![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400074 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
nákup tonerov | 70,90 vrátane DPH |
24000075 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202300627 | EPOS Sabinov |
nákup vš.mat. | 593,41 vrátane DPH |
23001928 | 29.12.2023 | 15.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202300626 | Epos Sabinov |
nákup vš.mat. | 571,10 vrátane DPH |
23001929 | 29.12.2023 | 15.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202300624 | EPOS Sabinov |
pero gul. | 0,86 vrátane DPH |
23001916 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300623 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
notebook | 1594,04 vrátane DPH |
23001907 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300622 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
antivírus | 1413,96 vrátane DPH |
23001905 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300621 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
projektor | 1622,10 vrátane DPH |
23001906 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300620 | Epos Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
kopírka | 1690,00 vrátane DPH |
23001904 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300606 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
nákup usb | 653,48 vrátane DPH |
23001880 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300596 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
nákup vš.mater. | 35,45 vrátane DPH |
23001866 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300595 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
nákup vš.mater. | 593,70 vrátane DPH |
410344 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400060 | EPOS Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup vš.mater. | 428,17 vrátane DPH |
24000031 | 31.01.2024 | 07.02.2024 | 28.3.2024 | |
202400002 | EPOS Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | servisná služba | 250,00 vrátane DPH |
23001932 | 03.01.2024 | 10.01.2024 | 28.3.2024 | |
202400125 | Exim servis Sabinov |
výmena monitora | 161,64 vrátane DPH |
20240062 | 13.03.2024 | 19.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202300567 | Gol centrum resort Sabinov |
prenájom priestorov | 490,92 vrátane DPH |
1202023 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400068 | Ikaro Prešov |
servis tlačiarne | 81,60 vrátane DPH |
202410243 | 08.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202400018 | JABLOTRON, Žilina Sasinkova 14, 010 01 Žilina |
31645976 | mes.popl. sim | 21,53 vrátane DPH |
201241255 | 10.01.2024 | 11.01.2024 | 28.3.2024 | |
202300602 | Komin servis Prešov |
komin.práce | 230,00 vrátane DPH |
9523 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300589 | komunálna poisťovňa Bratislava |
úraz.poist. | 29,87 vrátane DPH |
6826202589 | 05.12.2023 | 17.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300598 | Kovotyp s.r.o. Bratislava |
spis.skriňa | 388,79 vrátane DPH |
230800279 | 08.12.2023 | 11.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400059 | Lekáreň Arnika Prešov |
nákup liekov | 47,09 vrátane DPH |
2008017383 | 06.02.2024 | 01.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400063 | Lonler s.r.o. Prešov |
internet | 17,80 vrátane DPH |
202402036 | 06.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202400020 | Lonler s.r.o. Nezabudova 31, 08301 Sabinov |
36454729 | internet | 17,80 vrátane DPH |
202401089 | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 28.3.2024 | |
202400113 | Lonler, s.r.o. Prešov |
internet | 17,80 vrátane DPH |
202403038 | 08.03.2024 | 19.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202300601 | Lonler, s.r.o. Sabinov |
internet | 17,80 vrátane DPH |
202312034 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400025 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
36454729 | nákup kom. infraštr. | 111,94 vrátane DPH |
202401693 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 28.3.2024 | |
202300625 | Magda Jozef Medzany |
revízia plynu | 948,00 vrátane DPH |
2023019 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202300603 | Majster inštalatér Sabinov |
revíz.plyn.kot. | 1075,74 vrátane DPH |
231202 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400102 | Marius Pedersen, a.s. Prešov |
vývoz kom.odp. | 62,30 vrátane DPH |
3117240265 | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400061 | Marius Pedersen, a.s. Prešov |
vývoz kom. odp. | 62,30 vrátane DPH |
3117240048 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202300597 | Marius Pedersen, a.s. Prešov |
vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
3117232239 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400001 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
53528654 | vývoz kom. odpadu | 62,30 vrátane DPH |
3117232424 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 28.3.2024 | |
202400126 | Maxpel s.r.o., Sabinov Sabinov |
nákup tovaru | 257,56 vrátane DPH |
20240060 | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400078 | Mesto Prešov Prešov |
popl. kom.odpad | 2064,92 vrátane DPH |
1630022112 | 21.02.2024 | 31.08.2024 | 19.5.2024 | ||
202400076 | Mesto Prešov Prešov |
kom.odpad poplatok | 2064,92 vrátane DPH |
1630022112 | 20.02.2024 | 31.05.2024 | 19.5.2024 | ||
202300643 | Mibard s.r.o. Prešov |
nákup liekov | 25,35 vrátane DPH |
2350279 | 29.12.2023 | 27.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202400087 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
nákup potravín | 690,84 vrátane DPH |
31392420 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400043 | Milk-Agro, s.r.o. Prešov |
nákup potr. | 720,34 vrátane DPH |
21392420 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202300640 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup detí | 853,25 vrátane DPH |
231392320 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 21.2.2024 | |
202400134 | Minerálne vody Prešov |
nákup galónov | 25,92 vrátane DPH |
524110733 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | 19.5.2024 |