![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240189 | Mária Kapalová - KAPAP Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
33952264 | Papierové utierky | 64,00 vrátane DPH |
6/2024/ŠSS 3 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
20240188 | Mária Kapalová - KAPAP Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
33952264 | Papierové utierky | 64,00 vrátane DPH |
5/2024/ŠSS 2 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
20240187 | Mária Kapalová - KAPAP Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
33952264 | Papierové utierky | 64,00 vrátane DPH |
7/2024/ŠSS 1 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
20240448 | Jozef Rendoš - DOMEN Pri Pošte 23, 040 17 Košice - Barca |
32531311 | Dodávka a montáž látkových roliet | 4540,80 vrátane DPH |
66/2024/CDR | 3.6.2024 | 06.06.2024 | 19.6.2024 | |
20240340 | Jozef Rendoš - DOMEN Pri Pošte 23, 040 17 Košice - Barca |
32531311 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | 2280,00 vrátane DPH |
68/2024/CDR | 2.5.2024 | 09.05.2024 | 18.6.2024 | |
20240046 | PK AUTO, spol. s r. o. Duklianska 23, 080 01 Prešov |
31733174 | Škodová udalosť - spoluúčasť | 165,00 bez DPH |
17/2024/CDR | 17.1.2024 | 22.01.2024 | 1.2.2024 | |
20240402 | Technické služby mesta Prešov Bajkalská 33, 080 01 Prešov |
31718914 | Vývoz odpadu VOK | 2358,89 vrátane DPH |
95/2024/CDR | 13.5.2024 | 17.05.2024 | 19.6.2024 | |
20240506 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
31711464 | Minerálna voda | 119,52 vrátane DPH |
7/2019 | 11.6.2024 | 14.06.2024 | 27.6.2024 | |
20240425 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
31711464 | Minerálna voda | 119,52 vrátane DPH |
7/2019 | 24.5.2024 | 27.05.2024 | 19.6.2024 | |
20240357 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
31711464 | Minerálna voda | 119,52 vrátane DPH |
7/2019 | 6.5.2024 | 09.05.2024 | 18.6.2024 | |
20240305 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
31711464 | Minerálna voda | 119,52 vrátane DPH |
7/2019 | 16.4.2024 | 18.04.2024 | 22.5.2024 | |
20240209 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
31711464 | Minerálna voda | 119,52 vrátane DPH |
7/2019 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 18.4.2024 | |
20240198 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
31711464 | Minerálna voda | 119,52 vrátane DPH |
7/2019 | 12.3.2024 | 13.03.2024 | 17.4.2024 | |
20240137 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
31711464 | Minerálna voda | 119,52 vrátane DPH |
7/2019 | 22.2.2024 | 23.02.2024 | 26.2.2024 | |
20240512 | PROMET Trans, spol. s r. o. Južná trieda 48, 040 01 Košice |
31696651 | Poplatok medzinárodná konferencia | 900,00 bez DPH |
139/2024/CDR | 14.6.2024 | 14.06.2024 | 27.6.2024 | |
20240524 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 62,76 vrátane DPH |
158/2024/CDR | 27.6.2024 | 28.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240523 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 45,36 vrátane DPH |
38/2024/ŠSS 10 | 27.6.2024 | 28.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240463 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové utierky a kotúče | 40,08 vrátane DPH |
138/2024/CDR | 3.6.2024 | 06.06.2024 | 19.6.2024 | |
20240440 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové utierky | 17,40 vrátane DPH |
116/2024/CDR | 29.5.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 | |
20240407 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 68,04 vrátane DPH |
23/2024/ŠSS 9 | 20.5.2024 | 22.05.2024 | 19.6.2024 | |
20240380 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové utierky | 45,36 vrátane DPH |
28/2024/ŠSS 7 | 6.5.2024 | 09.05.2024 | 18.6.2024 | |
20240380 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové utierky | 45,36 vrátane DPH |
28/2024/ŠSS 7 | 6.5.2024 | 09.05.2024 | 18.6.2024 | |
20240379 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové utierky | 45,36 vrátane DPH |
25/2024/SS 2 | 6.5.2024 | 09.05.2024 | 18.6.2024 | |
20240323 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 62,76 vrátane DPH |
90/2024/CDR | 24.4.2024 | 30.04.2024 | 22.5.2024 | |
20240320 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 45,36 vrátane DPH |
9/2024/ŠSS 6 | 23.4.2024 | 30.04.2024 | 22.5.2024 | |
20240244 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 68,04 vrátane DPH |
46/2024/SS 1 | 2.4.2024 | 09.04.2024 | 22.5.2024 | |
20240119 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové utierky | 45,36 vrátane DPH |
11/2024/ŠSS 10 | 8.2.2022 | 12.02.2024 | 22.2.2024 | |
20240118 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové utierky | 62,76 vrátane DPH |
31/2024/CDR | 8.2.2022 | 12.02.2024 | 22.2.2024 | |
20240054 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 45,36 vrátane DPH |
19/2024/SS 2 | 26.1.2024 | 30.01.2024 | 22.2.2024 | |
20240521 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,04 vrátane DPH |
31/2024/ŠSS 7 | 27.6.2024 | 28.07.2024 | 18.7.2024 | |
20240505 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 54,00 vrátane DPH |
148/2024/CDR | 11.6.2024 | 14.06.2024 | 27.6.2024 | |
20240503 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | DVD médium | 3,90 vrátane DPH |
145/2024/CDR | 11.6.2024 | 14.06.2024 | 27.6.2024 | |
20240457 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Prekonfigurovanie internetu | 246,60 vrátane DPH |
136/2024/CDR | 3.6.2024 | 06.06.2024 | 19.6.2024 | |
20240451 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 114,00 vrátane DPH |
133/2024/CDR | 3.6.2024 | 06.06.2024 | 19.6.2024 | |
20240451 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 114,00 vrátane DPH |
133/2024/CDR | 3.6.2024 | 06.06.2024 | 19.6.2024 | |
20240442 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
129/2024/CDR | 29.5.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 | |
20240434 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
126/2024/CDR | 28.5.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 | |
20240426 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Antivírusový program, oprava PC | 784,20 vrátane DPH |
123/2024/CDR | 24.5.2024 | 27.05.2024 | 19.6.2024 | |
20240421 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 102,48 vrátane DPH |
120/2024/CDR | 24.5.2024 | 27.05.2024 | 19.6.2024 | |
20240416 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Papier Epson | 96,00 vrátane DPH |
111/2024/CDR | 20.5.2024 | 22.05.2024 | 19.6.2024 |