Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230687 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Maša Strava 12/2023 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.12.2023 | 28.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230686 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Lekárske preventívne prehliadky 11/2023 | 34,50 vrátane DPH |
196/09/2023,25.09.2023 | 08.12.2023 | 28.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230685 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | PZP motorové vozidlo 01.-12./2024 | 938,45 vrátane DPH |
6605990091 | 08.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230684 | Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné 12/2023 | 111,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 08.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230683 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 12/2023 | 5 977,76 vrátane DPH |
236/11/2023,30.11.2023 | 06.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230682 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky) 11/2023 | 30,18 vrátane DPH |
222/11/2023,01.11.2023 | 05.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230681 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 11/2023 | 284,45 vrátane DPH |
223/11/2023,01.11.2023 | 05.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230680 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 11/2023 | 218,88 vrátane DPH |
403086001 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230679 | SWAN,a.s Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 12/2023 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 06.12.2023 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | |
20230678 | ALNA SK s.r.o. Sov. hridnov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 94,45 vrátane DPH |
225/11/2023,01.11.2023 | 05.12.2023 | 28.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230677 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.11.-30.11.2023 | 712,30 vrátane DPH |
5611854131 | 05.12.2023 | 28.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230676 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 11/2023 | 343,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230675 | MŠ Gen. Svobodu 744/33 Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 11/2023 | 39,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230674 | ŠJ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 11/2023 | 443,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230673 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 12/2023 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230672 | Stredoslovenská energetika,a.s.Žilina Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2023 | 30,01 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230671 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 4 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2023 kmeňová budova | 348,90 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230670 | Stredoslovenská energetika,a.s.Žilina Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2023 Ul. SNP | 99,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230669 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina ul. kpt. Pavlíka 11/2023 | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | |
20230668 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina ul. Mierová 11/2023 | 67,99 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | |
20230667 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina ul. Makovická 12/2023 | 72,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | |
20230666 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina ul. Dlhá 11/2023 | 67,24 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | |
20230665 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 12/2023 | 3 758,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2023 | 01.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230664 | DASPOL s.r.o. 090 03 Vagrinec 34 |
31726178 | Služby v oblasti IT 11/2023 | 252,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2023 | 05.12.2023 | 28.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230663 | Milan Džupin D. Millyho 716/67, 089 01 Svidník |
50920642 | Protipožiarne dvere 1.ŠSUS | 1 227,00 vrátane DPH |
184/09/2023,01.09.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230662 | Milan Džupin D. Millyho 716/67, 089 01 Svidník |
50920642 | Protipožiarne dvere 3.SUS | 2 454,00 vrátane DPH |
185/09/2023,01.09.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230661 | Milan Džupin D. Millyho 716/67, 089 01 Svidník |
50920642 | Protipožiarne dvere - KB CDR | 5 020,00 vrátane DPH |
186/09/2023,01.09.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230660 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 64,75 vrátane DPH |
227/11/2023,01.11.2023 | 04.12.2023 | 28.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230659 | Ivan Čvaň drogéria Vyšný Orlík 83 |
35244127 | Hygienické, dezinfekčné, kancelárske potreby | 94,40 vrátane DPH |
205/10/2023,01.10.2023 | 04.12.2023 | 28.12.2023 | 17.1.2024 | |
20230658 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 18.12.2023 | |
20230657 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 11/2023 | 64,35 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230656 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464 |
37947931 | Stravné, RN 11/2023 | 132,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230655 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 11174/20D, Prešov |
00523216 | Ubytovanie 12/2023 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáte OUI | 04.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230654 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 12/2023 | 74,75 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 04.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230653 | SOŠ polytechnická a služieb Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 11/2023 | 200,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
20230651 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2023 1.ŠSUS | 184,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | |
20230650 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2023 6.SUS | 157,79 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | |
20230649 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2023 5.SUS | 252,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | |
20230648 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2023 4.SUS | 324,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | |
20230647 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2023 3.SUS | 178,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 |