Faktúry 2024 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202400122   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  85,00 
vrátane DPH
  4913660562  11.03.2024  12.03.2024  19.5.2024 
202400121   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  20,00 
vrátane DPH
  4913708562  11.03.2024  12.03.2024  19.5.2024 
202400120   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  25,00 
vrátane DPH
  49116724862  11.03.2024  12.03.2024  19.5.2024 
202400119   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  78,00 
vrátane DPH
  4913675561  11.03.2024  12.03.2024  19.5.2024 
202400118   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  8,00 
vrátane DPH
  4920974762  11.03.2024  14.03.2024  19.5.2024 
202400117   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  66,00 
vrátane DPH
  4913650562  11.03.2024  14.03.2024  19.5.2024 
202400116   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  32,00 
vrátane DPH
  4913711562  11.03.2024  14.03.2024  19.5.2024 
202400124   Degro s.r.o.
Sabinov
  oprava auta  184,85 
vrátane DPH
  202403003  12.03.2024  14.03.2024  19.5.2024 
202400125   Exim servis
Sabinov
  výmena monitora  161,64 
vrátane DPH
  20240062  13.03.2024  19.03.2024  19.5.2024 
202400127   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
  nákup phm  219,15 
vrátane DPH
  4592045095  21.03.2024  17.04.2024  19.5.2024 
202400126   Maxpel s.r.o., Sabinov
Sabinov
  nákup tovaru  257,56 
vrátane DPH
  20240060  21.03.2024  28.03.2024  19.5.2024 
202400128   VVS, a.s.
Košice
  vodné,stočné  1675,98 
vrátane DPH
  2500932155  25.03.2024  05.04.2024  19.5.2024 
202400130   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potr.  398,64 
vrátane DPH
  24348003  26.03.2024  27.03.2024  19.5.2024 
202400133   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
  hovory  357,20 
vrátane DPH
  136573581  27.03.2024  11.05.2024  19.5.2024 
202400132   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
  hovory  220,99 
vrátane DPH
  136573581  27.03.2024  14.05.2024  19.5.2024 
202400131   PosAm s.r.o.
Bratislava
  popl.usb token  196,80 
vrátane DPH
  7268008324  27.03.2024  11.04.2024  19.5.2024 
202400129   Dvorščák Marián
Sabinov
  prenájom  560,00 
vrátane DPH
  32024  27.03.2024  28.03.2024  19.5.2024 
202400135   MVM CEEnergy, Slovak s.r.o.
Bratislava
  plyn  1906,00 
vrátane DPH
  7200000414  28.03.2024  15.05.2024  19.5.2024 
202400134   Minerálne vody
Prešov
  nákup galónov  25,92 
vrátane DPH
  524110733  28.03.2024  04.04.2024  19.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť