Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240039 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 02/2024 | 97,75 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240036 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 01/2024 | 66,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240038 | ŠJ pri ZŠ Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, RN 01/2024 | 120,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240037 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Režijné náklady 01-06-/2024 | 81,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240054 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 01/2024 | 403,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240043 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 01/2024 | 479,11 vrátane DPH |
06/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240042 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul.Čat.Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelárske potreby | 23,70 vrátane DPH |
03/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240044 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (recepty) 01/2024 | 36,29 vrátane DPH |
05/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240045 | VELKO,s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 115,79 vrátane DPH |
12/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240046 | Allianz-SP,a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistné - prepravované osoby 17.01.2024-16.01.2025 | 495,27 vrátane DPH |
80000591 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240068 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 01/2024 | 498,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 05.02.2024 | 21.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240077 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 01/2024 | 55,10 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240078 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
00000056 | Režijné náklady 01-06-/2024 | 56,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240060 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektrospotrebič žehlička Tefal | 64,90 vrátane DPH |
07/01/2024,02.01.2024 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240061 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 44,76 vrátane DPH |
01/01/2024,02.01.2024 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240059 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné, RN 01/2024 | 118,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240058 | Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné, RN 01/2024 | 114,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240056 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 01/2024 | 55,10 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240057 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Režijné náklady 01-06-/2024 | 56,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 01/2024 | 218,62 vrátane DPH |
403086001 | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240071 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 02/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2007 | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240079 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Oprava motorového vozidla Citroen C4 | 893,00 bez DPH |
26/02/2024,01.02.2024 | 07.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240073 | Stred. energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2024 Vyšná Písaná 1 | 30,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240075 | Stred. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2024 KB CDR | 347,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240080 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 02/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240072 | Stred. energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2024 4.SUS | 72,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240076 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.01.-31.01.2024 | 515,11 vrátane DPH |
5611854131 | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240074 | Stred. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2024 1.SUS | 73,28 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240082 | Združenie rodičov a priateľov školy Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
52861431 | Poplatok Karneval 2024 | 40,30 bez DPH |
09.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | ||
20240085 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 02/2024 | 7 054,89 bez DPH |
18/01/2024,31.01.2024 | 12.02.2024 | 21.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240084 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 03/2024 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č.OZ 02/2023 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240088 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery do tlačiarne-prevádzka | 1 094,00 bez DPH |
28/02/2024,08.02.2024 | 13.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240089 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery do tlačiarne prevádzka, SUS | 264,00 bez DPH |
29/02/2024,08.02.2024 | 13.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240087 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Kancelárske potreby SUS | 294,90 vrátane DPH |
09/01/2024,02.01.2024 | 13.02.2024 | 21.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240090 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 02/2024 | 351,74 vrátane DPH |
13789342 | 13.02.2024 | 17.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240091 | KOLCUN OPTIK s.r.o. Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov |
36847453 | Dioptrické okuliare 2.ŠSUS | 49,50 vrátane DPH |
32/02/2024,08.02.2024 | 14.02.2024 | 21.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240086 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidníi |
50754432 | Kancelársky papier A4 SUS, prevádzka | 841,50 vrátane DPH |
31/02/2024,08.02.2024 | 14.02.2024 | 21.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240092 | OPTIMAL SK, s r.o. Štefánikova 75, 085 01 Bardejov |
36482463 | Interiérové vybavenie - detská postieľka | 102,00 vrátane DPH |
33/02/2024,08.02.2024 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240099 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.02.-15.02.2024 | 111,70 vrátane DPH |
5611854131 | 19.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 |