Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240113   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Pramenitá voda 03/20024  73,92 
vrátane DPH
  22/02/2024,01.02.2024  04.03.2024  06.03.2024  26.3.2024 
20240062   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Pramenitá voda  42,24 
vrátane DPH
  04/01/2024,02.01.2024  01.02.2024  15.02.2024  28.2.2024 
20240689   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 12/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021    06.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
20240627   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 11/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 08.11.2024    08.11.2024  15.11.2024  30.12.2024 
20240559   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 10/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217    07.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240476   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 09/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217    05.09.2024  13.09.2024  17.10.2024 
20240428   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 08/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017    07.08.2024  15.08.2024  27.8.2024 
20240375   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 07/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217    08.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240299   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 06/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017    06.06.2024  12.06.2024  25.6.2024 
20240250   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 05/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217    07.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240183   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 04/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017    05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240138   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 03/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o o službe zo dňa 01.06.2017    06.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240393   Peter Nagajda
Ul. gen. Svobodu 682/6, 089 01 Svidník
33103011  Demontáž a montáž dverí 1.ŠSUS  360,00 
bez DPH
  111/06/2024,01.06.2024  15.07.2024  19.07.2024  23.7.2024 
20240153   Peter Nagajda
Ul. gen.Svobodu 682/6, 089 01 Svidník
33103011  Demontáž a montáž dverí so zárubňou - 1.ŠSUS  195,00 
bez DPH
  49/03/2024,01.03.2024  28.03.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240770   ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
00331244  Stravné 12/2024  112,10 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    27.12.2024  30.12.2024  13.1.2025 
20240696   ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
00331244  Stravné 11/2024  129,20 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    06.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
20240603   ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
00331244  Stravné 10/2024  68,40 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    08.11.2024  11.11.2024  30.12.2024 
20240560   ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
00331244  Stravné 09/2024  70,30 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    07.10.2024  09.10.2024  25.10.2024 
20240374   ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
00331244  Stravné 06/2024  125,40 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.07.2024  15.07.2024  23.7.2024 
20240294   ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
00331244  Stravné 05/2024  62,70 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.06.2024  12.06.2024  25.6.2024 
20240258   ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
00331244  Stravné 04/2024  38,00 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    13.05.2024  15.05.2024  25.6.2024 
20240198   ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
00331244  Stravné 03/2024  62,70 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    10.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240106   ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
00331244  Stravné 02/2024  19,00 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    29.02.2024  06.03.2024  26.3.2024 
20240592   Gazdík Jozef
Hencovská 1802, 093 02 Hencovce
33272743  Kontrola a čistenie komínových telies KB  204,00 
vrátane DPH
  203/10/2024,09.10.2024  29.10.2024  11.11.2024  30.12.2024 
20240271   Gazdík Jozef
Hencovská 1802, 093 02 Hencovce
33272743  Kontrola a čistenie komínových telies v objektoch centra  366,00 
vrátane DPH
  67/04/2024,16.04.2024  13.05.2024  21.05.2024  25.6.2024 
20240509   GLOSSA Igor Treťjakov
Vihorlatská 23, 080 01 Prešov
33951802  Pracovné zošity z AJ pre SUS  182,20 
vrátane DPH
    24.09.2024  26.09.2024  17.10.2024 
20240747   Milan Rodák
Ulica: 8.mája 491/3, 089 01 Svidník
34238522  Dodanie dverí a montážne služby 6.SUS  6 305,00 
bez DPH
  264/12/2024,15.12.2024  23.12.2024  27.12.2024  13.1.2025 
20240448   Milan Rodák
STOLÁRSTVO 8.mája 491/3, 089 01 Svidník
34238522  Montážne práce-kuchyňa 2.SUS  900,00 
bez DPH
  135/07/2024,12.07.2024  30.08.2024  10.09.2024  16.10.2024 
20240582   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
00000348  Pekárenské výrobky 10/2024 2.SUS  266,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    4.11.2024  14.11.2024  30.12.2024 
20240667   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 11/2024 2.SUS  251,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.12.2024  16.12.2024  8.1.2025 
20240666   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 11/2024 1.SUS  204,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.12.2024  16.12.2024  8.1.2025 
20240683   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
34826998  Elektrina 11/2024 Vyšná Písaná  30,37 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    05.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
20240684   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
34826998  Elektrina 11/2024 KB CDR  375,97 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    05.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
20240670   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 11/2024 6.SUS  127,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
20240672   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 11/2024 2.ŠSUS  220,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
20240671   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 11/2024 1.ŠSUS  154,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
20240669   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 11/2024 5.SUS  260,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    05.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
20240668   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 11/2024 4.SUS  305,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    05.12.2024  13.12.2024  7.1.2025 
20240586   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 10/2024 2.ŠSUS  222,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    04.11.2024  14.11.2024  30.12.2024 
20240585   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 10/2024 1.ŠSUS  212,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    04.11.2024  14.11.2024  30.12.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť