Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230463 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 821 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 08/2023 | 142,63 vrátane DPH |
167/08/2023,01.08.2023 | 30.08.2023 | 31.08.2023 | 4.9.2023 | |
20230462 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 09/2023 | 740,66 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 24.08.2023 | 28.08.2023 | 30.8.2023 | |
20230458 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 08/2023 | 4 485,03 bez DPH |
155/07/2023,31.07.2023 | 15.08.2023 | 28.08.2023 | 30.8.2023 | |
20230456 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 Vyšný Orlík |
35244127 | Hygienické, čistiace, maliarske potreby | 204,00 vrátane DPH |
131/06/2023,01.06.2023 | 10.08.2023 | 28.08.2023 | 30.8.2023 | |
20230461 | PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 vrátane DPH |
163/08/2023,01.08.2023 | 24.08.2023 | 28.08.2023 | 30.8.2023 | |
20230459 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.08.-15.08.2023 | 133,46 vrátane DPH |
5611854131 | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 30.8.2023 | |
20230460 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní | 58,00 bez DPH |
168/08/2023,01.08.2023 | 24.08.2023 | 28.08.2023 | 30.8.2023 | |
20230457 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 07/2023 | 345,22 vrátane DPH |
13789342 | 15.08.2023 | 28.08.2023 | 30.8.2023 | |
20230447 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 08/2023 | 3 758,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2023 | 20.07.2023 | 15.08.2023 | 17.8.2023 | |
20230448 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 07/2023 | 214,70 vrátane DPH |
4030286001 | 07.08.2023 | 15.08.2023 | 17.8.2023 | |
20230449 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dovoz vody cisternou Vyšná Písaná | 143,58 vrátane DPH |
153/07/2023,01.07.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | 17.8.2023 | |
20230453 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 08/2023 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 09.08.2023 | 15.08.2023 | 17.8.2023 | |
20230452 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní KB | 88,00 bez DPH |
164/08/2023,01.08.2023 | 09.08.2023 | 11.08.2023 | 17.8.2023 | |
20230439 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2023 4.SUS | 27,95 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
20230437 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2023 Vyšná Písaná | 212,26 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
20230436 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
05865467 | Elektrina 07/2023 KB CDR | 296,64 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
20230435 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.07.-31.07.2023 | 731,52 vrátane DPH |
5611854131 | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
20230443 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 08/2023 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2007 | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
20230445 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Dávkovač mydla Vyšná Písaná | 49,50 vrátane DPH |
144/07/2023,01.07.2023 | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
20230446 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 244,15 vrátane DPH |
144/07/2023,01.07.2023 | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
220230441 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2023 2.SUS | 72,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
220230438 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2023 1.SUS | 27,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
20230440 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2023 6.SUS | 99,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
20230442 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2023 5.SUS | 78,00 vrátane DPH |
Realizčná zmluva o dodávke elektriny | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
20230444 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Lekárske preventívne prehliadky | 25,00 bez DPH |
119/05/2023,01.05.2023 | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
20230454 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 08/2023 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 09.08.2023 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | |
20230426 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 07/2023 3.SUS | 288,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 01.08.2023 | 14.08.2023 | 15.8.2023 | |
20230425 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 07/2023 2.SUS | 242,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 01.08.2023 | 14.08.2023 | 15.8.2023 | |
20230427 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 07/2023 5.SUS | 128,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 01.08.2023 | 14.08.2023 | 15.8.2023 | |
20230424 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 07/2023 1.ŠSUS | 107,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 01.08.2023 | 14.08.2023 | 15.8.2023 | |
20230451 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Poistenie detí - zahraničné | 9,52 vrátane DPH |
64500377519 | 09.08.2023 | 11.08.2023 | 15.8.2023 | |
20230450 | Fórum riaditeľov Detský domov Pečeňady |
Letný tábor Chorvátsko od 20.08.-26.08.2023 - poplatok | 500,00 bez DPH |
Pozvánka | 08.08.2023 | 11.08.2023 | 15.8.2023 | ||
20230428 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | DVD pre samostatne usporiadané skupiny | 24,00 vrátane DPH |
154/07/2023,01.07.2023 | 31.07.2023 | 04.08.2023 | 15.8.2023 | |
20230423 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky a poplatky za recepty 03/2023 | 49,15 vrátane DPH |
66/03/2023,01.03.2023 | 28.07.2023 | 04.08.2023 | 15.8.2023 | |
20230433 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky (voľný predaj) 07/2023 | 72,27 vrátane DPH |
145/07/2023,01.07.2023 | 01.08.2023 | 04.08.2023 | 15.8.2023 | |
20230433 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky, recepty 07/2023 | 75,85 vrátane DPH |
145/07/2023,01.07.2023 | 01.08.2023 | 04.08.2023 | 15.8.2023 | |
20230407 | Milan Džupin D. Millyho 716/67, 089 01 Svidník |
50920642 | Dodanie a výmena interiérovej zárubne v RD kpt. Pavlíka, KB CDR | 309,50 vrátane DPH |
49/02/2023,09.02.2023 | 18.07.2023 | 04.08.2023 | 15.8.2023 | |
20230429 | VELKO s.r.o. Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 104,24 vrátane DPH |
152/07/2023,01.07.2023 | 02.08.2023 | 04.08.2023 | 15.8.2023 | |
20230434 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 08/2023 | 60,00 vrátane DPH |
č.OZ/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 01.08.2023 | 04.08.2023 | 15.8.2023 | |
20230432 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 07/2023 | 372,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2023 | 01.08.2023 | 04.08.2023 | 15.8.2023 |