Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240339   Okresný úrad Svidník
Sovietskych hrdinov 102, 089 01 Svidník
  Pokuta  165,00 
bez DPH
Rozkaz o uložení pokuty    13.06.2024  21.06.2024  28.6.2024 
20240340   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.06.-15.06.2024  246,89 
vrátane DPH
5611854131    18.06.2024  28.06.2024  1.7.2024 
20240341   Peter Hriž EPRINT
8.mája 492/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní  637,00 
bez DPH
  117/06/2024,01.06.2024  18.06.2024  28.06.2024  1.7.2024 
20240343   Pavel Vrabeľ
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
43822355  Služby v oblasti BOZP  80,00 
bez DPH
  118/06/2024,01.06.2024  19.06.2024  28.06.2024  1.7.2024 
20240344   Pavol Bilý B.P. Servis
Polyvkova 189/10, 089 01 Svidník
43166172  Oprava klimatizácie na vozidle Citroen JUMPY SK 461BB  121,00 
bez DPH
  116/06/2024,01.06.2024  19.06.2024  28.06.2024  1.7.2024 
20240345   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 07/2024  592,09 
bez DPH
Zmluva o nájme č.1/2019    21.06.2024  28.06.2024  2.7.2024 
20240346   AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o.
Centrálna 213, 089 01 Svidník
46118951  Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY  2 292,70 
bez DPH
  62/04/2024,02.04.2024  30.05.2024  27.06.2024  1.7.2024 
20240347   PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov
37651161  Supervízia individuálna, skupinová 05/2024  220,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie     25.06.2024  28.06.2024  1.7.2024 
20240348   ŠJ Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Stravné 06/2024  306,70 
bez DPH
Zmluva o stravovaní č. ZO 04/2024    26.06.2024  28.06.2024  2.7.2024 
20240349   Spojená škola internátna
Partizánska 52, 089 01 Svidník
42090211  Stravné 06/2024  349,70 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    28.07.2024  04.07.2024  22.7.2024 
20240350   Spojená škola ŠJ
Centrálna 464, 089 01 Svidník
37947931  Stravné, RN 06/2024  101,00 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    01.07.2024  04.07.2024  22.7.2024 
20240351   Materská škola
Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Stravné 06/2024  49,40 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    03.07.2024  04.07.2024  22.7.2024 
20240352   VELKO, s.r.o.
Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník
17075157  Materiál na opravu a údržbu RD  41,23 
vrátane DPH
  109/06/2024,01.06.2024  01.07.2024  04.07.2024  22.7.2024 
20240353   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 07/2024  60,00 
vrátane DPH
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    01.07.2024  04.07.2024  22.7.2024 
20240355   Revimad s.r.o.
Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov
51177854  Kontrola hasiacich prístrojov  143,00 
bez DPH
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2024    01.07.2024  04.07.2024  22.7.2024 
20240356   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT zo dňa 14.10.2022  463,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    02.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240357   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Pramenitá voda, prenájom výdajníka 04,05,06/2024  186,24 
vrátane DPH
  90/05/2024,02.05.2024  03.07.2024  04.07.2024  22.7.2024 
20240358   Materská škola
Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 06/2024  34,20 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    03.07.2024  04.07.2024  22.7.2024 
20240359   ŠJ pri ZŠ
Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Stravné, RN 06/2024  390,90 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    03.07.2024  04.07.2024  22.7.2024 
20240360   VEJEX, s.r.o.
8.mája 494/17, 089 01 Svidník
31655441  Zhotovenie kľúčov, materiál  143,03 
vrátane DPH
  79/05/2024,02.05.2024  03.07.2024  04.07.2024  22.7.2024 
20240361   Slavomír Vanat, s.r.o.
Kapišová 58, 090 01 Kapišová
55993001  Údržba a oprava záhradnej techniky  687,00 
bez DPH
  69/04/2024,16.04.2024  03.07.2024  26.09.2024  17.10.2024 
20240362   AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o.
Centrálna 213, 089 01 Svidník
46118951  Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY  1 713,00 
bez DPH
  92/05/2024,10.05.2024  03.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240363   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2024 1.SUS  160,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.07.2024  12.07.2024  22.7.2024 
20240364   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2024 2.SUS  168,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.07.2024  12.07.2024  22.7.2024 
20240365   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2024 4.SUS  232,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.07.2024  12.07.2024  22.7.2024 
20240366   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2024 5.SUS  193,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.07.2024  12.07.2024  22.7.2024 
20240367   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2024 6.SUS  157,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.07.2024  12.07.2024  22.7.2024 
20240368   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2024 1.ŠSUS  149,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.07.2024  12.07.2024  22.7.2024 
20240369   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2024 2.ŠSUS  116,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.07.2024  12.07.2024  22.7.2024 
20240370   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 15.06.-30.06.2024  901,63 
vrátane DPH
5611854131    04.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240371   ALNA SK s.r.o.
Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na opravu a údržbu RD  94,10 
vrátane DPH
  108/06/2024,01.06.2024  04.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240372   SWAN,a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 07/2024  9,59 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.01.2007    04.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240373   ALNA SK s.r.o.
Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na opravu a údržbu RD  14,30 
vrátane DPH
  108/06/2024,01.06.2024  04.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240374   ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
00331244  Stravné 06/2024  125,40 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240375   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 07/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217    08.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240376   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok internet 06/2024   144,95 
vrátane DPH
403086001    08.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240377   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina Vyšná Písaná 06/2024  52,14 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240378   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina KB CDR 06/2024  304,84 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240379   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 06/2024 1.SUS  62,33 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240380   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 06/2024 4.SUS  57,74 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť