
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230193 | Artea OZ Sibírska 65, 831 02 Bratislava III |
42139201 | Webinár "Psychoterapeutické minimum v školskej praxi" | 35,00 bez DPH |
Pozvánika na webinár | 03.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
20230203 | ŠJ pri ZŚ ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, režijné náklady 03/2023 | 391,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
20230209 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 03/2023 | 108,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
20230212 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 04/2023 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2007 | 06.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
20230134 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000921 | Plyn 03/2023 | 2 573,26 vrátane DPH |
P3427/2019 | 02.03.2023 | 04.04.2023 | 26.4.2023 | |
20230175 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva Bardejov Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 04/2023 | 740,66 bez DPH |
Zmluva o nájme č-1/2019 | 24.03.2023 | 27.03.2023 | 29.3.2023 | |
20230173 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.03.-15.03.2023 | 173,16 vrátane DPH |
5611854131 | 21.03.2023 | 27.03.2023 | 29.3.2023 | |
20230172 | Fórum riaditeľov DeD Pečeńady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | Pracovné stretnutie ekonomických zamestnancov | 174,00 bez DPH |
Pozvánka na stretnutie | 21.03.2023 | 22.03.2023 | 24.3.2023 | |
20230169 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 04/2023 | 16,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní OZ 10/2023 | 14.03.2023 | 21.03.2023 | 24.3.2023 | |
20230167 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 03/2023 | 288,88 vrátane DPH |
13789342 | 13.03.2023 | 21.03.2023 | 24.3.2023 | |
20230168 | VOSPOL,s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 03/2023 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2023 | 13.03.2023 | 21.03.2023 | 24.3.2023 | |
20230160 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 03/2023 | 48,50 vrátane DPH |
Zmluva o stravovaní č. OZ 09/2022 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230154 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Ladomírová |
31726178 | Služby v oblasti IT 02/2023 | 399,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní IT služieb zo dňa 14.10.2022 | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230139 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.02.-28.02.2023 | 585,85 vrátane DPH |
5611854131 | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230147 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2023 Vyšná Písaná | 26,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230148 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2023 KB CDR | 323,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230149 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2023 4.SUS | 74,93 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230150 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 5.SUS | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230151 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 6.SUS | 99,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230152 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 2.SUS | 72,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230158 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok-balíček Naša Strava 03/2023 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230146 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2023 1.SUS | 69,98 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230163 | SWAN,a.s Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 03/2023 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2007 | 06..03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230155 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 02/2023 | 319,70 vrátane DPH |
4030286001 | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
20230123 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 02/2023 1.ŠSUS | 122,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230121 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 02/2023 5.SUS | 157,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke párenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230122 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 02/2023 6.SUS | 223,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230117 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 02/2023 1.SUS | 226,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230119 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 02/2023 3.SUS | 176,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230118 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 02/2023 2.SUS | 230,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230137 | Spojená škola internátne Svidník Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 02/2023 | 556,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230138 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné 02 /2023 | 82,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230132 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 03/2023 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní pri OUI | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230131 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 03/2023 | 97,75 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte pri OUI | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230125 | ŠJ pri ZŠ 8.mája 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné, RN 02/2023 | 146,10 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.02.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230141 | ŠJ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 02/2023 | 466,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230136 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 02/2023 | 112,10 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230126 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 02/2023 | 180,95 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.02.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230133 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
20230113 | SOŠ polytechnická arm.gen. L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 02/2023 | 121,36 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 24.02.2023 | 27.02.2023 | 28.2.2023 |