
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240414 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2024 2.SUS ZP | 83,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240429 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. NašaStrava 08/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 07.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240419 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2024 4.SUS | 64,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240416 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2024 Vyšná Písaná | 272,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240416 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2024 1.SUS | 57,94 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240416 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2024 KB CDR | 273,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240428 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 08/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 07.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240415 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2024 5.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240427 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.07.-31.07.2024 | 600,78 vrátane DPH |
5611854131 | 07.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240420 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 08/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 05.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240399 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 07/2024 1.ŠSUS | 182,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240401 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 07/2024 6.SUS | 201,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240400 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 07/2024 4.SUS | 290,79 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240398 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 07/2024 1.SUS | 172,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240404 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 08/2024 | 592,09 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240406 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 07/2024 | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 02.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240407 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 02.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240397 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.07.-15.07.2024 | 401,96 vrátane DPH |
5611854131 | 22.07.2024 | 26.07.2024 | 29.7.2024 | |
20240387 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné SUS CDR 30.12.2023-28.06.2024 | 2 504,94 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240390 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 07/2024 | 402,36 vrátane DPH |
13789342 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240392 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal.NašaStrava 07/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240388 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné KB CDR | 1 541,52 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240394 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok II,Q 2024 | 216,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240374 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 06/2024 | 125,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240356 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 463,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240384 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 07/2024 | 3 776,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240377 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina Vyšná Písaná 06/2024 | 52,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240378 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina KB CDR 06/2024 | 304,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240380 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2024 4.SUS | 57,74 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240372 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 07/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2007 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240370 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 15.06.-30.06.2024 | 901,63 vrátane DPH |
5611854131 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240375 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 07/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240376 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 06/2024 | 144,95 vrátane DPH |
403086001 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240379 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2024 1.SUS | 62,33 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240381 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2024 2.SUS ZP | 83,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240382 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2024 6.SUS ZP | 80,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240383 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2024 5.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
20240364 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2024 2.SUS | 168,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240363 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2024 1.SUS | 160,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240367 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2024 6.SUS | 157,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 |