Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240004 | Stred. energertika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
4913586007 | Elektrina 01.01.-31.12.2023 2.SUS | 282,26 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240007 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.-31.12.2023 | 424,03 vrátane DPH |
5611854131 | 04.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
202400013 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Zmluva o ubytovaní na internáte OUI | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáteOUI | 08.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
202440012 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 01/2024 | 103,50 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 08.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240014 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 09/2023 | 352,22 vrátane DPH |
13789342 | 09.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240016 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
242100126 | Poplatok internet 01/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230698 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.-15.12.2023 | 176,84 vrátane DPH |
5611854131 | 20.12.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230467 | Allianz-SP,a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie budovy 25.11.2023-24.11.2024 | 503,97 vrátane DPH |
511052054 | 30.08.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240015 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 01/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2007 | 05.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240011 | osobnyudajsk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 04.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230729 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2023 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pramenitej vody | 31.12.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230722 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 6.SUS | 173,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230721 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 5.SUS | 182,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230720 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 4.SUS | 222,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230719 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 2.SUS | 306,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230730 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.ŠSUS | 186,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230718 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.SUS | 156,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240061 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 44,76 vrátane DPH |
01/01/2024,02.01.2024 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240132 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 25,80 vrátane DPH |
02/01/2024,02.01.2024 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240133 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 101,29 vrátane DPH |
02/01/2024,02.01.2024 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240042 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul.Čat.Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelárske potreby | 23,70 vrátane DPH |
03/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240062 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda | 42,24 vrátane DPH |
04/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240044 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (recepty) 01/2024 | 36,29 vrátane DPH |
05/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240043 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 01/2024 | 479,11 vrátane DPH |
06/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240060 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektrospotrebič žehlička Tefal | 64,90 vrátane DPH |
07/01/2024,02.01.2024 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
220240022 | RAVAL TRADE, s.r.o. Mojmírova 1/4935, 921 01 Piešťany |
36266108 | Elektrospotrebiče umývačka riadu, elektrická rúra 1.SUS | 578,00 vrátane DPH |
08/01/2024,02.01.2024 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240561 | RAVAL TRADE, s.r.o. Mojmírova 1/4935, 921 01 Piešťany |
36266108 | Umývačka riadu 1.ŠSUS, práčka KB-prevádzka | 588,00 vrátane DPH |
09.10.2024 | 07.10.2024 | 09.10.2024 | 25.10.2024 | |
20240087 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Kancelárske potreby SUS | 294,90 vrátane DPH |
09/01/2024,02.01.2024 | 13.02.2024 | 21.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240023 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Nápne do tlačiarní | 381,00 bez DPH |
10/01/2024,02.01.2024 | 17.01.2024 | 21.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240410 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace, maliarske potreby | 461,30 vrátane DPH |
100/06/2024,01.06.2024 | 02.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240405 | MARTEX EU, s.r.o. Vyšný Orlík 149, 090 11 Vyšný Orlík |
44971214 | Osobné OPP pre zamestnancov | 1 391,64 vrátane DPH |
101/06/2024,01.06.2024 | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240385 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 06/2024 | 100,35 vrátane DPH |
102/06/2024,01.06.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240386 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 06/2024 | 272,28 vrátane DPH |
103/06/2024,01.06.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240453 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Materiál na opravu a údržbu RD 4.SUS | 222,90 vrátane DPH |
104/06/2024,01.06.2024 | 03.09.2024 | 10.09.2024 | 16.10.2024 | |
20240335 | PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice |
31696651 | Medzinárodná konferencia 23.-28.06.2024 Chorvátsko | 900,00 bez DPH |
105/06/2024,01.06.2024 | 13.06.2024 | 18.06.2024 | 28.6.2024 | |
20240325 | preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
51692881 | Pracovný zošit | 11,04 vrátane DPH |
106/06/2024,01.06.2024 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 27.6.2024 | |
20240371 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 94,10 vrátane DPH |
108/06/2024,01.06.2024 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240373 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 14,30 vrátane DPH |
108/06/2024,01.06.2024 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240352 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 41,23 vrátane DPH |
109/06/2024,01.06.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240029 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY | 344,00 bez DPH |
11/01/2024,02.01.2024 | 19.01.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 |