Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400115 | Up Déjeuner s.r.o., Bratislava Bratislava |
53528654 | e kupóny strava | 5323,59 vrátane DPH |
1124007374 | 08.03.2024 | 19.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400116 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 32,00 vrátane DPH |
4913711562 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400117 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 66,00 vrátane DPH |
4913650562 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400118 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 8,00 vrátane DPH |
4920974762 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400119 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 78,00 vrátane DPH |
4913675561 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400120 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 25,00 vrátane DPH |
49116724862 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400121 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 20,00 vrátane DPH |
4913708562 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400122 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 85,00 vrátane DPH |
4913660562 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400123 | Centrum os.rozvoja detí Košice |
52802086 | terapia | 40,00 vrátane DPH |
202414 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400124 | Degro s.r.o. Sabinov |
46924337 | oprava auta | 184,85 vrátane DPH |
202403003 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400125 | Exim servis Sabinov |
46967800 | výmena monitora | 161,64 vrátane DPH |
20240062 | 13.03.2024 | 19.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400126 | Maxpel s.r.o., Sabinov Sabinov |
47200529 | nákup tovaru | 257,56 vrátane DPH |
20240060 | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400127 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup phm | 219,15 vrátane DPH |
4592045095 | 21.03.2024 | 17.04.2024 | 19.5.2024 | |
202400128 | VVS, a.s. Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1675,98 vrátane DPH |
2500932155 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 19.5.2024 | |
202400129 | Dvorščák Marián Sabinov |
35449748 | prenájom | 560,00 vrátane DPH |
32024 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400130 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 398,64 vrátane DPH |
24348003 | 26.03.2024 | 27.03.2024 | 19.5.2024 | |
202400131 | PosAm s.r.o. Bratislava |
31365078 | popl.usb token | 196,80 vrátane DPH |
7268008324 | 27.03.2024 | 11.04.2024 | 19.5.2024 | |
202400132 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | hovory | 220,99 vrátane DPH |
136573581 | 27.03.2024 | 14.05.2024 | 19.5.2024 | |
202400133 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | hovory | 357,20 vrátane DPH |
136573581 | 27.03.2024 | 11.05.2024 | 19.5.2024 | |
202400134 | Minerálne vody Prešov |
31711464 | nákup galónov | 25,92 vrátane DPH |
524110733 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | 19.5.2024 | |
202400135 | MVM CEEnergy, Slovak s.r.o. Bratislava |
50060872 | plyn | 1906,00 vrátane DPH |
7200000414 | 28.03.2024 | 15.05.2024 | 19.5.2024 | |
202400136 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potravín | 1122,49 vrátane DPH |
41392420 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400137 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 403,56 vrátane DPH |
24348006 | 4.4.2024 | 05.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400138 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 719,02 vrátane DPH |
4592053200 | 4.4.2024 | 03.05.2024 | 28.8.2024 | |
202400139 | Lonler, s.r.o. Nezabudova 31, 08301 Sabinov |
36454729 | dodanie IT zariadenia | 17,80 vrátane DPH |
202404053 | 4.4.2024 | 09.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400140 | EPOS Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup vš. materiálu | 248,82 vrátane DPH |
24000174 | 4.4.2024 | 09.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400141 | EPOS Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | servis | 250,00 vrátane DPH |
24000163 | 4.4.2024 | 09.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400142 | Šj pri zš 17.novembra , 08001 Sabinov |
36158143 | strava detí | 149,60 vrátane DPH |
32024 | 4.4.2024 | 08.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400143 | Školská jedáleň Komenského 14, 08271 Lipany |
00327379 | strava detí | 146,60 vrátane DPH |
2024174111 | 4.4.2024 | 10.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400144 | OU internátne Prešov Masarykova 20D, Prešov |
00523216 | strava detí | 14,70 vrátane DPH |
202024 | 4.4.2024 | 05.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400145 | Šj pri zš Lesnícka, Prešov |
37877160 | strava detí | 245,71 vrátane DPH |
352024 | 4.4.2024 | 05.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400146 | Ontko s.r.o. Brestová 19, Košice |
52553469 | supervízne služby | 35,00 vrátane DPH |
60324 | 4.4.2024 | 05.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400147 | MylD s.r.o. Kotradova 5168/2, Prešov |
55411576 | ochr.os.údajov | 50,00 vrátane DPH |
2024076 | 4.4.2024 | 09.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400148 | šj Prostějovská, 08001 Prešov |
37877194 | strava detí | 187,50 vrátane DPH |
152024 | 4.4.2024 | 09.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400149 | BTS-PO Rumanova 22, 08001 Prešov |
36491501 | bts služby | 927,59 vrátane DPH |
240446 | 4.4.2024 | 10.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400150 | Up Déjeuner s.r.o., Bratislava Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | e kupóny strava | 5131,85 vrátane DPH |
1124010869 | 4.4.2024 | 24.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400151 | Obec Šar. Michaľany 082 22 Šarišské Michaľany |
00327808 | daň z nehnuteľnosti | 312,77 vrátane DPH |
1118400973 | 4.4.2024 | 05.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400151 | Obec Šar. Michaľany 082 22 Šarišské Michaľany |
00327808 | daň z nehnuteľnosti | 312,77 vrátane DPH |
1118400973 | 4.4.2024 | 05.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400152 | Obec Mikulášová 086 36 Mikulášová |
00322393 | popl. kom.odpad | 70,00 vrátane DPH |
1142024 | 4.4.2024 | 09.04.2024 | 28.8.2024 | |
202400153 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 603,46 vrátane DPH |
24318011 | 4.4.2024 | 05.04.2024 | 28.8.2024 |