Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240021   Orange Slovensko, a.s.
Metdova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok 01/2024  352,22 
vrátane DPH
13789342    16.01.2024  19.01.2024  14.2.2024 
20240019   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Účastnícky poplatok za Športové hry v Šamoríne  786,00 
bez DPH
    05.01.2024  19.01.2024  14.2.2024 
20240003   Stred.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.12.-31.12.2023 1.SUS  68,90 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
20240010   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 01.07.-29.12.2023  2 259,61 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    08.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
20240008   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok telefón, internet 12/2023  218,62 
vrátane DPH
4030286001    05.01.2024  12.01.2024  14.2.2024 
20240002   Stred.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.12.-31.12.2023 Vyšná písaná 1  30,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.01.2024  12.01.2024  14.2.2024 
20240001   Stred.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.12.-31.12.2023 KB CDR  316,91 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
20240005   Stred.energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.01.-31.12.2023 5.SUS  242,96 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    04.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
20240009   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 040 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 12//2023 KB CDR  1192,03 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    08.01.2024  17.01.20224  14.2.2024 
20240006   Stred.energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 122023 4.SUS  72,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
20240004   Stred. energertika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
4913586007  Elektrina 01.01.-31.12.2023 2.SUS  282,26 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    04.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
20240007   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.12.-31.12.2023  424,03 
vrátane DPH
5611854131    04.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
202400013   Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov
00523216  Zmluva o ubytovaní na internáte OUI  12,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní na internáteOUI    08.01.2024  12.01.2024  14.2.2024 
202440012   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov
00523216  Stravné 01/2024  103,50 
bez DPH
Zmluva o stravovaní na internáte OUI    08.01.2024  12.01.2024  14.2.2024 
20240014   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok 09/2023  352,22 
vrátane DPH
13789342    09.01.2024  12.01.2024  14.2.2024 
20240016   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
242100126  Poplatok internet 01/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017    10.01.2024  12.01.2024  14.2.2024 
20230698   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.-15.12.2023  176,84 
vrátane DPH
5611854131    20.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230467   Allianz-SP,a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
00151700  Poistenie budovy 25.11.2023-24.11.2024  503,97 
vrátane DPH
511052054    30.08.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20240015   SWAN,a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 01/2024  9,59 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.01.2007     05.01.2024  12.01.2024  14.2.2024 
20240011   osobnyudajsk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2024  60,00 
vrátane DPH
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    04.01.2024  12.01.2024  14.2.2024 
20230729   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2023  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pramenitej vody    31.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230722   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 6.SUS  173,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
20230721   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 5.SUS  182,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
20230720   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 4.SUS  222,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
20230719   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 2.SUS  306,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
20230730   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 1.ŠSUS  186,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
20230718   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 1.SUS  156,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť