Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240137 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 03/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2007 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240138 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 03/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o o službe zo dňa 01.06.2017 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240143 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.02.-29.02.2024 | 772,39 vrátane DPH |
5611854131 | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240121 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 02/2024 | 204,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240144 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 03/2024 CDR | 352,46 vrátane DPH |
13789342 | 12.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240140 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal.Naša Strava 03/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240108 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul. Čat.Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelárske potreby | 20,40 vrátane DPH |
24/02/2024,01.02.2024 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240123 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 02/2024 | 133,62 vrátane DPH |
21/02/2024,01.02.2024 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240124 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 02/2024 | 74,77 vrátane DPH |
20/02/2024,01.02.2024 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240126 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2024 2.SUS ZP | 83,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240129 | Stred.energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2024 1.SUS | 74,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 02/2024 | 218,62 vrátane DPH |
403086001 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240132 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 25,80 vrátane DPH |
02/01/2024,02.01.2024 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240122 | Jaroslav Mihalco Obchod a servis Centrálna 423/23, 089 01 Svidník |
01721234 | Oprava práčky KB CDR | 90,00 bez DPH |
39/03/2024,01.03.2024 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240133 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 101,29 vrátane DPH |
02/01/2024,02.01.2024 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240130 | Stred.energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2024 KB CDR | 333,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240118 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 6.SUS | 149,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240116 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 4.SUS | 202,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240120 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 2.ŠSUS | 106,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240115 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 2.SUS | 261,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240114 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 1.SUS | 150,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240119 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 1.ŠSUS | 190,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240117 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 5.SUS | 170,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
324002 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | Pracovné stretnutie športových koordinátorov 12.-13.03.2024 Svit | 80,00 bez DPH |
Pozvánka na stretnutie | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 26.3.2024 | |
324001 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | Pracovné stretnutie riaditeľov a ekonomických zamestnancov 19.-20.03.2024 | 390,00 bez DPH |
Pozvánka na stretnutie | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240111 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 03/2024 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240112 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 03/2024 | 103,50 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240109 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 138,13 vrátane DPH |
23/02/2024,01.02.2024 | 01.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240106 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 02/2024 | 19,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240108 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul.Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelárske potreby | 31,20 vrátane DPH |
24/02/2024,01.02.2024 | 01.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240103 | Allianz Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov 01.03.2024-28.02.2024 | 373,17 vrátane DPH |
511006660 | 26.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240110 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240088 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery do tlačiarne-prevádzka | 1 094,00 bez DPH |
28/02/2024,08.02.2024 | 13.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240105 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 02/2024 | 68,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240102 | Allianz Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí 01.03.2024-28.02.2025 | 274,85 vrátane DPH |
511006650 | 27.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240107 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Kancelárske potreby - prevádzka, Projekt NP RVO | 1 373,26 vrátane DPH |
17/01/2024,20.01.2024 | 01.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240079 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Oprava motorového vozidla Citroen C4 | 893,00 bez DPH |
26/02/2024,01.02.2024 | 07.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240089 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery do tlačiarne prevádzka, SUS | 264,00 bez DPH |
29/02/2024,08.02.2024 | 13.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240113 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 03/20024 | 73,92 vrátane DPH |
22/02/2024,01.02.2024 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240101 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 03/2024 | 689,71 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 27.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 |