Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400098 | Allianz Košice Košice |
00151700 | pzp vozík | 20,07 vrátane DPH |
8018875674 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400097 | OU internátne Prešov Prešov |
00523216 | strava detí | 12,60 vrátane DPH |
172024 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400096 | Šj pri zš 17.novembra , 08001 Sabinov |
36158143 | strava detí | 133,30 vrátane DPH |
22024 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400095 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 635,57 vrátane DPH |
24318003 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400094 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 541,97 vrátane DPH |
24348002 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400093 | ŠJ Lipany |
00327379 | strava detí | 108,00 vrátane DPH |
22024 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400089 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 8,13 vrátane DPH |
24328004 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400088 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 885,43 vrátane DPH |
24328003 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400087 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potravín | 690,84 vrátane DPH |
31392420 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400108 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. | 40,00 vrátane DPH |
4913710562 | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400107 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. | 141,00 vrátane DPH |
4907451662 | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400106 | MVM CEEnergy, Slovak s.r.o. Žilina |
50060872 | plyn | 1906,00 vrátane DPH |
7200000414 | 29.02.2024 | 15.04.2024 | 19.5.2024 | |
202400105 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektr. | 34,97 vrátane DPH |
4913751053 | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400104 | MylD s.r.o. Prešov |
55411576 | osobný údaj | 50,00 vrátane DPH |
2024052 | 29.02.2024 | 12.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400103 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 93,46 vrátane DPH |
4913627053 | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400102 | Marius Pedersen, a.s. Prešov |
34115901 | vývoz kom.odp. | 62,30 vrátane DPH |
3117240265 | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400101 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | vš.materiál | 213,83 vrátane DPH |
24000103 | 29.02.2024 | 12.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400100 | PORADCA, s.r.o. Pri celulózke, Žilina |
36371271 | poradca, zákony | 54,00 vrátane DPH |
86124722 | 29.02.2024 | 04.04.2024 | 19.5.2024 | |
202400099 | MVM CEEnergy, Slovak s.r.o. Bratislava |
50060872 | plyn | 1906,00 vrátane DPH |
7200000414 | 29.02.2024 | 15.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400092 | BTS-PO Prešov |
36491501 | kontrola has.prístrojov | 620,58 vrátane DPH |
240200 | 29.02.2024 | 05.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400091 | Minerálne vody Prešov |
31711464 | nákup galónov | 25,92 vrátane DPH |
524110457 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400090 | šj - Spoj. škola P. Sabadoša, Prešov Prešov |
42037425 | strava detí | 78,20 vrátane DPH |
22024 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400086 | ŠJ Prostějovská Prešov |
37877194 | strava detí | 167,70 vrátane DPH |
11 | 27.02.2024 | 08.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400085 | ŠJ Lipany |
00327379 | strava detí | 108,00 vrátane DPH |
2024174106 | 27.02.2024 | 08.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400084 | Pekáreň Šariš Veľký Šariš |
43485979 | nákup potravín | 175,64 vrátane DPH |
240168 | 27.02.2024 | 05.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400083 | Šj pri zš Lesnícka 1, Prešov |
37877160 | strava detí | 168,00 vrátane DPH |
6 | 23.02.2024 | 26.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400082 | VVS, a.s. Prešov |
36570460 | vodné, stočné | 74,77 vrátane DPH |
2500915506 | 22.02.2024 | 08.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400081 | Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina |
31592503 | EPI | 102,00 vrátane DPH |
2303230800 | 22.02.2024 | 29.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400080 | Allianz Košice Košice |
00151700 | poist.lieč.nákladov | 2,12 vrátane DPH |
6802931524 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400079 | Degro s.r.o. Sabinov |
46924337 | servis auta | 94,31 vrátane DPH |
202401012 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400078 | Mesto Prešov Prešov |
00327646 | popl. kom.odpad | 2064,92 vrátane DPH |
1630022112 | 21.02.2024 | 31.08.2024 | 19.5.2024 | |
202400077 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup phm | 380,58 vrátane DPH |
4592027476 | 20.02.2024 | 12.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400076 | Mesto Prešov Prešov |
00327646 | kom.odpad poplatok | 2064,92 vrátane DPH |
1630022112 | 20.02.2024 | 31.05.2024 | 19.5.2024 | |
202400075 | SALT LS s.r.o. Sabinov |
50177141 | nákup práčky | 359,00 vrátane DPH |
2024021 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400074 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup tonerov | 70,90 vrátane DPH |
24000075 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400073 | Dozana Sabinov |
36511951 | matrace nákup | 398,00 vrátane DPH |
202403 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400072 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup phm | 244,61 vrátane DPH |
4592010290 | 244,61 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400071 | SŠJ Volgogradská 3, 08001 Prešov |
42228760 | strava detí | 236,90 vrátane DPH |
24020 | 08.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400069 | ŠJ Komenského, 08301 Sabinov |
36158089 | strava detí | 105,70 vrátane DPH |
12024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400068 | Ikaro Prešov |
31656544 | servis tlačiarne | 81,60 vrátane DPH |
202410243 | 08.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 |