![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202300569 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | -21,02 vrátane DPH |
4913675050 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300642 | Pekáreň Šariš Veľký Šariš |
nákup potravín | 19048 vrátane DPH |
231275 | 29.12.2023 | 11.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202400014 | Up Déjeuner s.r.o., Bratislava Tomášiková 16529/23/D |
53528654 | e kupóny strava | 5475,86 vrátane DPH |
1123037772 | 03.01.2024 | 15.01.2024 | 28.3.2024 | |
202400115 | Up Déjeuner s.r.o., Bratislava Bratislava |
e kupóny strava | 5323,59 vrátane DPH |
1124007374 | 08.03.2024 | 19.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400041 | Up Déjeuner s.r.o., Bratislava Bratislava |
e kupóny strava | 5024,71 vrátane DPH |
1124003666 | 01.02.2024 | 23.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202300600 | OZ NiJoRo Magurská 6, Košice |
tábor | 3300,00 vrátane DPH |
302023 | 08.12.2023 | 11.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300610 | Elset systemms s.r.o. Jakubovany |
revízia elektroinštal. | 2535,00 vrátane DPH |
20230065 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400078 | Mesto Prešov Prešov |
popl. kom.odpad | 2064,92 vrátane DPH |
1630022112 | 21.02.2024 | 31.08.2024 | 19.5.2024 | ||
202400076 | Mesto Prešov Prešov |
kom.odpad poplatok | 2064,92 vrátane DPH |
1630022112 | 20.02.2024 | 31.05.2024 | 19.5.2024 | ||
202400029 | Allianz Košice Štúrová 7, Košice |
00151700 | komplex.poist.podnik. | 1983,00 vrátane DPH |
511124557 | 25.01.2024 | 26.01.2024 | 28.3.2024 | |
202400029 | Allianz Košice Štúrová 7, Košice |
00151700 | komplex.poist.podnik. | 1983,00 vrátane DPH |
511124557 | 25.01.2024 | 26.01.2024 | 28.3.2024 | |
202400135 | MVM CEEnergy, Slovak s.r.o. Bratislava |
plyn | 1906,00 vrátane DPH |
7200000414 | 28.03.2024 | 15.05.2024 | 19.5.2024 | ||
202400106 | MVM CEEnergy, Slovak s.r.o. Žilina |
plyn | 1906,00 vrátane DPH |
7200000414 | 29.02.2024 | 15.04.2024 | 19.5.2024 | ||
202400099 | MVM CEEnergy, Slovak s.r.o. Bratislava |
plyn | 1906,00 vrátane DPH |
7200000414 | 29.02.2024 | 15.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400047 | MVM CEEnergy, Slovak s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn CDR | 1906,00 vrátane DPH |
7200000414 | 31.01.2024 | 15.02.2024 | 28.3.2024 | |
202300575 | MVM CEEnergy, Slovak s.r.o. Bratislava |
plyn cdr | 1898,00 vrátane DPH |
7200000414 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300620 | Epos Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
kopírka | 1690,00 vrátane DPH |
23001904 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400128 | VVS, a.s. Košice |
vodné,stočné | 1675,98 vrátane DPH |
2500932155 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 19.5.2024 | ||
202300599 | OZ NiJoRo Magurská 6, Košice |
tábor | 1650,00 vrátane DPH |
292023 | 08.12.2023 | 11.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300621 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
projektor | 1622,10 vrátane DPH |
23001906 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300623 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
notebook | 1594,04 vrátane DPH |
23001907 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300622 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
antivírus | 1413,96 vrátane DPH |
23001905 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400032 | SALT LS s.r.o. Nám. Slobody 40, Sabinov |
50177141 | nákup prev.strojov | 1124,00 vrátane DPH |
2024011 | 31.01.2024 | 09.02.2024 | 28.3.2024 | |
202300605 | Dozana Sabinov |
nákup inter.vyb. | 1105,00 vrátane DPH |
2023043 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300603 | Majster inštalatér Sabinov |
revíz.plyn.kot. | 1075,74 vrátane DPH |
231202 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400030 | Dozana Kpt. Nálepku 1943, Sabinov |
36511951 | nákup int.vyb. | 1005,00 vrátane DPH |
202401 | 31.01.2024 | 12.02.2024 | 28.3.2024 | |
202300592 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 990,91 vrátane DPH |
23318016 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300625 | Magda Jozef Medzany |
revízia plynu | 948,00 vrátane DPH |
2023019 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202400088 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 885,43 vrátane DPH |
24328003 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 19.5.2024 | |
202300609 | Dozana Sabinov |
2x stôl | 854,00 vrátane DPH |
2023044 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300640 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup detí | 853,25 vrátane DPH |
231392320 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 21.2.2024 | |
202400035 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 822,68 vrátane DPH |
24318002 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400036 | Cehelský Ján Uzovský Šalgov 178 |
nákup inter.vyb. | 768,00 vrátane DPH |
2024003 | 01.02.2024 | 06.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202300639 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
nákup potravín | 757,32 vrátane DPH |
23328012 | 29.12.2023 | 08.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202300641 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 748,00 vrátane DPH |
23318018 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 21.2.2024 | |
202400043 | Milk-Agro, s.r.o. Prešov |
nákup potr. | 720,34 vrátane DPH |
21392420 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202400087 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
nákup potravín | 690,84 vrátane DPH |
31392420 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400058 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 663,29 vrátane DPH |
24348001 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 19.5.2024 | |
202300606 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
nákup usb | 653,48 vrátane DPH |
23001880 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300612 | BTS-PO Prešov |
výkon bozp | 649,20 vrátane DPH |
232249 | 18.12.2023 | 10.01.2024 | 18.5.2024 |