Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240286   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 05/2024 5.SUS  248,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.06.2024  14.06.2024  27.6.2024 
20240284   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 05/2024 1.SUS  186,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.06.2024  14.06.2024  27.6.2024 
20240240   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 5.SUS  215,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240239   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 4.SUS  239,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240237   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 2.ŠSUS  140,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240241   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 6.SUS  169,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240235   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 1.ŠSUS  148,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240236   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 1.SUS  151,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240238   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2024 2.SUS  224,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2024  14.05.2024  25.6.2024 
20240118   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2024 6.SUS  149,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    04.03.2024  14.03.2024  26.3.2024 
20240116   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2024 4.SUS  202,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    04.03.2024  14.03.2024  26.3.2024 
20240120   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2024 2.ŠSUS  106,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    04.03.2024  14.03.2024  26.3.2024 
20240115   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2024 2.SUS  261,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    04.03.2024  14.03.2024  26.3.2024 
20240114   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2024 1.SUS  150,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    04.03.2024  14.03.2024  26.3.2024 
20240119   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2024 1.ŠSUS  190,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    04.03.2024  14.03.2024  26.3.2024 
20240117   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2024 5.SUS  170,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    04.03.2024  14.03.2024  26.3.2024 
20230729   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2023  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pramenitej vody    31.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20240577   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 11/2024  592,09 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    21.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240443   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 09/2024  592,09 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    21.08.2024  23.08.2024  27.8.2024 
20240404   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 08/2024  592,09 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    01.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
20240289   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 06/2024  592,09 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    23.05.2024  12.06.2024  27.6.2024 
20240213   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 05/2024  592,09 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    25.04.2024  29.04.2024  30.4.2024 
20240150   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 04/2024  592,09 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    25.03.2024  27.03.2024  28.3.2024 
20240035   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Bardejov
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 02/2024  740,66 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    26.01.2024  29.01.2024  14.2.2024 
20240506   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 10/2024  592,09 
bez DPH
Zmluva o nájme č.1/2019    18.09.2024  26.09.2024  17.10.2024 
20240345   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 07/2024  592,09 
bez DPH
Zmluva o nájme č.1/2019    21.06.2024  28.06.2024  2.7.2024 
20240101   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 03/2024  689,71 
bez DPH
Zmluva o nájme č.1/2019    27.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
20240138   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 03/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o o službe zo dňa 01.06.2017    06.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240157   DASPOL s.r.o.
090 03 Vagrinec 34
31726178  Služby v oblasti IT zo dňa 14.10.2022  222,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služ. v obl. IT zo dňa c14.10.2022    02.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240522   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Pramenitá voda, prenájom výdajníka IRIS 7,8,9/2024  267,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    01.10.2024  09.10.2024  25.10.2024 
20240162   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    03.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240749   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 12/2024  108,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    23.12.2024  27.12.2024  13.1.2025 
20240676   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 11/2024  222,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    03.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
20240544   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 09/2024  138,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    03.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240452   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 08/2024  132,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    03.09.2024  10.09.2024  16.10.2024 
20240406   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 07/2024  138,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    02.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
20240356   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT zo dňa 14.10.2022  463,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    02.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240300   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 06/2024  426,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    03.06.2024  12.06.2024  27.6.2024 
20240251   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 04/2024  336,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    06.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240121   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 02/2024  204,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    04.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť