Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202300602 | Komin servis Prešov |
34651659 | komin.práce | 230,00 vrátane DPH |
9523 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300603 | Majster inštalatér Sabinov |
50172417 | revíz.plyn.kot. | 1075,74 vrátane DPH |
231202 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300604 | Degro s.r.o. Sabinov |
46924337 | servis auta | 72,29 vrátane DPH |
202312004 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300605 | Dozana Sabinov |
36511951 | nákup inter.vyb. | 1105,00 vrátane DPH |
2023043 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300606 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup usb | 653,48 vrátane DPH |
23001880 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300607 | Degro s.r.o. Sabinov |
46924337 | servis áut | 290,48 vrátane DPH |
202312005 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300608 | B2B partner Bratislava |
44413467 | kanc.kreslo | 258,00 vrátane DPH |
223204982 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300609 | Dozana Sabinov |
36511951 | 2x stôl | 854,00 vrátane DPH |
2023044 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300610 | Elset systemms s.r.o. Jakubovany |
51847400 | revízia elektroinštal. | 2535,00 vrátane DPH |
20230065 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300611 | B2B partner Bratislava |
44413467 | dielenský stôl | 212,40 vrátane DPH |
223205110 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300612 | BTS-PO Prešov |
36491501 | výkon bozp | 649,20 vrátane DPH |
232249 | 18.12.2023 | 10.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300613 | Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca |
mini balíček poplatok | 82,80 vrátane DPH |
60249777 | 20.12.2023 | 25.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202300614 | Progres,a.s. Prešov Prešov |
00605921 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
522024 | 20.12.2023 | 08.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300615 | ŠJ Lipany |
00327379 | strava detí | 118,50 vrátane DPH |
2023174151 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300616 | SŠJ Volgogradská 3, 08001 Prešov |
42228760 | strava detí | 294,60 vrátane DPH |
2300483 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300617 | Up Déjeuner s.r.o., Bratislava Bratislava |
53528654 | e kupóny strava | 33,84 vrátane DPH |
1123036616 | 20.12.2023 | 15.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300618 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | hovory | 156,31 vrátane DPH |
136573581 | 20.12.2023 | 13.02.2024 | 18.5.2024 | |
202300619 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup phm | 390,15 vrátane DPH |
4591993033 | 20.12.2023 | 17.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300620 | Epos Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | kopírka | 1690,00 vrátane DPH |
23001904 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300621 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | projektor | 1622,10 vrátane DPH |
23001906 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300622 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | antivírus | 1413,96 vrátane DPH |
23001905 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300623 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | notebook | 1594,04 vrátane DPH |
23001907 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300624 | EPOS Sabinov |
17085861 | pero gul. | 0,86 vrátane DPH |
23001916 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | |
202300625 | Magda Jozef Medzany |
43638759 | revízia plynu | 948,00 vrátane DPH |
2023019 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300626 | Epos Sabinov |
17085861 | nákup vš.mat. | 571,10 vrátane DPH |
23001929 | 29.12.2023 | 15.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300627 | EPOS Sabinov |
17085861 | nákup vš.mat. | 593,41 vrátane DPH |
23001928 | 29.12.2023 | 15.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300628 | ŠJ Prostějovská Prešov |
37877194 | strava detí | 143,90 vrátane DPH |
50 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300629 | Šj gymnázium Lipany |
00161047 | strava detí | 12,00 vrátane DPH |
8230010 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300630 | šj Komenského, 08301 Sabinov |
36158089 | strava detí | 83,30 vrátane DPH |
482023 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300631 | šj - Spoj. škola P. Sabadoša, Prešov Prešov |
42037425 | strava detí | 73,60 vrátane DPH |
122023 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300632 | Šj pri zš Sabinov |
36158143 | strava detí | 130,30 vrátane DPH |
122023 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300633 | SŠJ Volgogradská 3, 08001 Prešov |
42228760 | strava detí | 213,80 vrátane DPH |
2300535 | 29.12.2023 | 02.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300634 | Šj pri zš Lesnícka 1, Prešov |
37877160 | strava detí | 158,30 vrátane DPH |
196 | 29.12.2023 | 05.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300635 | Minerálne vody Prešov |
31711464 | nájom dispenzor | 1,20 vrátane DPH |
523113195 | 29.12.2023 | 05.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300636 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Prešov |
50528041 | výkon zodp.osoby | 60,00 vrátane DPH |
2023723 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300637 | Rozumné vykurovanie s.r.o. Prešov |
48229679 | oprava kúrenia | 31,60 vrátane DPH |
230233 | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300638 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 462,30 vrátane DPH |
23348017 | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300639 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 757,32 vrátane DPH |
23328012 | 29.12.2023 | 08.01.2024 | 18.5.2024 | |
202300640 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup detí | 853,25 vrátane DPH |
231392320 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 21.2.2024 | |
202300641 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 748,00 vrátane DPH |
23318018 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 21.2.2024 |