Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400035 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 822,68 vrátane DPH |
24318002 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400036 | Cehelský Ján Uzovský Šalgov 178 |
34816151 | nákup inter.vyb. | 768,00 vrátane DPH |
2024003 | 01.02.2024 | 06.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400037 | OU internátne Prešov Prešov |
00523216 | strava detí | 4,20 vrátane DPH |
122024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400038 | Minerálne vody Prešov |
31711464 | nákup galónov | 21,55 vrátane DPH |
524110235 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400039 | šj - Spoj. škola P. Sabadoša, Prešov Duklianska2, Prešov |
42037425 | strava detí | 82,80 vrátane DPH |
12024 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.3.2024 | |
202400040 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 637,17 vrátane DPH |
24328002 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400041 | Up Déjeuner s.r.o., Bratislava Bratislava |
53528654 | e kupóny strava | 5024,71 vrátane DPH |
1124003666 | 01.02.2024 | 23.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400042 | Pekáreň Šariš Veľký Šariš |
43485979 | nákup potravín | 158,53 vrátane DPH |
240062 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400043 | Milk-Agro, s.r.o. Prešov |
17147786 | nákup potr. | 720,34 vrátane DPH |
21392420 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400044 | Šj pri zš 17.novembra , 08001 Sabinov |
36158143 | strava detí | 143,60 vrátane DPH |
12024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400045 | ŠJ Prostějovská Prešov |
37877194 | strava detí | 156,60 vrátane DPH |
32024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400046 | Zdravie GL-PLUS Prešov |
51680629 | ošetrovateľská služba | 90,00 vrátane DPH |
24001 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400047 | MVM CEEnergy, Slovak s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn CDR | 1906,00 vrátane DPH |
7200000414 | 31.01.2024 | 15.02.2024 | 28.3.2024 | |
202400048 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 32,00 vrátane DPH |
4913711562 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400049 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 8,00 vrátane DPH |
4920974762 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400050 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 20,00 vrátane DPH |
4913708562 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400051 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 25,00 vrátane DPH |
4916724862 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400052 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 40,00 vrátane DPH |
4913710562 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400053 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 75,00 vrátane DPH |
4913675561 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400054 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 85,00 vrátane DPH |
4913660562 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400055 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 66,00 vrátane DPH |
4913650562 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400056 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 141,00 vrátane DPH |
4907451662 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400057 | ŠJ Lipany |
00327379 | strava detí | 135,00 vrátane DPH |
2024174102 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400058 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 663,29 vrátane DPH |
24348001 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400059 | Lekáreň Arnika Prešov |
37884506 | nákup liekov | 47,09 vrátane DPH |
2008017383 | 06.02.2024 | 01.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400060 | EPOS Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup vš.mater. | 428,17 vrátane DPH |
24000031 | 31.01.2024 | 07.02.2024 | 28.3.2024 | |
202400061 | Marius Pedersen, a.s. Prešov |
34115901 | vývoz kom. odp. | 62,30 vrátane DPH |
3117240048 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400062 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup phm | 122,61 vrátane DPH |
4592018587 | 06.02.2024 | 08.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400063 | Lonler s.r.o. Prešov |
36454729 | internet | 17,80 vrátane DPH |
202402036 | 06.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400064 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 13,98 vrátane DPH |
4913675052 | 07.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400065 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 105,32 vrátane DPH |
4913627052 | 07.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400066 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 34,97 vrátane DPH |
4913751052 | 07.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400067 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | 130,76 vrátane DPH |
4913709052 | 07.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400068 | Ikaro Prešov |
31656544 | servis tlačiarne | 81,60 vrátane DPH |
202410243 | 08.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400069 | ŠJ Komenského, 08301 Sabinov |
36158089 | strava detí | 105,70 vrátane DPH |
12024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400070 | Dvorščák Marián F.Kráľa 42, Sabinov |
35449748 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
22024 | 31.01.2024 | 13.02.2024 | 28.3.2024 | |
202400071 | SŠJ Volgogradská 3, 08001 Prešov |
42228760 | strava detí | 236,90 vrátane DPH |
24020 | 08.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400072 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup phm | 244,61 vrátane DPH |
4592010290 | 244,61 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400073 | Dozana Sabinov |
36511951 | matrace nákup | 398,00 vrátane DPH |
202403 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400074 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup tonerov | 70,90 vrátane DPH |
24000075 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 19.5.2024 |