Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240694 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
213/2024/CDR | 2.9.2024 | 04.09.2024 | 20.9.2024 | |
20240693 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 116,21 vrátane DPH |
21/2024/ŠSS 2 | 2.9.2024 | 04.09.2024 | 20.9.2024 | |
20240692 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky za hovory a internet | 395,02 vrátane DPH |
A2 110096269 | 2.9.2024 | 04.09.2024 | 20.9.2024 | |
20240691 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 888,52 vrátane DPH |
34,35,36,37,39/2024/ŠSS 9 | 2.9.2024 | 04.09.2024 | 20.9.2024 | |
20240690 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | čistiace a hygienické potreby | 179,87 vrátane DPH |
38/2024/ŠSS 9 | 2.9.2024 | 04.09.2024 | 20.9.2024 | |
20240689 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | Letná tábor detí | 13480,00 bez DPH |
3/2024 | 27.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240688 | StavHaus s.r.o. Severná 246, 080 06 Vyšná Šebastová |
48059421 | Oprava fasády - Sabinovská | 3011,16 vrátane DPH |
181/2024/CDR | 27.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240687 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
31711464 | Minerálna voda | 119,52 vrátane DPH |
7/2019 | 27.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240686 | Nussy, s.r.o. Tomášikova 58, 080 01 Prešov |
36494160 | Kalendáre a diáre | 303,00 vrátane DPH |
211/2024/CDR | 27.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240685 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 2970,53 vrátane DPH |
50-000009699PO2008 | 27.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240684 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | EPI Právny systém Medium - ročný prístup | 959,40 vrátane DPH |
210/CDR/2024 | 26.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240683 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie vchodových rohoží | 23,30 vrátane DPH |
6/2014 | 26.6.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240682 | RASKO Prešov, s.r.o. Hlavná 2962/40, 080 01 Prešov |
47721421 | Pracovný odev a obuv | 477,90 vrátane DPH |
33/2024/SS 2 | 26.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240681 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové utierky | 16,56 vrátane DPH |
209/2024/CDR | 26.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240680 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 22,68 vrátane DPH |
208/2024/CDR | 26.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240679 | Mgr. Patrik Dulovič - VERA Brestová 1468/8, 071 01 Michalovce |
53224451 | VEGAS počítačový stolík | 187,00 vrátane DPH |
212/2024/CDR | 26.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240678 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
207/2024/CDR | 26.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240677 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Tonery | 156,60 vrátane DPH |
206/2024/CDR | 26.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240677 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Tonery | 156,60 vrátane DPH |
206/2024/CDR | 26.8.2024 | 28.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240676 | SERVICE s.r.o. Magurská 19, 080 01 Prešov |
51318059 | Výmena dosedacích nárazníkov ETN EN2 | 303,12 vrátane DPH |
201/2024/CDR | 19.8.2024 | 20.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240675 | SKS Prešov, s.r.o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
44783019 | Výmena ističa v rozvádzači | 97,00 vrátane DPH |
205/2024/CDR | 19.8.2024 | 20.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240674 | HAUS Seman, s. r. o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | Údržbársky materiál | 52,61 vrátane DPH |
191,192/2024/CDR | 19.8.2024 | 20.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240673 | Medical Uniforms spol. s r. o. Teplická 2246/111A, 921 01 Piešťany |
50049003 | Pracovný odev | 26,35 vrátane DPH |
194/2024/CDR | 19.8.2024 | 20.08.2024 | 11.9.2024 | |
20240672 | Monika Krišandová - ELBYT PLUS Exnárova 25, 080 01 Prešov |
35062452 | Diagnostika sušičky | 48,00 vrátane DPH |
198/2024/CDR | 13.8.2024 | 14.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240671 | Marián Slanina Jána Nováka 6234/22, 080 01 Prešov 1 |
41344201 | Prepravné služby | 1380,00 bez DPH |
186/2024/CDR | 13.8.2024 | 14.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240670 | MAXMAX.cz, s.r.o. Prakšická 1338, 688 01 Uherský Brod |
02031043 | Detská posteľ a matrac | 389,75 vrátane DPH |
200/2024CDR | 13.8.2024 | 14.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240669 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 273,35 vrátane DPH |
19/2024/ŠSS 3 | 13.8.2024 | 14.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240668 | Nikol Rusňáková - ELKTRO LIVE Levočská 38, 080 01 Prešov |
40404196 | Práčka a sušička HAIER | 1098,00 vrátane DPH |
34/2024/ŠSS 7 | 13..8.2024 | 14.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240667 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie - elektrina | -177,88 vrátane DPH |
23,24/2019 | 9.8.2024 | 12.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240666 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina | 1279,93 vrátane DPH |
23,24/2019 | 9.8.2024 | 12.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240665 | Nussy, s.r.o. Tomášikova 58, 080 01 Prešov |
36494160 | Kancelárske potreby | 675,82 vrátane DPH |
196/2024/CDR | 8.8.2024 | 12.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240664 | Nussy, s.r.o. Tomášikova 58, 080 01 Prešov |
36494160 | Čistiace a hyg. potreby | 904,78 vrátane DPH |
195/2024/CDR | 8.8.2024 | 12.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240663 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 22,68 vrátane DPH |
197/2024/CDR | 8.8.2024 | 12.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240662 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske nám. 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 | Infúzny stojan, držiak na fľaše | 106,90 vrátane DPH |
21/2024/ŠSS 6, 34/2024/ŠSS 5 | 7.8.2024 | 08.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240661 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn | 1795,46 vrátane DPH |
7/2023 | 5.8.2024 | 12.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240660 | SKS Prešov, s.r.o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
44783019 | Montáž elektr. sporáka | 131,00 bez DPH |
193/2024/CDR | 5.8.2024 | 12.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240659 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za Magio TV | 145,84 vrátane DPH |
4,5,6/2017 | 2.8.2024 | 20.8.2024 | ||
20240658 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 45,36 vrátane DPH |
17/2024/ŠSS 3 | 2.8.2024 | 12.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240657 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 45,36 vrátane DPH |
18/2024/ŠSS 1 | 2.8.2024 | 12.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240656 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 45,36 vrátane DPH |
19/2024/ŠSS 2 | 2.8.2024 | 12.08.2024 | 20.8.2024 |