Faktúry 2024 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
99/2024   Základná škola Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
37876015  za obedy detí  156,60 
bez DPH
26/CDR/2023    20.02.2024  21.02.2024  23.2.2024 
98/2024   Wustenrot poisťovňa a.s.
Eisteinova 21, 851 01 Bratislava
31383408  za poistenie majetku  432,51 
vrátane DPH
610/116471-1    15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
97/2024   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  za telefón a internet  49,48 
vrátane DPH
33,37/77/Ja/2014    15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
96/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za služby s nájmom  750,00 
vrátane DPH
9/CDR/2023    15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
95/2024   PAPYRUS POPRAD s.r.o.
Partizánska 3916, 058 01 Poprad
31678238  za všeobecný materiál  55,01 
vrátane DPH
  11/2024  15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
94/2024   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za mobily  2,00 
vrátane DPH
rámcova zmluva    15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
93/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  850,00 
vrátane DPH
9/CDR/2023    15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
92/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
9/CDR/2023    15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
91/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za nájomné, služby  354,00 
vrátane DPH
15/CDR/2023    15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
90/2024   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832    429,07 
vrátane DPH
1/JA/07/2006    13.02.2024  14.02.2024  16.2.2024 
9/2024   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  161,88 
vrátane DPH
11/CDR/2023    05.01.2024  11.01.2024  16.1.2024 
89/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za nájomné projekt  850,00 
vrátane DPH
9/CDR/2024    13.02.2024  14.02.2024  16.2.2024 
88/2024   SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za hygienu  76,29 
vrátane DPH
36/CDR/2023    13.02.2024  14.02.2024  16.2.2024 
87/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za renováciu tonerov  239,60 
bez DPH
  obj. 10/2024  13.02.2024  14.02.2024  16.2.2024 
86/2024   SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  271,35 
vrátane DPH
36/CDR/2023    13.02.2024  14.02.2024  16.2.2024 
85/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za nájomné projekt  850,00 
vrátane DPH
9/CDR/2024    13.02.2024  14.02.2024  16.2.2024 
84/2024   COOP JEDNOTA Poprad spotrebné družstvo
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  95,00 
vrátane DPH
33/CDR/2023    12.02.2024  13.02.2024  14.2.2024 
83/2024   MÄSO-TATRY s.r.o.
Osloboditeľov 455, 05934 Spišská Teplica
31723217  za mäso  98,61 
vrátane DPH
5/CDR/2024    12.02.2024  13.02.2024  14.2.2024 
82/2024   COOP JEDNOTA Poprad spotrebné družstvo
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  409,80 
vrátane DPH
33/CDR/2023    12.02.2024  13.02.2024  14.2.2024 
81/2024   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica
46427562  za pečivo  94,58 
vrátane DPH
4/CDR/2024    12.02.2024  13.02.2024  14.2.2024 
80/2024   COOP JEDNOTA Poprad spotrebné družstvo
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  32,95 
vrátane DPH
32/CDR/2022    12.02.2024  13.02.2024  14.2.2024 
8/2024   LK TATRY, s.r.o.
Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica
36470392  za pečivo  172,29 
vrátane DPH
3/CDR/2023    04.01.2024  11.01.2024  16.1.2024 
79/2024   AMESA s.r.o.
Svobody 15, 692 01 Mikulov
25593374  lekárnička  115,24 
vrátane DPH
  elektornická obj, 1517411  09.02.2024  09.02.2024  14.2.2024 
782/2024   VIOLET MOON s.r.o.
Prumyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař
03654095  obliečky  220,30 
vrátane DPH
  elektronická obj. 2400486874  31.12.2024  31.12.2024  7.1.2025 
781/2024   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefony  148,24 
vrátane DPH
rámcova zmluva    28.12.2024  30.12.2024  7.1.2025 
780/2024   ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o.
Svitská cesta 3, 058 01 Poprad
35909790  za koberce dopl.fa  69,98 
vrátane DPH
  obj. č. 143/2024  23.12.2024  27.12.2024  30.12.2024 
78/2024   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - Ružinov
50060872  preplatok - myľná platba  2642,86 
vrátane DPH
21/CDR/2023    10.01.2024  17.02.2024  13.2.2024 
779/2024   Strechy Skokan s.r.o.
Žakovce 85, 059 73 Žakovce
53764714  za opravu komína  628,00 
bez DPH
  obj. č. 148/2024  23.12.2024  27.12.2024  30.12.2024 
778/2024   Strechy Skokan s.r.o.
Žakovce 85, 059 73 Žakovce
53764714  demontáž murika  1249,00 
bez DPH
  obj. č. 147/2024  23.12.2024  27.12.2024  30.12.2024 
777/2024   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5,080 01 Prešov
44379561  za dezinsekciu  520,00 
bez DPH
  obj .č. 145/2024  20.12.2024  23.12.2024  30.12.2024 
776/2024   REKREATOUR, s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
51683814  za obedy  19,60 
vrátane DPH
  obj. č.  20.12.2024  23.12.2024  30.12.2024 
775/2024   Alza.sk s.r.o.
  za projektor  700,75 
vrátane DPH
  elektronická obj. 531482058  19.12.2024  23.12.2024  30.12.2024 
774/2024   Základná škola Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
37876015  za obedy  133,50 
bez DPH
25/CDR/2024    20.12.2024  23.12.2024  30.12.2024 
773/2024   LK TATRY, s.r.o.
Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica
36470392  za potraviny  236,08 
vrátane DPH
35/CDR/2023    20.12.2024  23.12.2024  30.12.2024 
772/2024   Strechy Skokan s.r.o.
Žakovce 85, 059 73 Žakovce
53764714  za stavbu priečky RD PP Veĺká  3865,30 
bez DPH
  obj. č. 137/2024  18.12.2024  20.12.2024  30.12.2024 
771/2024   Strechy Skokan s.r.o.
Žakovce 85, 059 73 Žakovce
53764714  za stavbu priečky RD Sp. Teplica  3798,20 
bez DPH
  obj. č. 137/2024  18.12.2024  20.12.2024  30.12.2024 
770/2024   Strechy Skokan s.r.o.
Žakovce 85, 059 73 Žakovce
53764714  za stavbu priečky RD Hranovnica  4358,20 
bez DPH
  obj. č. 137/2024  18.12.2024  20.12.2024  30.12.2024 
77/2024   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 06001 Kežmarok
51238365  za hygienu  22,16 
vrátane DPH
8/CDR/2024    05.02.2024  06.02.2024  13.2.2024 
769/2024   Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o.
Športová 167,059 11 Hozelec
47070838  za revíziu plynu  302,04 
vrátane DPH
  obj. č. 139/2024  19.12.2024  20.12.2024  30.12.2024 
768/2024   Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o.
Športová 167,059 11 Hozelec
47070838  za revíziu plynu  893,16 
vrátane DPH
  obj.č. 141/2024  19.12.2024  20.12.2024  30.12.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť