Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230222 | MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | Laminátová podlaha, podložky, lišty, rohy, profily | 720,08 vrátane DPH |
69/2023/CDR | 24.3.2023 | 27.03.2023 | 22.4.2023 | |
20230754 | Medist, s.r.o. Petrušovského 455/4, 06601 Humenné |
36168513 | Silikónová hadica | 322,80 vrátane DPH |
209/2023/CDR | 12.10.2023 | 16.10.2023 | 26.10.2023 | |
20130206 | Medist, s.r.o. Petrušovského 455/4, 06601 Humenné |
36168513 | Silikonové hadice | 322,80 vrátane DPH |
53/2023/CDR | 8.3.2023 | 15.03.2023 | 17.3.2023 | |
20230953 | MEDIHUM, s.r.o. Bosákova 7 |
35952580 | Sklenené kapiláry, hrot na pipetu, držiak kapilárok | 170,00 vrátane DPH |
271/2023/CDR | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 5.1.2024 | |
20230499 | MEDIHUM, s.r.o. Bosákova 7, 851 04 Bratislava |
35952580 | Tester CRP | 1460 bez DPH |
133/2023/CDR | 3.7.2023 | 06.07.2023 | 17.7.2023 | |
202360449 | MediCom Software s.r.o. Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov |
36314005 | Aktualizácia programu MediCom | 112,00 bez DPH |
07-2258 | 16.6.2023 | 22.06.2023 | 4.7.2023 | |
20230010 | MediCom Software s.r.o. Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov |
36314005 | Aktualizácia programu MediCom | 112,00 bez DPH |
07-2258 | 3.1.2023 | 11.01.2023 | 19.1.2023 | |
20231000 | Marián Slanina Jána Nováka 6234/22, 080 01 Prešov 1 |
41344201 | Preprava detí na zimný tábor | 1110,00 bez DPH |
238/2023/CDR | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 30.1.2024 | |
20230633 | Marián Slanina Jána Nováka 6234/22, 080 01 Prešov 1 |
41344201 | Prepravné služby | 820,00 bez DPH |
143/2023/CDR | 5.9.2023 | 07.09.2023 | 21.9.2023 | |
20230591 | Marián Slanina Jána Nováka 6234/22, 080 01 Prešov 1 |
41344201 | Preprava detí letný tábor | 1080,00 bez DPH |
143/2023/CDR | 14.8.2023 | 16.08.2023 | 18.9.2023 | |
20230730 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 65,10 vrátane DPH |
19/2023/ŠSS 1 | 9.10.2023 | 16.10.2023 | 26.10.2023 | |
20230729 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 65,10 vrátane DPH |
19/2023/ŠSS 2 | 9.10.2023 | 16.10.2023 | 26.10.2023 | |
20230728 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 65,10 vrátane DPH |
20/2023/ŠSS 3 | 9.10.2023 | 16.10.2023 | 26.10.2023 | |
20230368 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 64,00 vrátane DPH |
8/2023/ŠSS 3 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 26.5.2023 | |
20230367 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 64,00 vrátane DPH |
9/2023/ŠSS 2 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 26.5.2023 | |
20230366 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 64,00 vrátane DPH |
11/2023/ŠSS 1 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 26.5.2023 | |
20230384 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 697,11 vrátane DPH |
3414/2019, 1,2/2022 | 16.5.2023 | 18.05.2023 | 26.5.2023 | |
20230379 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | -340,72 vrátane DPH |
3414/2019, 1,2/2022 | 15.5.2023 | 18.05.2023 | 26.5.2023 | |
20230286 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1479,65 vrátane DPH |
3414/2019, 1,2/2022 | 6.4.2023 | 20.04.2023 | 16.5.2023 | |
20230285 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4118,17 vrátane DPH |
3414/2019, 1,2/2022 | 11.4.2023 | 17.04.2023 | 16.5.2023 | |
20230284 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 247,55 vrátane DPH |
3414/2019, 1,2/2022 | 11.4.2023 | 17.04.2023 | 16.5.2023 | |
20230190 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 247,55 vrátane DPH |
3414/2019, 1,2/2022 | 3.3.2023 | 04.04.2023 | 23.4.2023 | |
20230189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4118,17 vrátane DPH |
3414/2019, 1,2/2022 | 3.3.2023 | 04.04.2023 | 23.4.2023 | |
20230161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | -4098,75 vrátane DPH |
3414/2019 | 2.3.2023 | 03.03.2023 | 17.3.2023 | |
20230093 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 9894,12 vrátane DPH |
3414/2019, 1,2/2022 | 3.2.2023 | 10.02.2023 | 16.2.2023 | |
20230092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 530,46 vrátane DPH |
3414/2019, 1,2/2022 | 3.2.2023 | 10.02.2023 | 16.2.2023 | |
20230046 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | -837,95 vrátane DPH |
3414/2019, 1,2/2022 | 23.1.2023 | 30.01.2023 | 16.2.2023 | |
20230041 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 6516,29 vrátane DPH |
3414/2019, 1,2/2022 | 17.1.2023 | 18.01.2023 | 27.1.2023 | |
20230019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 579,32 vrátane DPH |
3414/2019 | 9.1.2023 | 11.01.2023 | 19.1.2023 | |
20230018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 10085,80 vrátane DPH |
3414/2019 | 9.1.2023 | 11.01.2023 | 19.1.2023 | |
20230668 | Magister-Prešov, spol. s r. o. Floriánova4, 080 01 Prešov |
44325100 | Cateringové služby - športový deň | 592,00 vrátane DPH |
175/2023/CDR | 20.9.2023 | 22.09.2023 | 6.10.2023 | |
20230975 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 468,00 vrátane DPH |
26/20236/ŠSS 1 | 21.12.2023 | 28.12.2023 | 30.1.2024 | |
20240966 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 408,00 vrátane DPH |
26/2023/ŠSS 2 | 19.12.2023 | 28.12.2023 | 30.1.2024 | |
20230819 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 110,40 vrátane DPH |
51/2023/ŠSS 4 | 2.11.2023 | 06.11.2023 | 20.11.2023 | |
20230799 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 110,40 vrátane DPH |
45/2023/ŠSS 5 | 2.11.2023 | 06.11.2023 | 20.11.2023 | |
20230798 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 81,60 vrátane DPH |
46/2023/ŠSS 8 | 2.11.2023 | 06.11.2023 | 20.11.2023 | |
20230766 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 467,16 vrátane DPH |
20/2023/ŠSS 1 | 19.10.2023 | 23.10.2023 | 14.11.2023 | |
20230765 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 265,20 vrátane DPH |
18/2023/ŠSS 2 | 19.10.2023 | 23.10.2023 | 14.11.2023 | |
20230764 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 102,00 vrátane DPH |
21/2023/ŠSS 3 | 19.10.2023 | 23.10.2023 | 14.11.2023 | |
20230653 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorazové plienky | 110,40 vrátane DPH |
31/2023/ŠSS 5 | 14.9.2023 | 18.09.2023 | 21.9.2023 |