Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240139   ŠJ pri ZŠ
Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Stravné, režijné náklady 02/2024  358,30 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    06.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240017   SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  Káblové rozvody za I. polrok 2024  356,40 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody    04.01.2024  19.01.2024  14.2.2024 
20240196   Školská jedáleň Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Stravné 04/2024  355,50 
bez DPH
Zmluva o stravovaní č.OZ 04/2024    09.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240333   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok 06/2024  353,06 
vrátane DPH
13789342    13.06.2024  17.06.2024  28.6.2024 
20240266   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
46790284  Telefónny poplatok 05/2024 KB CDR  353,66 
vrátane DPH
13789342    13.05.2024  21.05.2024  25.6.2024 
20240256   Spojená škola internátna
Partizánska 52, 089 01 Svidník
42090211  Stravné 04/2024  352,50 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    10.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240202   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok 04/2024 KB CDR  352,82 
vrátane DPH
13789342    15.04.2024  24.04.2024  25.4.2024 
20240144   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok 03/2024 CDR  352,46 
vrátane DPH
13789342    12.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240021   Orange Slovensko, a.s.
Metdova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok 01/2024  352,22 
vrátane DPH
13789342    16.01.2024  19.01.2024  14.2.2024 
20240014   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok 09/2023  352,22 
vrátane DPH
13789342    09.01.2024  12.01.2024  14.2.2024 
20240090   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok 02/2024  351,74 
vrátane DPH
13789342    13.02.2024  17.02.2024  29.2.2024 
20240100   Spojená škola internátna
Partizánska 52, 089 01 Svidník
42090211  Stravné 02/2024  350,50 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    26.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
20240075   Stred. energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01/2024 KB CDR  347,81 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240029   AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o.
Centrálna 213, 089 01 Svidník
46118951  Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY  344,00 
bez DPH
  11/01/2024,02.01.2024  19.01.2024  07.02.2024  28.2.2024 
20240029   AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o.
Centrálna 213, 089 01 Svidník
46118951  Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY  344,00 
bez DPH
  11/01/2024,02.01.2024  19.01.2024  07.02.2024  28.2.2024 
20240193   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 03/2024 KB CDR  342,67 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240149   Školská jedáleň Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Stravné 03/2024  341,10 
bez DPH
Zmluva o stravovaní č.OZ 06/2023    25.03.2024  27.03.2024  28.3.2024 
20240251   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 04/2024  336,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    06.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240130   Stred.energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 02/2024 KB CDR  333,91 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    05.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240248   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 04/2024 KB CDR 04/2024  326,42 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20230728   DASPOL s.r.o.
090 03 Vagrinec 34
31726178  Služby v oblasti IT 12/2023  318,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    31.12.2023  19.01.2024  14.2.2024 
20240188   IVMAT, spol. s r.o.
MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník
36506010  Lieky, doplatky za lieky (voľný predaj) 03/2024)  316,07 
vrátane DPH
  37/03/2024,01.03.2024  05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240001   Stred.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.12.-31.12.2023 KB CDR  316,91 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
20240314   Stred.energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 05/2024 KB CDR  314,17 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    06.06.2024  12.06.2024  25.6.2024 
20240348   ŠJ Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Stravné 06/2024  306,70 
bez DPH
Zmluva o stravovaní č. ZO 04/2024    26.06.2024  28.06.2024  2.7.2024 
20230719   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 2.SUS  306,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
324015   Svidník-mesto
Sov. hrdinov 200/33 089 01 Svidník
00331023  Poplatok kom. odpad 2024 6.SUS  305,80 
bez DPH
Rozhodnutie č.2325400147    13.05.2024  28.05.2024  25.6.2024 
324013   Svidník-mesto
Sov. hrdinov 200/33 089 01 Svidník
00331023  Poplatok kom. odpad 2024 5.SUS  305,80 
bez DPH
Rozhodnutie č.2325400176    13.05.2024  28.05.2024  25.6.2024 
324014   Svidník-mesto
Sov. hrdinov 200/33 089 01 Svidník
00331023  Poplatok kom. odpad 2024 4.SUS  305,80 
bez DPH
Rozhodnutie č.2324400151    13.05.2024  28.05.2024  25.6.2024 
324012   Svidník-mesto
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
00331023  Poplatok kom. odpad 2024 2.SUS  305,80 
bez DPH
Rozhodnutie č.2327400174    13.05.2024  28.05.2024  25.6.2024 
324011   Svidník-mesto
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
00331023  Poplatok kom. odpad 2024 1.SUS  305,80 
bez DPH
Rozhodnutie č.2324400148    13.05.2024  28.05.2024  25.6.2024 
20240254   PNEUPEX, spol. s r.o.
Festivalová 416/1, 089 01 Svidník
36495816  Výmena a uskladnenie pneumatík motorových vozidiel  302,55 
vrátane DPH
  63/04/2024,02.04.2024  07.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240031   VYPTECH s.r.o.
Orechová 9, 085 01 Bardejov
36478555  Aktualizácia programu Win-Ambulancia za rok 2024  299,40 
vrátane DPH
  13/01/2024,02.01.2024  23.01.2024  29.01.2024  14.2.2024 
20240087   Ivan Čvaň
Vyšný Orlík 83, 090 11
35244127  Kancelárske potreby SUS  294,90 
vrátane DPH
  09/01/2024,02.01.2024  13.02.2024  21.02.2024  29.2.2024 
20240197   Balsam, s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
36488925  Štvrťročný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky  285,00 
bez DPH
Zmluva o výkone PZS,19/02/2024,30/02/2024    09.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240004   Stred. energertika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
4913586007  Elektrina 01.01.-31.12.2023 2.SUS  282,26 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    04.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
20240102   Allianz
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí 01.03.2024-28.02.2025  274,85 
vrátane DPH
511006650    27.02.2024  06.03.2024  26.3.2024 
20240216   PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov
37651161  Supervízia individuálna, skupinová 042024  270,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie     30.04.2024  06.05.2024  25.6.2024 
20240168   PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov
37651161  Individuálna, skupinová supervízia 03/2024  270,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie    04.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240048   Juraj Maťaš-PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 2.SUS  269,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    31.01.2024  14.02.2024  28.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť