Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240194 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 04/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240193 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2024 KB CDR | 342,67 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240192 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 03/2024 | 119,02 vrátane DPH |
403086001 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240192 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 03/2024 | 119,02 vrátane DPH |
403086001 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240191 | ALNA Sk s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 40,00 vrátane DPH |
41/03/2024,01.03.2024 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240190 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM 090 03 Hunkovce 79 |
41704819 | Materiál na opravu a údržbu RD | 22,30 vrátane DPH |
55/04/2024,02.04.2024 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240189 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 03/2024 | 94,16 vrátane DPH |
36/03/2024,01.03.2024 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240188 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky (voľný predaj) 03/2024) | 316,07 vrátane DPH |
37/03/2024,01.03.2024 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240187 | Tomáš Matkobiš TM s.r.o. Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník |
51454513 | Materiál na opravu a údržbu RD | 61,10 vrátane DPH |
44/03/2024,01.03.2024 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240186 | VELKO, s.r.o. Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 192,22 vrátane DPH |
40/03/2024,01.03.2024 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240185 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace, kancelárske a maliarske potreby | 226,95 vrátane DPH |
45/03/2024,01.03.2024 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240184 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby | 222,36 vrátane DPH |
43/03/2024,01.03.2024 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240183 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240182 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 30.12.2023-28.03.2024 | 1 197,11 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240181 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné, RN 03/2024 | 102,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240180 | Materská škola ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 03/2024 | 58,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240179 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2024 2.ŠSUS | 114,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáre.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240178 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2024 1.ŠSUS | 223,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240177 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2024 6.SUS | 197,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240176 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2024 5.SUS | 240,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240175 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2024 4.SUS | 240,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240174 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2024 2.SUS | 251,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240173 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2024 1.SUS | 174,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240172 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 04/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240171 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Činnosť technika požiarnej ochrany I.Q 2024 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2024 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240170 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2024 Vyšná Písaná | 29,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240169 | Stred. energetika,a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2024 1.SUS | 66,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodoávke elektriny | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240168 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Individuálna, skupinová supervízia 03/2024 | 270,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240166 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2024 5.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realzačná zmluva o dodávke elektriny | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240165 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2024 2.SUS ZP | 83,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240164 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 04/2024 | 3 776,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240163 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.03.-31.03.2024 | 814,04 vrátane DPH |
5611854131 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240161 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 04/2024 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáte OUI | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240160 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 04/2024 | 103,50 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240159 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 04/2024 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240158 | DMS-VID s.r.o. Bardejovská 496/17, 082 12 Kapušany |
53541707 | Čistiace potreby - autodoprava | 67,50 vrátane DPH |
51/03/2024,27.03.2024 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240157 | DASPOL s.r.o. 090 03 Vagrinec 34 |
31726178 | Služby v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 222,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služ. v obl. IT zo dňa c14.10.2022 | 02.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240156 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 03/2024 | 77,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240155 | SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 03/2024 | 135,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.03.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 |