Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400052 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 40,00 vrátane DPH |
4913710562 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400051 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 25,00 vrátane DPH |
4916724862 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400050 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 20,00 vrátane DPH |
4913708562 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400049 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 8,00 vrátane DPH |
4920974762 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400048 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 32,00 vrátane DPH |
4913711562 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400046 | Zdravie GL-PLUS Prešov |
51680629 | ošetrovateľská služba | 90,00 vrátane DPH |
24001 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400045 | ŠJ Prostějovská Prešov |
37877194 | strava detí | 156,60 vrátane DPH |
32024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400044 | Šj pri zš 17.novembra , 08001 Sabinov |
36158143 | strava detí | 143,60 vrátane DPH |
12024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400043 | Milk-Agro, s.r.o. Prešov |
17147786 | nákup potr. | 720,34 vrátane DPH |
21392420 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400042 | Pekáreň Šariš Veľký Šariš |
43485979 | nákup potravín | 158,53 vrátane DPH |
240062 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400041 | Up Déjeuner s.r.o., Bratislava Bratislava |
53528654 | e kupóny strava | 5024,71 vrátane DPH |
1124003666 | 01.02.2024 | 23.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400040 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 637,17 vrátane DPH |
24328002 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400038 | Minerálne vody Prešov |
31711464 | nákup galónov | 21,55 vrátane DPH |
524110235 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400037 | OU internátne Prešov Prešov |
00523216 | strava detí | 4,20 vrátane DPH |
122024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400036 | Cehelský Ján Uzovský Šalgov 178 |
34816151 | nákup inter.vyb. | 768,00 vrátane DPH |
2024003 | 01.02.2024 | 06.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400035 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 822,68 vrátane DPH |
24318002 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 19.5.2024 | |
202300644 | Rozumné vykurovanie s.r.o. Prešov |
48229679 | revízia | 96,00 vrátane DPH |
230223 | 29.12.2023 | 23.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300643 | Mibard s.r.o. Prešov |
36450740 | nákup liekov | 25,35 vrátane DPH |
2350279 | 29.12.2023 | 27.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300642 | Pekáreň Šariš Veľký Šariš |
43485979 | nákup potravín | 19048 vrátane DPH |
231275 | 29.12.2023 | 11.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300639 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 757,32 vrátane DPH |
23328012 | 29.12.2023 | 08.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300638 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 462,30 vrátane DPH |
23348017 | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300637 | Rozumné vykurovanie s.r.o. Prešov |
48229679 | oprava kúrenia | 31,60 vrátane DPH |
230233 | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300636 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Prešov |
50528041 | výkon zodp.osoby | 60,00 vrátane DPH |
2023723 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300635 | Minerálne vody Prešov |
31711464 | nájom dispenzor | 1,20 vrátane DPH |
523113195 | 29.12.2023 | 05.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300634 | Šj pri zš Lesnícka 1, Prešov |
37877160 | strava detí | 158,30 vrátane DPH |
196 | 29.12.2023 | 05.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300633 | SŠJ Volgogradská 3, 08001 Prešov |
42228760 | strava detí | 213,80 vrátane DPH |
2300535 | 29.12.2023 | 02.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300632 | Šj pri zš Sabinov |
36158143 | strava detí | 130,30 vrátane DPH |
122023 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300631 | šj - Spoj. škola P. Sabadoša, Prešov Prešov |
42037425 | strava detí | 73,60 vrátane DPH |
122023 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300630 | šj Komenského, 08301 Sabinov |
36158089 | strava detí | 83,30 vrátane DPH |
482023 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300629 | Šj gymnázium Lipany |
00161047 | strava detí | 12,00 vrátane DPH |
8230010 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300628 | ŠJ Prostějovská Prešov |
37877194 | strava detí | 143,90 vrátane DPH |
50 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300627 | EPOS Sabinov |
17085861 | nákup vš.mat. | 593,41 vrátane DPH |
23001928 | 29.12.2023 | 15.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300626 | Epos Sabinov |
17085861 | nákup vš.mat. | 571,10 vrátane DPH |
23001929 | 29.12.2023 | 15.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300625 | Magda Jozef Medzany |
43638759 | revízia plynu | 948,00 vrátane DPH |
2023019 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300624 | EPOS Sabinov |
17085861 | pero gul. | 0,86 vrátane DPH |
23001916 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300623 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | notebook | 1594,04 vrátane DPH |
23001907 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300622 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | antivírus | 1413,96 vrátane DPH |
23001905 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300621 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | projektor | 1622,10 vrátane DPH |
23001906 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300620 | Epos Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | kopírka | 1690,00 vrátane DPH |
23001904 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300619 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup phm | 390,15 vrátane DPH |
4591993033 | 20.12.2023 | 17.01.2024 | 18.5.2024 |