Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202200114 | Spol.priateľ. z DD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava |
17316537 | účasť na webinári | 40,00 vrátane DPH |
22110 | 21.6.2022 | |||
202200001 | Allianz Košice Štúrová 7, Košice |
00151700 | komplex.poist.budov | 1983,00 vrátane DPH |
511124557 | 03.01.2022 | 04.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200003 | Školská jedáleň Komenského 14, 08271 Lipany |
00327379 | strava detí | 137,36 vrátane DPH |
2021174149 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200002 | Allianz Košice Štúrová 7, Košice |
00151700 | pzp, hav. poistka | 284,84 vrátane DPH |
700453649 | 04.01.2022 | 07.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200024 | Allianz Košice Štúrová 7, Košice |
00151700 | pzp Fábia combi | 106,44 vrátane DPH |
8017320956 | 13.1.2022 | 14.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200005 | BTS-PO Rumanova 22, 08001 Prešov |
36491501 | výkon PO a PZ | 650,88 vrátane DPH |
4907451007 | 06.01.2022 | 14.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2174,57 vrátane DPH |
102202776 | 11.01.2022 | 15.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 167,47 vrátane DPH |
1012202777 | 11.01.2022 | 15.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200004 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 192,00 vrátane DPH |
4913675801 | 06.01.2022 | 15.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200025 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 237,53 vrátane DPH |
1052162159 | 14.01.2022 | 17.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200023 | OU internátne Masarykova 20D, 08001 Prešov |
00523216 | strava detí | 39,06 vrátane DPH |
2 | 13.1.2022 | 17.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200022 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz kom. odpadu | 62,30 vrátane DPH |
3117212308 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200014 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčt.fa. - dodávka el.energie | 1175,99 vrátane DPH |
4907451007 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200013 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčt.fa. - dodávka el.energie | 546,83 vrátane DPH |
4913650004 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200012 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčt.fa. - dodávka el.energie | 62,09 vrátane DPH |
4913711004 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200011 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčt.fa. - dodávka el.energie | 94,86 vrátane DPH |
4916724001 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200017 | JABLOTRON, Žilina Sasinkova 14, 010 01 Žilina |
31645976 | popl.za SIM | 21,53 vrátane DPH |
201221684 | 11.01.2022 | 18.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200026 | Minerálne vody Slovenská 9, 08001 Prešov |
31711464 | nákup min.vody | 20,74 vrátane DPH |
522110025 | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 15.6.2022 | |
2022000010 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčt.fa. - dodávka el.energie | 649,87 vrátane DPH |
4913660004 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200009 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčt.fa. - dodávka el.energie | 149,21 vrátane DPH |
4913675027 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200008 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčt. fa. - dodávka el.energie | 265,93 vrátane DPH |
4913709027 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200007 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčt. fa. - dodávka el.energie | 32,68 vrátane DPH |
4913751027 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200006 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčt.fa - dodávka el.energie | 209,82 vrátane DPH |
4913627027 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200028 | šj Lesnícka, Prešov |
37877160 | strava detí | 73,92 vrátane DPH |
1 | 20.01.2022 | 21.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200032 | Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | ročný prístup EPI | 261,66 vrátane DPH |
5012200073 | 20.01.2022 | 24.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200030 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
36464228 | nájom | 508,50 vrátane DPH |
3822053 | 20.01.2022 | 24.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200018 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
36454729 | internet CDR | 15,80 vrátane DPH |
202201076 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200015 | Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca |
51865467 | popl.za kartu | 69,60 vrátane DPH |
60249777 | 10.01.2022 | 24.01.2022 | 15.6.2022 | |
202200021 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 356,87 vrátane DPH |
4591599322 | 11.01.2022 | 03.02.2022 | 15.6.2022 | |
202200038 | šj Komenského, 08301 Sabinov |
36158089 | strava detí | 125,97 vrátane DPH |
12022 | 03.02.2022 | 07.02.2022 | 15.6.2022 | |
202200034 | EPOS Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup vš.materiálu | 217,50 vrátane DPH |
4000034 | 01.02.2022 | 07.02.2022 | 15.6.2022 | |
202200033 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby | 60 vrátane DPH |
2022022 | 01.02.2022 | 07.02.2022 | 15.6.2022 | |
202200040 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | strava detí | 688,06 vrátane DPH |
22348001 | 31.01.2022 | 07.02.2022 | 15.6.2022 | |
202200039 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potr. | 738,72 vrátane DPH |
21392220 | 31.01.2022 | 07.02.2022 | 15.6.2022 | |
202200036 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 555,79 vrátane DPH |
22328001 | 31.01.2022 | 07.02.2022 | 15.6.2022 | |
202200035 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 481,95 vrátane DPH |
22318002 | 31.01.2022 | 07.02.2022 | 15.6.2022 | |
202200027 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn vyúčt.fa. | 1541,37 vrátane DPH |
1052162246 | 18.01.2022 | 07.02.2022 | 15.6.2022 | |
202200042 | Školská jedáleň Komenského 14, 08271 Lipany |
00327379 | strava detí | 105,84 vrátane DPH |
2022174104 | 04.02.2022 | 08.02.2022 | 15.6.2022 | |
202200041 | šj 17.novembra , 08001 Sabinov |
36158143 | strava detí | 73,22 vrátane DPH |
12022 | 12022 | 04.02.2022 | 08.02.2022 | 15.6.2022 |
202200045 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.potr. | 427,90 vrátane DPH |
22000025 | 31.01.2022 | 10.02.2022 | 15.6.2022 |