Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240004 | Stred. energertika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
4913586007 | Elektrina 01.01.-31.12.2023 2.SUS | 282,26 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240007 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.-31.12.2023 | 424,03 vrátane DPH |
5611854131 | 04.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
202400013 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Zmluva o ubytovaní na internáte OUI | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáteOUI | 08.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
202440012 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 01/2024 | 103,50 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 08.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240014 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 09/2023 | 352,22 vrátane DPH |
13789342 | 09.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240016 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
242100126 | Poplatok internet 01/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230698 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.-15.12.2023 | 176,84 vrátane DPH |
5611854131 | 20.12.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230467 | Allianz-SP,a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie budovy 25.11.2023-24.11.2024 | 503,97 vrátane DPH |
511052054 | 30.08.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240015 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 01/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2007 | 05.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240011 | osobnyudajsk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 04.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230729 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2023 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pramenitej vody | 31.12.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230722 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 6.SUS | 173,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230721 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 5.SUS | 182,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230720 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 4.SUS | 222,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230719 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 2.SUS | 306,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230730 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.ŠSUS | 186,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230718 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.SUS | 156,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 |