Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240072 | Stred. energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2024 4.SUS | 72,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240071 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 02/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2007 | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 01/2024 | 218,62 vrátane DPH |
403086001 | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240069 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 02/2024 | 3 776,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2023 | 30.01.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240068 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 01/2024 | 498,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 05.02.2024 | 21.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240067 | Kamil Petrík-LUKA T.H.Ševčenka 089 01 Svidník |
41905539 | Údržba RD ul. Makovická | 367,64 vrátane DPH |
25/02/2024,01.02.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240066 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
31592503 | Verejná správa SR | 228,00 vrátane DPH |
27/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240065 | Stred. energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2024 5.SUS | 85,00 vrátane DPH |
Realizčná zmluva o dodávke elektriny | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240064 | Stred. energetika,a.s. Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2024 2.SUS | 83,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240063 | Stred. energetika,a.s. Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2024 6.SUS | 80,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240062 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda | 42,24 vrátane DPH |
04/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240061 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 44,76 vrátane DPH |
01/01/2024,02.01.2024 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240060 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektrospotrebič žehlička Tefal | 64,90 vrátane DPH |
07/01/2024,02.01.2024 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240059 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné, RN 01/2024 | 118,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240058 | Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné, RN 01/2024 | 114,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240057 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Režijné náklady 01-06-/2024 | 56,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240056 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 01/2024 | 55,10 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240054 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 01/2024 | 403,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240053 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 2.ŠSUS | 120,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240051 | juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 5.SUS | 195,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240050 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.ŠSUS | 211,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240050 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 6.SUS | 130,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240049 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
00000251 | Pekárenské výrobky 01/2024 4.SUS | 251,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240048 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 2.SUS | 269,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240047 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.SUS | 157,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240046 | Allianz-SP,a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistné - prepravované osoby 17.01.2024-16.01.2025 | 495,27 vrátane DPH |
80000591 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240045 | VELKO,s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 115,79 vrátane DPH |
12/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240044 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (recepty) 01/2024 | 36,29 vrátane DPH |
05/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240043 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 01/2024 | 479,11 vrátane DPH |
06/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240042 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul.Čat.Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelárske potreby | 23,70 vrátane DPH |
03/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240040 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 02/2024 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáte OUI | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240039 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 02/2024 | 97,75 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240038 | ŠJ pri ZŠ Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, RN 01/2024 | 120,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240037 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Režijné náklady 01-06-/2024 | 81,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240036 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 01/2024 | 66,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240035 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Bardejov Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 02/2024 | 740,66 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 26.01.2024 | 29.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240034 | preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A |
51692881 | Učebnice anglický jazyk | 14,21 vrátane DPH |
15/01/2024,02.01.2024 | 26.01.2024 | 29.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240033 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 01/2024 | 30,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní OZ 02/2023 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240032 | DMS-VID s.r.o. Prešovská 84, 082 12 Kapušany |
53541707 | Zmes do služobných motorových vozidiel | 83,11 vrátane DPH |
14/01/2024,02.01.2024 | 23.01.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 |