Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210667 | KOVMAK s.r.o. Poštová 233, 089 01 Svidník |
51420201 | Sklenárske práce 5.SUS, 6.SUS | 89,75 vrátane DPH |
384/12/2021,22.12.2021 | 31.12.2021 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220001 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie Citroen C4 | 423,36 vrátane DPH |
6596510198 | 03.01.2022 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
20210664 | Tomáš Matkobiš TM s.r.o. Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník |
51454513 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 150,30 vrátane DPH |
312/10/2021,11.10.2021 | 29.12.2021 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
20210663 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 39,80 vrátane DPH |
363/12/2021,01.12.2021 | 29.12.2021 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220003 | Allianz-SP, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí 28.01.2022-27.01.2023 | 73,81 vrátane DPH |
510017447 | 03.01.2021 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220004 | Allianz-SP, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov 28.01.2022-27.01.2023 | 79,78 vrátane DPH |
510017450 | 03.01.2022 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
20210674 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2021 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služien zo dňa 01.02.2017 | 31.12.2021 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
20210666 | Farmsvik,s.r.o. Hollého č.14/A, 080 01 Prešov |
31711707 | Lieky, zdravotnícky materiál 12/2021 | 374,29 vrátane DPH |
362/12/2021,01.12.2021 | 30.12.2021 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
20210675 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | PZS-Štvrťročný paušálny poplatok za 10-12/2021 | 129,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní PZS | 31.12.2021 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220002 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 01/2022 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2019A22905-1o zab.výkonu činnosti ZO | 03.01.2022 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
20210665 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83 |
35244127 | Hygienické, čistiace potreby | 80,96 vrátane DPH |
339/11/2021,02.11.2021 | 29.12.2021 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2022 | 2 629,56 vrátane DPH |
P3427/2019 | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 18.1.2022 | |
20210673 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2021 1.SUS | 367,34 vrátane DPH |
357/12/2021,01.12.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2022 | 18.1.2022 | |
20210672 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2021 3.SUS | 326,29 vrátane DPH |
358/12/2021,01.12.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2022 | 18.1.2022 | |
20210669 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2021 6.SUS | 263,10 vrátane DPH |
361/12/2021,01.12.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2022 | 18.1.2022 | |
20210671 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2021 4.SUS | 329,88 vrátane DPH |
359/12/2021,01.12.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2022 | 18.1.2022 | |
20210670 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2021 5.SUS | 294,00 vrátane DPH |
360/12/2021,01.12.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2022 | 18.1.2022 | |
20210668 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2021 1.ŠSUS | 118,84 vrátane DPH |
356/12/2021,01.12.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 1.SUS | 134,20 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 Vyšná Písaná | 30,37 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 6.SUS | 413,88 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 CDR | 872,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 2.SUS | 390,33 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220013 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 5.SUS | 347,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 4.SUS | 134,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 13.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné IV.Q 2021 CDR | 1 323,88 vrátane DPH |
70-00005364PO2012 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220007 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočnej odobratej stravy 12/2021 | 8 730,99 bez DPH |
Rámcová dohoa | 04.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné II.Q 2021 SUS | 2 139,16 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2019A22905-1o zab.výkonu činnosti ZO | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220009 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.-31.12.2021 | 678,69 vrátane DPH |
5611854131 | 05.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220008 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 12/2021 | 333,31 vrátane DPH |
4030286001 | 04.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
20220017 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Servis motorového vozidla Citroen C4, Fiiat PUNTO | 360,40 vrátane DPH |
13/01/2022,02.01.2022 | 12.01.2022 | 18.01.2022 | 8.2.2022 | |
20220020 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mibilný telefón,internet 01/2022 | 302,38 vrátane DPH |
13789342 | 14.01.2022 | 18.01.2022 | 8.2.2022 | |
20220019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 01.01.-31.01.2021 | 2068,25 vrátane DPH |
P3527/2019 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | 8.2.2022 | |
20220022 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Internet 01/2022 | 16,18 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 8.2.2022 | |
20220021 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.01.-15.01.2022 | 117,22 vrátane DPH |
5611854131 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 8.2.2022 | |
20220025 | Thi Huong Giang Vu Lipová 205/10, 089 01 Svidník |
47768941 | Ošatenie, obuv 2.SUS | 70,00 bez DPH |
15/01/2022,10.01.2022 | 19.01.2022 | 25.01.2022 | 8.2.2022 | |
20220024 | Thi Huong Giang Vu Lipová 205/10, 089 01 Svidník |
47768941 | Ošatenie, obuv 2.SUS | 70,00 bez DPH |
14/01/2022,10.01.2022 | 19.01.2022 | 25.01.2022 | 8.2.2022 | |
20220023 | Thi Huong Giang Vu Lipová 205/10, 089 01 Svidník |
47768941 | Ošatenie, obuv 2.SUS | 70,00 bez DPH |
16/01/2022,10.01.2022 | 19.01.2022 | 25.01.2022 | 8.2.2022 | |
20220029 | Jaroslav Mihalco Obchod a servis Centrálna 423/23, 089 01 Svidník |
17212341 | Oprava umývačky riadu 4.SUS | 260,00 bez DPH |
27/01/2022,14.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 | 8.2.2022 | |
20220028 | COMPACT STUDIO Ing.Peter Durkaj Hlavná 58, 040 01 Košice |
10813675 | Elektrospotrebiče 5.SUS | 319,00 vrátane DPH |
28/01/2022,14.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 | 8.2.2022 |