
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240179 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2024 2.ŠSUS | 114,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáre.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240180 | Materská škola ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 03/2024 | 58,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240181 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné, RN 03/2024 | 102,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240182 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 30.12.2023-28.03.2024 | 1 197,11 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240183 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240184 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby | 222,36 vrátane DPH |
43/03/2024,01.03.2024 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240185 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace, kancelárske a maliarske potreby | 226,95 vrátane DPH |
45/03/2024,01.03.2024 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240186 | VELKO, s.r.o. Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 192,22 vrátane DPH |
40/03/2024,01.03.2024 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240187 | Tomáš Matkobiš TM s.r.o. Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník |
51454513 | Materiál na opravu a údržbu RD | 61,10 vrátane DPH |
44/03/2024,01.03.2024 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240188 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky (voľný predaj) 03/2024) | 316,07 vrátane DPH |
37/03/2024,01.03.2024 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240189 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 03/2024 | 94,16 vrátane DPH |
36/03/2024,01.03.2024 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240190 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM 090 03 Hunkovce 79 |
41704819 | Materiál na opravu a údržbu RD | 22,30 vrátane DPH |
55/04/2024,02.04.2024 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240191 | ALNA Sk s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 40,00 vrátane DPH |
41/03/2024,01.03.2024 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240192 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 03/2024 | 119,02 vrátane DPH |
403086001 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240192 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 03/2024 | 119,02 vrátane DPH |
403086001 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240193 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2024 KB CDR | 342,67 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240194 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 04/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240195 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2024 4.SUS | 70,19 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240196 | Školská jedáleň Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 04/2024 | 355,50 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č.OZ 04/2024 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240197 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Štvrťročný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky | 285,00 bez DPH |
Zmluva o výkone PZS,19/02/2024,30/02/2024 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240198 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 03/2024 | 62,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240199 | Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, RN 03/2024 | 160,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 11.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240200 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 05/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č.OZ 02/2023 | 11.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240201 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 03/2024 | 390,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 11.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240202 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 04/2024 KB CDR | 352,82 vrátane DPH |
13789342 | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 25.4.2024 | |
202402023 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 03/2024 | 358,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 25.4.2024 | |
20240204 | Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, 080 01 Prešov |
00893251 | Ubytovanie 05/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní v ŠI pri SOŠ technickej v Prešove | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 25.4.2024 | |
20240204 | Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, 080 01 Prešov |
00893251 | Ubytovanie 05/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní v ŠI pri SOŠ technickej v Prešove | 25.4.2024 | |||
20240204 | Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, 080 01 Prešov |
00893251 | Ubytovanie 05/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní v ŠI pri SOŠ technickej v Prešove | 25.4.2024 | |||
20240205 | Pavol Sivák - PONO PRESS 8.mája 492/7, 089 01 Svidník |
37653903 | Uverejnenie inzercie v Podduklianskych novinkách č. 15 a 16 | 38,40 vrátane DPH |
64/04/2024,02.04.2024 | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 25.4.2024 | |
20240206 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2024-doplatok 1.SUS | 73,46 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 16.04.2024 | 24.04.2024 | 25.4.2024 | |
20240207 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2024-doplatok Vyšná Písaná | 30,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 16.04.2024 | 24.04.2024 | 25.4.2024 | |
20240208 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 04/2024 | 7 686,50 bez DPH |
52/04/2024,01.04.2024 | 16.04.2024 | 24.04.2024 | 25.4.2024 | |
20240209 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarne 6.SUS | 68,00 vrátane DPH |
65/04/2024,02.04.2024 | 17.04.2024 | 24.04.2024 | 25.4.2024 | |
20240210 | SLOVNAFT,a.s. Včie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.04.-15.04.2024 | 175,51 vrátane DPH |
5611854131 | 22.04.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240211 | Kamil Petrík - LUKA T.H.Ševčenka, 089 01 Svidník |
41905539 | Interiérové vybavenie 1.ŠSUS, 2.SUS, 4.SUS | 662,90 vrátane DPH |
46/03/2024,01.03.2024 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | 25.4.2024 | |
20240212 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery do tlačiarne 5.SUS | 72,00 bez DPH |
72/04/2024,16.04.2024 | 23.04.2024 | 29.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240213 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 05/2024 | 592,09 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240214 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné ,RN 04/2024 | 150,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240215 | Allianz Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | PZP SPORT JACHT 16.07.2024-15.07.2025 | 23,64 vrátane DPH |
8018750658 | 25.04.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 |