![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400068 | Ikaro Prešov |
servis tlačiarne | 81,60 vrátane DPH |
202410243 | 08.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202400104 | MylD s.r.o. Prešov |
osobný údaj | 50,00 vrátane DPH |
2024052 | 29.02.2024 | 12.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400113 | Lonler, s.r.o. Prešov |
internet | 17,80 vrátane DPH |
202403038 | 08.03.2024 | 19.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400124 | Degro s.r.o. Sabinov |
oprava auta | 184,85 vrátane DPH |
202403003 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400073 | Dozana Sabinov |
matrace nákup | 398,00 vrátane DPH |
202403 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202400033 | MylD s.r.o. Kotradova 5168/2, Prešov |
55411576 | ochr.os.údaj. služby | 50,00 vrátane DPH |
2024029 | 31.01.2024 | 09.02.2024 | 28.3.2024 | |
202400075 | SALT LS s.r.o. Sabinov |
nákup práčky | 359,00 vrátane DPH |
2024021 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202400063 | Lonler s.r.o. Prešov |
internet | 17,80 vrátane DPH |
202402036 | 06.02.2024 | 13.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202400025 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
36454729 | nákup kom. infraštr. | 111,94 vrátane DPH |
202401693 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 28.3.2024 | |
202400012 | MylD s.r.o. Kotradova 5168/2, Prešov |
55411576 | ochrana os.údajov | 50,00 vrátane DPH |
2024014 | 03.01.2024 | 10.01.2024 | 28.3.2024 | |
202400032 | SALT LS s.r.o. Nám. Slobody 40, Sabinov |
50177141 | nákup prev.strojov | 1124,00 vrátane DPH |
2024011 | 31.01.2024 | 09.02.2024 | 28.3.2024 | |
202400020 | Lonler s.r.o. Nezabudova 31, 08301 Sabinov |
36454729 | internet | 17,80 vrátane DPH |
202401089 | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 28.3.2024 | |
202400079 | Degro s.r.o. Sabinov |
servis auta | 94,31 vrátane DPH |
202401012 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202400030 | Dozana Kpt. Nálepku 1943, Sabinov |
36511951 | nákup int.vyb. | 1005,00 vrátane DPH |
202401 | 31.01.2024 | 12.02.2024 | 28.3.2024 | |
202400125 | Exim servis Sabinov |
výmena monitora | 161,64 vrátane DPH |
20240062 | 13.03.2024 | 19.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400126 | Maxpel s.r.o., Sabinov Sabinov |
nákup tovaru | 257,56 vrátane DPH |
20240060 | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400036 | Cehelský Ján Uzovský Šalgov 178 |
nákup inter.vyb. | 768,00 vrátane DPH |
2024003 | 01.02.2024 | 06.02.2024 | 19.5.2024 | ||
202300636 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Prešov |
výkon zodp.osoby | 60,00 vrátane DPH |
2023723 | 29.12.2023 | 04.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202300615 | ŠJ Lipany |
strava detí | 118,50 vrátane DPH |
2023174151 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300563 | šj Lipany |
strava detí | 150,00 bez DPH |
2023174147 | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300601 | Lonler, s.r.o. Sabinov |
internet | 17,80 vrátane DPH |
202312034 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300607 | Degro s.r.o. Sabinov |
servis áut | 290,48 vrátane DPH |
202312005 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300604 | Degro s.r.o. Sabinov |
servis auta | 72,29 vrátane DPH |
202312004 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300645 | Skladaná Jana, Sainov Gen. Svobodu 990/15, Sabinov |
46672915 | reť. žalúzie | 357,14 vrátane DPH |
2023067 | 03.01.2024 | 10.01.2024 | 28.3.2024 | |
202300609 | Dozana Sabinov |
2x stôl | 854,00 vrátane DPH |
2023044 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300605 | Dozana Sabinov |
nákup inter.vyb. | 1105,00 vrátane DPH |
2023043 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300625 | Magda Jozef Medzany |
revízia plynu | 948,00 vrátane DPH |
2023019 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202300586 | Ascona Toys s.r.o. Spišská Nová Ves |
ter.pom. | 25,00 vrátane DPH |
2023015736 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202300610 | Elset systemms s.r.o. Jakubovany |
revízia elektroinštal. | 2535,00 vrátane DPH |
20230065 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400018 | JABLOTRON, Žilina Sasinkova 14, 010 01 Žilina |
31645976 | mes.popl. sim | 21,53 vrátane DPH |
201241255 | 10.01.2024 | 11.01.2024 | 28.3.2024 | |
202400059 | Lekáreň Arnika Prešov |
nákup liekov | 47,09 vrátane DPH |
2008017383 | 06.02.2024 | 01.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400023 | Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca |
pol.sim karta | 82,80 vrátane DPH |
2006926424 | 15.01.2024 | 25.01.2024 | 28.3.2024 | ||
202400021 | Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca |
popl.sim karta | 82,80 vrátane DPH |
2006926416 | 15.01.2024 | 25.01.2024 | 28.3.2024 | ||
202300634 | Šj pri zš Prešov |
strava detí | 158,30 vrátane DPH |
196 | 29.12.2023 | 05.01.2024 | 18.5.2024 | ||
202300565 | Šj pri zš Prešov |
strava detí | 202,10 vrátane DPH |
193 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 18.5.2024 | ||
202400097 | OU internátne Prešov Prešov |
strava detí | 12,60 vrátane DPH |
172024 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 19.5.2024 | ||
202400078 | Mesto Prešov Prešov |
popl. kom.odpad | 2064,92 vrátane DPH |
1630022112 | 21.02.2024 | 31.08.2024 | 19.5.2024 | ||
202400076 | Mesto Prešov Prešov |
kom.odpad poplatok | 2064,92 vrátane DPH |
1630022112 | 20.02.2024 | 31.05.2024 | 19.5.2024 | ||
202400133 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
hovory | 357,20 vrátane DPH |
136573581 | 27.03.2024 | 11.05.2024 | 19.5.2024 | ||
202400132 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
hovory | 220,99 vrátane DPH |
136573581 | 27.03.2024 | 14.05.2024 | 19.5.2024 |