![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220812 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2022 6.SUS | 210,21 vrátane DPH |
410/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 16.01.2022 | 23.1.2023 | |
20220808 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2022 1.ŠUS | 132,44 vrátane DPH |
404/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 16.01.2022 | 23.1.2023 | |
20220809 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2022 2.SUS | 259,11 vrátane DPH |
406/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 16.01.2023 | 23.1.2023 | |
20220807 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2022 1.SUS | 366,10 vrátane DPH |
405/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 16.01.2023 | 23.1.2023 | |
20220818 | VOSPOL,s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 11/2022 | 16,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.03.2017 | 31.12.2022 | 12..01.2023 | 23.1.2023 | |
20220822 | Vsl. vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné KB CDR | 1 175,05 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 31.12.2022 | 12.01.2023 | 23.1.2023 | |
20220823 | Vsl. vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 01.07.-29.12.2022 RD | 2 273,26 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 31.12.2022 | 12.01.2023 | 23.1.2023 | |
20220819 | VOSPOL,s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 12/2022 | 16,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 31.12.2022 | 12..01.2023 | 23.1.2023 | |
20220824 | Balsam s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
35488925 | Paušálny poplatok za 10-12ú/2022 | 216,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 31.12.2022 | 12.01.2023 | 23.1.2023 | |
20220816 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 12/2022 | 87,,53 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č. OZ 09/2022 | 31.12.2022 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
20220820 | Farmsvik, spols.r.o. Prešov Hollého č.A/14, 080 01 Prešov |
31711707 | Lieky, zdravotnícky materiál 12/2022 | 641,00 vrátane DPH |
411/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
20220814 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83 |
35244127 | Hygienické, čistiace potreby | 86,20 vrátane DPH |
425/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
20220821 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Prenájom výdajníka IRIS4.Q 2022 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme | 31.12.2022 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
20220815 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Kuchynské potreby KB CDR | 23,88 vrátane DPH |
426/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
20220806 | Tomáš Matkobič TaM s.r.o. Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník |
05144513 | Materiál na opravu a údržbu RD 4:SUS | 337,10 vrátane DPH |
354/11/2022,02.11.2022 | 29.12.2022 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
20230109 | Allianz-SP,a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie budovy CDR | 391,97 vrátane DPH |
511052054 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | 28.2.2023 | |
20230007 | SWAN,a.s Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 01/2023 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2022 | 03.01.2022 | 12.01.2022 | 23.1.2023 | |
20230697 | Školská jedáleň pri ZŠ |
bez DPH |
17.1.2024 | ||||||
20230298 | Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné, RN 04/203 | 100,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 30.5.2023 | |||
20230251 | Kamil Petrík - LUKA |
bez DPH |
25.5.2023 | ||||||
20230064 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2023 | 2573,26 vrátane DPH |
P3427/2019 | 15.02.2023 | 28.2.2023 | ||
20230163 | SWAN,a.s Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 03/2023 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2007 | 06..03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 |