.o.
Kapitána Morávku 197,059 91 Veľký Slavkov
52959732  za všeobecný materiál  120,28 
vrátane DPH
  obj. 7/2024  01.02.2024  02.02.2024  6.2.2024 
54/2024   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefony  131,82 
vrátane DPH
rámcova zmluva    01.02.2024  02.02.2024  6.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť