![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202300589 | komunálna poisťovňa Bratislava |
úraz.poist. | 29,87 vrátane DPH |
6826202589 | 05.12.2023 | 17.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300602 | Komin servis Prešov |
komin.práce | 230,00 vrátane DPH |
9523 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400018 | JABLOTRON, Žilina Sasinkova 14, 010 01 Žilina |
31645976 | mes.popl. sim | 21,53 vrátane DPH |
201241255 | 10.01.2024 | 11.01.2024 | 28.3.2024 | |
202400068 | Ikaro Prešov |
servis tlačiarne | 81,60 vrátane DPH |
202410243 | 08.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202300567 | Gol centrum resort Sabinov |
prenájom priestorov | 490,92 vrátane DPH |
1202023 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400125 | Exim servis Sabinov |
výmena monitora | 161,64 vrátane DPH |
20240062 | 13.03.2024 | 19.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400101 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
vš.materiál | 213,83 vrátane DPH |
24000103 | 29.02.2024 | 12.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400074 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
nákup tonerov | 70,90 vrátane DPH |
24000075 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202300627 | EPOS Sabinov |
nákup vš.mat. | 593,41 vrátane DPH |
23001928 | 29.12.2023 | 15.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202300626 | Epos Sabinov |
nákup vš.mat. | 571,10 vrátane DPH |
23001929 | 29.12.2023 | 15.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202300624 | EPOS Sabinov |
pero gul. | 0,86 vrátane DPH |
23001916 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300623 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
notebook | 1594,04 vrátane DPH |
23001907 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300622 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
antivírus | 1413,96 vrátane DPH |
23001905 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300621 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
projektor | 1622,10 vrátane DPH |
23001906 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300620 | Epos Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
kopírka | 1690,00 vrátane DPH |
23001904 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300606 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
nákup usb | 653,48 vrátane DPH |
23001880 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300596 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
nákup vš.mater. | 35,45 vrátane DPH |
23001866 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300595 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
nákup vš.mater. | 593,70 vrátane DPH |
410344 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400060 | EPOS Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup vš.mater. | 428,17 vrátane DPH |
24000031 | 31.01.2024 | 07.02.2024 | 28.3.2024 | |
202400002 | EPOS Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | servisná služba | 250,00 vrátane DPH |
23001932 | 03.01.2024 | 10.01.2024 | 28.3.2024 | |
202300610 | Elset systemms s.r.o. Jakubovany |
revízia elektroinštal. | 2535,00 vrátane DPH |
20230065 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400129 | Dvorščák Marián Sabinov |
prenájom | 560,00 vrátane DPH |
32024 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400070 | Dvorščák Marián F.Kráľa 42, Sabinov |
35449748 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
22024 | 31.01.2024 | 13.02.2024 | 28.3.2024 | |
202400024 | Dvorščák Marián F.Kráľa 42, Sabinov |
35449748 | prenájom kanc.priestorov | 280,00 vrátane DPH |
12024 | 22.01.2024 | 23.01.2024 | 28.3.2024 | |
202400073 | Dozana Sabinov |
matrace nákup | 398,00 vrátane DPH |
202403 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202300609 | Dozana Sabinov |
2x stôl | 854,00 vrátane DPH |
2023044 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300605 | Dozana Sabinov |
nákup inter.vyb. | 1105,00 vrátane DPH |
2023043 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400030 | Dozana Kpt. Nálepku 1943, Sabinov |
36511951 | nákup int.vyb. | 1005,00 vrátane DPH |
202401 | 31.01.2024 | 12.02.2024 | 28.3.2024 | |
202400124 | Degro s.r.o. Sabinov |
oprava auta | 184,85 vrátane DPH |
202403003 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400079 | Degro s.r.o. Sabinov |
servis auta | 94,31 vrátane DPH |
202401012 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202300607 | Degro s.r.o. Sabinov |
servis áut | 290,48 vrátane DPH |
202312005 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300604 | Degro s.r.o. Sabinov |
servis auta | 72,29 vrátane DPH |
202312004 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400130 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 398,64 vrátane DPH |
24348003 | 26.03.2024 | 27.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400095 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 635,57 vrátane DPH |
24318003 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400094 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 541,97 vrátane DPH |
24348002 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400089 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 8,13 vrátane DPH |
24328004 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400088 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 885,43 vrátane DPH |
24328003 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400058 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 663,29 vrátane DPH |
24348001 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400040 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 637,17 vrátane DPH |
24328002 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 19.5.2024 | |
202400035 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 822,68 vrátane DPH |
24318002 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 19.5.2024 |