Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240118 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 6.SUS | 149,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240116 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 4.SUS | 202,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240120 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 2.ŠSUS | 106,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240115 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 2.SUS | 261,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240114 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 1.SUS | 150,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240119 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 1.ŠSUS | 190,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240117 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 5.SUS | 170,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240051 | juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 5.SUS | 195,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240048 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 2.SUS | 269,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240050 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.ŠSUS | 211,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240047 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.SUS | 157,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240053 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 2.ŠSUS | 120,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240050 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 6.SUS | 130,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20230722 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 6.SUS | 173,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230721 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 5.SUS | 182,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230720 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 4.SUS | 222,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230719 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 2.SUS | 306,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230730 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.ŠSUS | 186,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230718 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.SUS | 156,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240576 | Ing. Andrej Gmitter-ELETTER Pod Šibeňou Horou 3749/77, 085 01 Bardejov |
34996168 | Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia bleskozvodu RD, KB, Vyšná Písaná | 2 650,00 bez DPH |
189/10/2024,01.10.2024 | 14.10.2024 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | |
20240502 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Školské potreby SUS 2024/2025 | 1 594,11 vrátane DPH |
139/07/2024,31.07.2024 | 23.09.2024 | 09.10.2024 | 25.10.2024 | |
20240460 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace a kancelárske potreby | 122,90 vrátane DPH |
126/07/2024,01.07.2024 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 16.10.2024 | |
20240410 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace, maliarske potreby | 461,30 vrátane DPH |
100/06/2024,01.06.2024 | 02.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 | |
20240309 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace potreby | 133,34 vrátane DPH |
61/04/2024,02.04.2024 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 27.6.2024 | |
20240185 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace, kancelárske a maliarske potreby | 226,95 vrátane DPH |
45/03/2024,01.03.2024 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240107 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Kancelárske potreby - prevádzka, Projekt NP RVO | 1 373,26 vrátane DPH |
17/01/2024,20.01.2024 | 01.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240087 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Kancelárske potreby SUS | 294,90 vrátane DPH |
09/01/2024,02.01.2024 | 13.02.2024 | 21.02.2024 | 29.2.2024 | |
20230724 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83 Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, dezinfekčné, kancelárske potreby | 84,00 vrátane DPH |
226/11/2023,01.11.2023 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20230595 | Slavomír Vanát 090 01 Kapišová 58 |
35247533 | Údržba a oprava záhradnej techniky | 851,20 bez DPH |
213/10/2023,31.10.2023 | 02.11.2023 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240565 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 09/2024 | 573,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | |
20240490 | Základná škola Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Poplatok ŠKD I.polrok 2024 | 348,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240359 | ŠJ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 06/2024 | 390,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240326 | ŠJ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 05/2024 | 450,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 12.06.2024 | 17.06.2024 | 27.6.2024 | |
20240257 | ŠJ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 04/2024 | 386,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240201 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 03/2024 | 390,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 11.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240139 | ŠJ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, režijné náklady 02/2024 | 358,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240054 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 01/2024 | 403,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240543 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 10/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
20240477 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 09/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240420 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 08/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 05.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 |