Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240139 | ŠJ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, režijné náklady 02/2024 | 358,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240017 | SLUŽBYT, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody za I. polrok 2024 | 356,40 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 04.01.2024 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240196 | Školská jedáleň Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 04/2024 | 355,50 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č.OZ 04/2024 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240333 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 06/2024 | 353,06 vrátane DPH |
13789342 | 13.06.2024 | 17.06.2024 | 28.6.2024 | |
20240266 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
46790284 | Telefónny poplatok 05/2024 KB CDR | 353,66 vrátane DPH |
13789342 | 13.05.2024 | 21.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240256 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 04/2024 | 352,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240202 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 04/2024 KB CDR | 352,82 vrátane DPH |
13789342 | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 25.4.2024 | |
20240144 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 03/2024 CDR | 352,46 vrátane DPH |
13789342 | 12.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240021 | Orange Slovensko, a.s. Metdova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 01/2024 | 352,22 vrátane DPH |
13789342 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240014 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 09/2023 | 352,22 vrátane DPH |
13789342 | 09.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240090 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 02/2024 | 351,74 vrátane DPH |
13789342 | 13.02.2024 | 17.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240100 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 02/2024 | 350,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240075 | Stred. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2024 KB CDR | 347,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240029 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY | 344,00 bez DPH |
11/01/2024,02.01.2024 | 19.01.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240029 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY | 344,00 bez DPH |
11/01/2024,02.01.2024 | 19.01.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240193 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2024 KB CDR | 342,67 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240149 | Školská jedáleň Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 03/2024 | 341,10 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č.OZ 06/2023 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 28.3.2024 | |
20240251 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 04/2024 | 336,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240130 | Stred.energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2024 KB CDR | 333,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240248 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2024 KB CDR 04/2024 | 326,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
20230728 | DASPOL s.r.o. 090 03 Vagrinec 34 |
31726178 | Služby v oblasti IT 12/2023 | 318,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 31.12.2023 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240188 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky (voľný predaj) 03/2024) | 316,07 vrátane DPH |
37/03/2024,01.03.2024 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240001 | Stred.energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.-31.12.2023 KB CDR | 316,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240314 | Stred.energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2024 KB CDR | 314,17 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 25.6.2024 | |
20240348 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 06/2024 | 306,70 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č. ZO 04/2024 | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 2.7.2024 | |
20230719 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 2.SUS | 306,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
324015 | Svidník-mesto Sov. hrdinov 200/33 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok kom. odpad 2024 6.SUS | 305,80 bez DPH |
Rozhodnutie č.2325400147 | 13.05.2024 | 28.05.2024 | 25.6.2024 | |
324013 | Svidník-mesto Sov. hrdinov 200/33 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok kom. odpad 2024 5.SUS | 305,80 bez DPH |
Rozhodnutie č.2325400176 | 13.05.2024 | 28.05.2024 | 25.6.2024 | |
324014 | Svidník-mesto Sov. hrdinov 200/33 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok kom. odpad 2024 4.SUS | 305,80 bez DPH |
Rozhodnutie č.2324400151 | 13.05.2024 | 28.05.2024 | 25.6.2024 | |
324012 | Svidník-mesto Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok kom. odpad 2024 2.SUS | 305,80 bez DPH |
Rozhodnutie č.2327400174 | 13.05.2024 | 28.05.2024 | 25.6.2024 | |
324011 | Svidník-mesto Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok kom. odpad 2024 1.SUS | 305,80 bez DPH |
Rozhodnutie č.2324400148 | 13.05.2024 | 28.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240254 | PNEUPEX, spol. s r.o. Festivalová 416/1, 089 01 Svidník |
36495816 | Výmena a uskladnenie pneumatík motorových vozidiel | 302,55 vrátane DPH |
63/04/2024,02.04.2024 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240031 | VYPTECH s.r.o. Orechová 9, 085 01 Bardejov |
36478555 | Aktualizácia programu Win-Ambulancia za rok 2024 | 299,40 vrátane DPH |
13/01/2024,02.01.2024 | 23.01.2024 | 29.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240087 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Kancelárske potreby SUS | 294,90 vrátane DPH |
09/01/2024,02.01.2024 | 13.02.2024 | 21.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240197 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Štvrťročný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky | 285,00 bez DPH |
Zmluva o výkone PZS,19/02/2024,30/02/2024 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240004 | Stred. energertika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
4913586007 | Elektrina 01.01.-31.12.2023 2.SUS | 282,26 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240102 | Allianz Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí 01.03.2024-28.02.2025 | 274,85 vrátane DPH |
511006650 | 27.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240216 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Supervízia individuálna, skupinová 042024 | 270,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240168 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Individuálna, skupinová supervízia 03/2024 | 270,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240048 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 2.SUS | 269,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 |